Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000)
Cette session permet de traiter les données de facturation sélectionnées par le biais d'un lot de facturation ou d'un lot de facturation périodique.
Les actions suivantes peuvent être sélectionnées :
- Préparer
- Impression
- Imputation
Ainsi, pour exécuter l'intégralité du processus de facturation dans une même tâche en traitement par lots, cochez les trois cases.
Si le tiers payeur d'origine est différent du tiers payeur des données de facturation, LN imprime l'adresse du tiers payeur comme adresse destinataire sur la facture ou l'avoir. Le tiers payeur d'origine est utilisé comme critère de préparation pour grouper les lignes sur les factures. Pour plus de détails, reportez-vous à Affacturage.
Les factures peuvent être incluses dans une facture mensuelle. LN imprime uniquement ces factures si vous avez sélectionné la case Impression des factures mensuelles dans la session Options de facturation (cisli1120s000).
Si l'une des périodes financières/de rapport/TVA dans la plage spécifiée pour les lots de facturation est clôturée, LN affiche un message d'avertissement demandant à l'utilisateur s'il veut continuer ou annuler le traitement. Cela n'est applicable que si :
- Le traitement est lancé manuellement.
- La détermination de la période fiscale / de rapport / TVA repose sur la date de facturation ou la date de saisie de l'écriture.
Informations sur le champ
- Plage de sélection
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- Lot de facturation périodique
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Cochez cette case pour traiter les lots de facturation périodique.
- Lot de facturation périodique
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Lot de facturation périodique pour lequel vous souhaitez traiter les lots de facturation.
- Date d'arrêté des comptes
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Date d'arrêté des comptes et heure des lots de facturation nouvellement créés pour le lot de facturation périodique.
Seules les lignes de commande ou d'ordre créées avant cette date et cette heure sont sélectionnées en vue du traitement.
- Lot de facturation
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Les champs De et A permettent de définir la plage de lots de facturation à traiter.
- Actions
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- Préparer
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Si cette case est cochée, LN génère les factures à partir des données de facturation sélectionnées.
Les lignes de données de facturation sont groupées par facture en fonction des critères de préparation applicables. Pour plus de détails, reportez-vous àSélection des données de commandes à facturer.
Les statuts des données de facturation et celui du lot de facturation prennent alors la valeur Prêt à imprimer. La facture reçoit un numéro de séquence temporaire.
- Annulation préparation
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Pour annuler la composition des factures, cochez cette case.
S'il est nécessaire d'y apporter des corrections, vous pouvez annuler leur préparation. Pour plus de détails, reportez-vous àCorrection des données de facturation.
- Date de facture
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Date et heure de création de la facture.
- Soumettre au système externe
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Si cette case est cochée, la facture à préparer est soumise au système externe et les enregistrements associés sont ajoutés à la session E-Invoices Register (lpind5120m000).
- Impression
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l'Si cette case est cochée,LN imprime les factures.
- Imprimer
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Permet de sélectionner le mode d'impression des factures.
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Brouillon
LN imprime des factures pro forma pour vous permettre de les vérifier. Les statuts des données de facturation et du lot de facturation demeurent Prêt à imprimer. -
Original
LN imprime les factures finales que vous pouvez envoyer à vos clients. Le statut Imprimé est attribué aux lignes de données de facturation, au lot de facturation et aux factures.
Dans le champ Nombre de copies de factures de la session Tiers facturé (tccom4112s000), vous pouvez spécifier le nombre d'exemplaires de la facture à imprimer en plus de la facture d'origine.
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- Méth. envoi facture
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Si cette case est cochée, LN imprime les factures triées par mode d’envoi facture.
- Euro
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Si cette case est cochée, LN imprime les montants facturés en euros, la devise définie pour la société financière actuelle dans la session Sociétés (tcemm1170m000).
- Imprimer facture d'origine de l'avoir
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Si cette case est cochée, LN réimprime également la facture d'origine lorsque vous imprimez ou réimprimez l'avoir auquel elle est associée. Si aucun avoir n'est lié à la facture d'origine, celle-ci est imprimée comme détails de ligne.
RemarqueVous ne pouvez pas modifier la facture une fois que la facture définitive ou d'origine a été imprimée.
- Séquence d'impression
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Séquence d'impression des factures.
- Imputation
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Si cette case est cochée, LN impute les factures dans les comptes généraux de Finances et crée des écritures en cours dans Comptabilité clients . Le statut Imputé est attribué aux lignes de données de facturation, au lot de facturation et aux factures.
- Date saisie écriture
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Date de saisie d'écriture de la facture.
- Date saisie écriture
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Date et heure auxquelles LN impute les factures dans Finances .
- Mettre à jour le registre fiscal
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Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale, cochez cette case pour mettre à jour les données nécessaire à l'interface avec ce programme.
- Périphériques sortie
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- Lot de facturation créé
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Le périphérique sur lequel les lots de facturation périodique doivent être imprimés.
- Factures
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Périphérique sur lequel la facture doit être imprimée.
- Imputations
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Périphérique d'impression du rapport de traitement d'imputation des factures.
- Exceptions
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Périphérique sur lequel le rapport d'erreurs doit être imprimé.