Valeurs par défaut de document (pdadm5154m000)
Ces valeurs sont définies par défaut lorsque vous créez un document dans la session Document (pdpdm2600m000).
Informations sur le champ
- Modèle
-
Code du modèle pour lequel les valeurs par défaut sont applicables.
- Description du modèle
-
Description ou nom du code.
- Préférence
-
Indique que le modèle est défini comme modèle recommandé.
-
- Clé document
-
Code du document pour lequel les valeurs par défaut sont définies.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Type de document
-
Type de document par défaut utilisé pour le projet.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Révision
-
Révision du document.
- Statut
-
Statut du document.
Valeurs autorisées
- Brouillon
- Lancé
- En cours de changement
- Obsolète
- Est Dernier
-
Indique si la révision du document est la plus récente.
-
- Projet PLM
-
Projet PLM par défaut pour lequel le document est créé. L'administrateur PLM affecte les utilisateurs aux projets spécifiques en fonction de l'autorisation.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Niveau accès sécurité
-
Niveau d'accès de sécurité par défaut fourni à l'utilisateur.
Valeurs autorisées
- Illimité
- Limité
- Confidentiel
- Secret
- Ultrasecret
- Catégorie
-
Code Catégorie par défaut dans lequel le document est classé.
- Nom de catégorie
-
Nom de catégorie dans laquelle le document est classé.
- Définition de nomenclature
-
Si cette case est cochée, la nomenclature est définie pour l'article lié au document.
- Type d'objet
-
Catégorie utilisée pour classer l'objet.
Valeurs autorisées
- Article
- Dossier
- Ordre de maintenance sur article client
- Lignes art. ordre maint. sur art. client
- Nomenclature
- Contrats
- Plans d'inspection
- Caractéristiques du plan d'inspection
- En-tête de produit fini de n° série
- Composant de produit fini de n° série
- Opportunité
- Ordre magasin
- Processus
- Ordre planifié
- Ordre de demande d'achat
- Numéro d'incident CAR
- Numéro d'incident CAR1
- Numéro d'incident CAR2
- Numéro d'incident CAR3
- N° CUSAI
- Article planifié
- Centre de charge ERP
- Instruments
- Outil
- Installation
- Ordres de correction
- Ligne d'ordre de correction
- Réception magasin
- Rapprocher/approuver facture fournisseur
- Fabricant
- Fournisseur
- Sous-traitant
- Catégorie
- Fichier
- Document non électronique
- Commentaire processus
- Fichier ECM
- Document ECM
- Commande fournisseur
- Ligne de commande fournisseur
- Commande client
- Ligne d'ordre de vente
- Ordre de fabrication
- Ordre de service
- Gamme
- Ligne de gamme
- Immobilisation
- Devis
- Ligne de devis
- Consultation achat
- Ligne consultation achats
- Projet ECM
- Elément coût
- Employé
- Tiers
- Tiers client
- Tiers fournisseur
- LOT
- Articles résumés
- Eléments de configuration
- Prestation ordre de service
- Projet (TP)
- Projet (PCS)
- Référence d'étude
- Article P
- Installation service
- Composant d'installation
- Gamme personnalisée
- Ligne de gamme personnalisée
- Tâche ERP
- Générique
- Machine ERP
- Article spécifique
- Appel de service
- Contrat de service
- Devis de contrat de service
- Devis de maintenance sur article client
- Activité devis service
- Activité de référence
- OMT
- Budget
- Fonction
- Partie calcul
- Budget gamme d'opérations
- Gamme d'opérations
- Activité vente
- Demande d'achat
- Ligne de commande fournisseur
- Contrat vente SCH
- Ligne contrat vente SCH
- Contrat d'achat SCH
- Ligne de contrat d'achat SCH
- Option
- RAPPORT DE NON-CONFORMITE (NCR)
- Fichier résumé
- Document résumé
- Résumé tiers
- Illustration
- Matières
- Formule
- Balise
- Pavage
- Commande planifiée de matières
- Activité du projet
- Budget main-d'oeuvre
- Budget équipement
- Budget de sous-traitance
- Budget divers
- Proposition de commande fournisseur
- Ligne proposition de cmde fournisseur
- Demande de matières
- Structure répartition de travail
- Système
- Document
- Pièce système
- Espace
- Factures reçues
- Factures fournisseurs reçues
- Ligne fact. fourn. reçue
- Articles sérialisés
- Numéros de série
- Arborescences physiques
- Ordre de travail
- Activités d'ordre de travail
- Type format application
-
Catégorie par défaut du format de fichier d'intégration CAO.
Valeurs autorisées
- Assemblage PE
- Assemblage UG
- Pièce UG
- Dessin UG
- Autre UG
- Pièce & Dessin UG
- Assemblage & Dessin UG
- MS Word
- MS Excel
- MS PowerPoint
- MS Outlook
- Pièce PE
- Mise en page PE
- Format PE
- MS Project
- Lotus Notes LN
- Produit CT CAO
- Pièce CT CAO
- Dessin CT CAO
- Article UM
- Pièce IN
- Assemblage IN
- Dessin PE
- Dessin IN
- iPart Factory IN
- Fichier Content Center IN
- Pièce dérivée IN
- Autre IN
- Assemblage application IN
- Assemblage soudure IN
- iAssembly Factory IN
- Application iAssembly Factory IN
- Membre iAssembly IN
- Autre PE
- Dessin ME
- DS DraftSight
- Dessin AC
- Assemblage PI
- Pièce PI
- Dessin PI
- Non applicable
- Autre PI
- Assemblage SW
- Pièce SW
- Dessin SW
- Autre SW
- Assemblage SE
- Pièce SE
- Dessin SE
- Autre SE
- Tôle SE
- Processus
-
Code du processus de gestion pour lequel le document est créé.
- Classe doc
-
Type de document.
Valeurs autorisées
- Non applicable
- Immobilisation
- Devis
- Ligne de devis
- Consultation achat
- Ligne consultation achats
- Projet ECM
- Elément coût
- Employé
- Tiers
- Tiers client
- Commande fournisseur
- Tiers fournisseur
- LOT
- Factice
- Prestation ordre de service
- Projet (TP)
- Projet (PCS)
- Référence d'étude
- Article P
- Installation service
- Composant d'installation
- Ligne de commande fournisseur
- Gamme personnalisée
- Ligne de gamme personnalisée
- Tâche ERP
- Machine ERP
- Article spécifique
- Appel de service
- Contrat de service
- Devis de contrat de service
- Devis de maintenance sur article client
- Activité devis service
- Commande client
- Activité de référence
- OMT
- Budget
- Partie calcul
- Budget gamme d'opérations
- Gamme d'opérations
- Activité vente
- Purchase_Requisition
- Ligne de commande fournisseur
- Contrat vente SCH
- Ligne d'ordre de vente
- Ligne contrat vente SCH
- Contrat d'achat SCH
- Ligne de contrat d'achat SCH
- RAPPORT DE NON-CONFORMITE (NCR)
- Factures reçues
- Factures fournisseurs reçues
- Ligne facture fournisseur reçue
- Articles sérialisés
- Numéros de série
- Arborescences physiques
- Ordre de fabrication
- Ordre de travail
- Activités d'ordre de travail
- Ordre de maintenance sur article client
- Lignes art. ordre maint. sur art. client
- Nomenclature
- Contacts
- Plans d'inspection
- Caractéristiques du plan d'inspection
- En-tête de produit fini de n° série
- Composant de produit fini de n° série
- Ordre de service
- Opportunité
- Ordre magasin
- Ligne d'ordre de magasin
- Ordre planifié
- Ordre de demande d'achat
- Numéro d'incident Car
- Numéro d'incident Car1
- Numéro d'incident Car2
- Numéro d'incident Car3
- N° CUSAI
- Gamme
- Article planifié
- Centre de charge ERP
- Ligne de gamme
- Verrouillé par
-
Nom de l'utilisateur qui a verrouillé le document.
-
- Créé par
-
Code d'accès de l'utilisateur qui crée le document.
- Créé par
-
Nom de l'utilisateur qui crée le document.
- Créé le
-
Date et heure de création du document.
- App. d'origine
-
Application utilisée pour créer le document.
Valeurs autorisées
- ECM
- MSProject
- IMAN
- Gestionnaire UG
- Inventor
- ME10
- Altium
- DraftSight
- Balise Jvue
- SolidWorks
- LN
- AutoCAD
- SolidEdge
- ProE
- Ug
- PLM
- MSOffice
- CatiaV5
- CatiaV4
- E-Source
- Lotus Notes
- Relation client
- MSWord
- MSExcel
- MSPowerPoint
- MSOutlook
- Révision précédente
-
Révision existante du document.
- Date d'approbation
-
Date à laquelle le document est lancé.
- Date de début d'application
-
Date et heure à partir de laquelle la validité du document est applicable.
- Aujourd'hui
-
Si cette case est cochée, LN prend en compte la date actuelle comme date Date de début d'application.
- Date de fin d'application
-
Date et heure de fin d'application du document.
-
- N° d'article de fabricant
-
Numéro d'article du fabricant. Numéro unique permettant d'identifier des produits individuels.
- Fabricant
-
Code du fabricant (fournisseur).
- Description
-
Description ou nom du code.
-
- Code CAGE
-
Code d'entité commercial et gouvernemental unique, code d'entité ou code CAGE unique attribué aux fournisseurs associés à plusieurs administrations ou agences gouvernementales.
- N° doc. client
-
Code du document client.
- Cycle de vie
-
Nom utilisé pour suivre le document à plusieurs étapes : de la conception à la production.
- Révision doc. client
-
Numéro de révision du document client.