Traitement des commandes fournisseurs

Vous pouvez traiter les commandes fournisseurs et les lignes de commande dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Traitement des actions

Pendant le traitement, LN :

  • Insère un historique du chiffre d'affaires.
  • Met à jour des données et de l'historique des contrats (si un contrat est utilisé). La quantité appelée est réduite. Le montant et la quantité facturés sont augmentés. Le chiffre d'affaires est inscrit dans l'historique des contrats. Cette action n'est exécutée que si la case Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat est cochée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). De cette manière, vous pouvez voir quelle commande a appelé une quantité pour un contrat.
  • met à jour le solde du tiers facturant.
  • Met à jour le prix d'achat moyen ou le dernier prix d'achat. Si l'application Finances est implémentée, cette opération est effectuée au cours de la procédure de rapprochement des factures que vous pouvez exécuter après avoir approuvé la facture dans la session Confirmation des factures fournisseurs parvenues (tfacp1104m000).
  • Ecrit et met à jour l'historique du chiffre d'affaires à l'aide du prix d'achat réel. Une imputation est effectuée avec une quantité positive et une quantité négative. Cette action ne se produit que si la case Journaliser les données de l'historique des commandes est cochée et si le Niv. journalis. historique d'apport de cmde/ordre est Toutes dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Traitement des ordres de réapprovisionnement du stock de consignation

Dans le cas d'une consignation, deux commandes fournisseurs peuvent exister. l'une concerne le réapprovisionnement et l'autre le paiement des marchandises. La commande de réapprovisionnement du stock de consignation est liée à un contrat. Lors du traitement d'une commande de réapprovisionnement du stock de consignation, les données de contrat ne sont pas mises à jour, car il n'existe aucune facture pour cette commande.

Au moment du règlement des consommations de stock de consignation et du traitement de la commande, LN :

  1. recherche la commande de réapprovisionnement du stock de consignation ;
  2. extrait le contrat de la commande de réapprovisionnement du stock de consignation ;
  3. Met à jour les quantités/montants appelés et les quantités/montants facturés dans le contrat d'achat.

Traitement des commandes fournisseurs versus rapprochement et approbation des factures fournisseurs

Le traitement des commandes fournisseurs, ainsi que le rapprochement et l'approbation de ces commandes dans Finances sont des opérations que vous pouvez effectuer séparément. Lorsque vous approuvez la facture une fois la commande fournisseur traitée, le montant de la facture n'apparaît pas dans l'historique du chiffre d'affaires. Par conséquent, vous devez y remédier en relançant la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Comme le montant n'est pas encore enregistré dans l'historique du chiffre d'affaires, des enregistrements d'historique (- et +) avec le montant de la facture sont ajoutés.