Arrondi du total général

Pour configurer un facteur d'arrondi du total général :

  1. Dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), cochez la case Arrondi du total général.
  2. Dans la session Devises (tcmcs0102m000), indiquez le facteur d'arrondi du total général dans le champ Facteur d'arrondi du total général. Si vous ne voulez pas utiliser de facteur d'arrondi du total général, indiquez la valeur zéro dans ce champ.

LN applique l'arrondi du total général au montant de facture total, qui inclut le montant de TVA et les montants de rabais. Le montant total facturé réel et le montant facturé arrondi sont imprimés sur la facture.

Si vous utilisez l'arrondi du total général, des différences d'arrondi peuvent apparaître pendant la création d'écritures en cours dans Comptabilité clients lors de l'imputation de factures de Facturation vers Finances.

Si vous utilisez l'arrondi du total général sur les documents suivants, LN arrondit les montants totaux en fonction du facteur d'arrondi du total général :

  • Devis
  • Contrats de vente
  • Accusé réception de vente
  • Contrats de service
  • Commission/rabais réservés
  • Bon d'expédition
  • Notes de livraison
  • Devis de contrat de service
  • Devis d'ordre de service
  • Ordre de service
  • Ordre de maintenance sur article client
  • Offre de projet
  • Factures clients (factures de toutes origines incluses)

Exemple

Si le facteur d'arrondi du total général est 0,05, cet arrondi se traduit par les montants suivants sur une facture client :

Type de montant Montant Montant TVA Montant total
Ligne de commande client 1 7,23 0,94 8,17
Ligne de commande client 2 12,35 1,61 13,96
Montant total de la facture     22,13
Montant arrondi de la facture     22,15
Différence d'arrondi     -/- 0,02