Historia de líneas de orden de salida (whinh2570m000)

Utilice esta sesión para ver la historia de líneas de orden de salida.

Cuando las líneas de orden de almacenaje se modifican manualmente, se genera una historia para registrar las diferentes versiones de la línea de orden de almacenaje.

Nota

La ficha Contabilidad general solo se muestra si la casilla de verificación Órdenes de almacenaje está seleccionada en el cuadro de grupo Permitir entrada de cuenta contable de la sesión Parámetros de integración contable (tcfin0100m000).

Información de campo

Orden

El origen de la orden.

Valores permitidos

Ventas

orden de venta

No aplicable
Servicio

orden de servicio

Servicio (manual)

Orden de servicio creada manualmente.

Programación de ventas

programación de ventas

Ventas (manual)

Orden de venta creada manualmente.

Ventas de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Ventas mantenim. (manual)

Orden de venta de mantenimiento creada manualmente.

Trabajo de mantenimiento

Orden de trabajo de mantenimiento.

Trabajo mantenim. (manual)

Orden de trabajo de mantenimiento creada manualmente.

Reclamación del cliente
Reclamación al proveedor
Fabricación JSC

Generada en Control de fabricación (JSC).

Fabricación JSC (manual)

Se crea manualmente en Control de fabricación (JSC).

Programación de fabricación

programación de fabricación

Fabricación ASC

Control de montaje

Fabricación ASC (manual)

Se crea manualmente en el Control de montaje.

Kanban de fabricación

Órdenes Kanban

Montaje de almacenaje

orden de montaje de almacenaje

Transferencia

orden de transferencia

Transferencia (manual)

Orden de transferencia creada manualmente.

Proyecto

proyecto

Proyecto (manual)

Proyecto creado manualmente.

Contrato de proyectos
Compras

orden de compra

Programación de compras

programación de compras

Compras (manual)

Orden de compra creada manualmente.

Distribución EP

orden planificada de distribución

Orden

número de orden de almacenaje

Conjunto de órdenes

conjunto de órdenes

Línea de orden

posición (número)

Secuencia

número de secuencia

Stock bloqueado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de salida se bloquea para cualquier otro proceso en Almacenaje.

Cancelado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe cancelar la línea de orden de salida. Se debe seguir el procedimiento de salida. La cancelación finaliza durante la confirmación de la preparación o de las expediciones/cargas. En este caso, la línea de orden original debe permanecer hasta que se borre la línea de orden de salida u obtenga el estatus Expedido.

Insuficiencia

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no hay stock suficiente en el momento de generar una sugerencia de salida para la línea de orden de salida. Si vuelve a generar una sugerencia de salida después de que se reaprovisione el stock, esta casilla de verificación se desmarca. Este campo se usa como uno de los elementos de una definición de restricción cross-dock.

Fecha/Hora de transacción

fecha de transacción

Datos de orden
Datos de artículo
Artículo

El código de artículo.

Estatus de número de serie pendiente de preparación

El estatus del artículo seriado.

Valores permitidos

Inicial
Usado en vista según fabricación
No aplicable
Usado en vista según mantenimiento
Defectuoso
Condiciones de trabajo
Para reciclar
Eliminado
Unidad preconfigurada

El código de la unidad preconfigurada.

Número de serie

El número de serie del artículo.

Selección de lote

El código de la selección de lote.

Valores permitidos

Todos

Las mercancías que se reciben o se expiden no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.

Mismo

Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.

Específico

Puede recibir o expedir solo un lote determinado.

Lote

El código de lote.

Revisión de artículo de ingeniería

El código de revisión del artículo.

Cantidad pedida
Cantidad pedida

La cantidad pedida, expresada en la unidad de orden. La unidad de orden es la unidad que el cliente utiliza para pedir las mercancías. A veces, la entrega se realiza en otras unidades porque las mercancías no están disponibles en la unidad de orden del almacén.

Unidad de orden

La unidad que el cliente utiliza para pedir las mercancías. Algunas veces, la entrega se realiza en otras unidades porque las mercancías no están disponibles en la unidad de orden del almacén.

Cantidad pedida en unidad de stock

La cantidad pedida, expresada en la unidad de stock.

Unidad

La unidad de stock en la que se expresa la cantidad.

Definición de paquete

La definición de paquete que se vincula al artículo listado en la línea de orden actual. El valor de este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Artículo - Definiciones de paquete (whwmd4130m000) o la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).

Usar precio de orden de almacenaje
Usar precio de orden de almacenaje

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN utiliza el Precio de orden, como se especifica en la sesión actual, para los asientos contables relacionados con la línea de orden de salida.

Precio de orden

El precio de un artículo que se va a entregar desde el almacén.

Si la casilla de verificación Usar precio de orden de almacenaje no está seleccionada, no se especifica ningún precio de orden en el campo actual. Si la línea de orden de salida hace referencia a una transferencia OEC, se especifica un precio de orden.

Divisa de precio de orden

La divisa en la que se ha expresado el precio de orden.

Valor de aduana

El precio comercial por cantidad de unidad del artículo de línea, expresado en la divisa de orden.

Nota

Puesto que este campo está destinado a la evaluación de aduana, el precio de venta se toma como predeterminado.

Divisa de valor de aduana

La divisa en la que se expresa el valor de aduana.

Entrega
Expedidor
Almacén

El código del almacén desde donde se debe realizar la expedición de la línea de orden de salida.

Compañía

La compañía desde la que se envían las mercancías.

La compañía expedidora es la compañía logística a la que pertenece el almacén del campo Almacén de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000).

Nota

Solo tenga en cuenta este campo si la orden de almacenaje está relacionada con una transferencia multicompañía entre almacenes. Una orden de almacenaje es una transferencia multicompañía entre almacenes si se aplica lo siguiente para la orden de almacenaje en la sesión Historia de órdenes de almacenaje (whinh2550m000):

  • El tipo de movimiento de stock es Transferencia.
  • El valor del campo Código de expedidor en el cuadro de grupo Expedidor y el campo Código de receptor del cuadro de grupo Receptor es Almacén.
  • Los almacenes especificados en el campo Código de expedidor del cuadro de grupo Expedidor y en el campo Código de receptor del cuadro de grupo Receptor pertenecen a compañías logísticas diferentes.
Fecha entrega planificada

La fecha planificada de entrega de la línea de la orden de salida.

Fecha real de entrega

La fecha en que las mercancías se entregan realmente.

Receptor
Dirección de receptor

La dirección a la que se expiden las mercancías. La dirección de receptor se recupera de la cabecera de expedición. Para obtener más información, consulte Creación de carga basada en la casilla de verificación Código de receptor único por carga.

Dirección

La descripción o el nombre del código.

Punto de entrega

Punto de entrega Para obtener más información, consulte Creación de expediciones en función de los puntos de entrega.

Punto de entrega

La descripción o el nombre del código.

Fecha de recepción planificada

fecha planificada de entrega

Entrega
Referencia

El código de referencia.

Referencia expedic.

El código de referencia de expedición.

Orden de cliente

El número de la orden de compra del partner cliente.

Prioridad de orden

La prioridad de tipo de orden.

Gestión de stocks

gestión de stocks

Información adicional de Intrastat

La información adicional de Intrastat para la línea de orden. El conjunto de datos estadísticos adicionales (Intrastat) se obtiene de Control de ventas o toma el valor predeterminado de Tipo de orden de almacenaje. Sólo puede cambiar el conjunto de datos estadísticos adicionales para las órdenes de almacenaje manuales y sólo antes de que se cree una Sugerencia de salida para estas órdenes.

Estatus WMS

El campo WMS Status.

Punto de aceptación

La ubicación donde se debe aceptar la expedición relacionada con la orden de salida actual.

Valores permitidos

Aceptación en origen

Las mercancías se deben aceptar o rechazar en la planta del proveedor o el contratista durante la expedición, antes de que se confirmen las expediciones. El usuario que realiza la aceptación suele ser un empleado del proveedor o el contratista que actúa en nombre del cliente.

Aceptación en destino

Las mercancías se deben aceptar o rechazar a su llegada a la ubicación del cliente.

Aceptaciones en origen y destino

Las mercancías se deben aceptar o rechazar tanto en la ubicación del proveedor o contratista como en la ubicación del cliente.

No aplicable

No se necesita aceptación de expedición.

Orden urgente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una parte de la orden urgente.

Crear retro-órdenes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN debe crear retro-órdenes si la cantidad expedida es inferior a la cantidad pedida. En la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000), puede especificar si LN debe crear retro-órdenes para las órdenes de un tipo de orden determinado.

Excepción presup.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proceso de comprobación de presupuesto correspondiente a la línea no terminó correctamente. Se generará una excepción de presupuesto en LN. El campo siempre está inhabilitado. Para obtener más información, consulteGestión presupuestaria en Almacenaje.

Nota
  • La casilla de verificación solo se muestra si se ha implementado Gestión presupuestaria. Para habilitar Gestión presupuestaria, debe seleccionar la casilla de verificación Gestión presup. en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) .
  • La casilla de verificación no se muestra si la casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible no está seleccionada en la ficha Entregas de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
  • Para las órdenes de almacenaje manuales, debe seleccionar Generar líneas de orden de entrada planificadas para la casilla de verificación del parámetro Movimientos de recepción en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).

  • El campo solo se aplica a estos orígenes de orden:

    • Producción manual (órdenes de devolución)
    • Servicio manual (órdenes de devolución)

    Se permiten las órdenes de Transferencia (manual) pero el proceso de comprobación de presupuesto no se lleva a cabo.

Al crear una línea de orden de entrada manual (que es una orden de devolución), también deben crearse manualmente los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Cuando se copia una línea de orden de entrada manual, también deben copiarse los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Cuando se borra una línea de entrada, también deben borrarse los datos correspondientes de la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Texto de salida

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto relacionado con la línea de orden de salida.

Propiedad
Propiedad
Pago

La forma de gestionar el pago de las mercancías enumeradas en la línea de orden de salida actual. El valor de este campo se toma de los términos y condiciones relevantes de la orden en la que se basa la línea de orden de salida actual, excepto en el caso de las órdenes de venta manuales.

Valores permitidos

Pagar al recibir
Pagar al usar
Sin pago
No aplicable
Nota

Para las órdenes de venta manuales, solo están disponibles los valores Pagar al recibir y Sin pago.

Pago interno

La forma de gestionar el pago de las mercancías enumeradas en la línea de orden de salida actual si se aplica el pago interno, por ejemplo, entre dos almacenes o un almacén y un departamento de compras que pertenezcan a la misma unidad empresarial. El valor de este campo se toma de los términos y condiciones internos relevantes de la orden en la que se basa la línea de orden de salida actual, excepto en el caso de las órdenes de venta manuales.

Valores permitidos

Pagar al recibir
Pagar al usar
Sin pago
No aplicable
Nota

Para las órdenes de venta manuales, solo están disponibles los valores Pagar al recibir y Sin pago.

Propiedad

La propiedad de la parte que va a recibir las mercancías enumeradas en la línea de orden de salida actual. El valor de este campo viene determinado por el valor del campo Pago o Pago interno, si el pago interno es aplicable para la línea de orden.

Valores permitidos

Propiedad de la compañía

propiedad de la compañía.

Consignado

consignado.

Propiedad del cliente

propiedad del cliente.

Devolver justo al entregar

Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).

Diferido

La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.

No aplicable

Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.

Propiedad de entrega

La propiedad del stock preparado para la línea de orden de salida actual. El valor de este campo puede anular la configuración del campo Prioridad de salida de la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000).

Si no hay una sugerencia de salida para la línea de orden de salida actual, puede modificar este campo, pero la modificación está sujeta a las restricciones siguientes:

  • Si el partner comercial introducido en el campo Partner expedidor campo es un partner interno del almacén desde el que se realiza la preparación del stock, los valores Propiedad de la compañía o consignado y Consignado no están disponibles.
  • Si el partner especificado en el campo Partner expedidor es un partner interno del almacén del que se toma el stock, el valor de Propiedad de la compañía no estará disponible.
  • Si el valor del campo Propiedad es Propiedad del cliente, el valor del campo actual también será Propiedad del cliente.
  • Si el valor del campo Propiedad no es Propiedad del cliente, los valores disponibles son:
    • Propiedad de la compañía o consignado
    • Consignado
    • Propiedad de la compañía
  • Si el valor del campo Propiedad es Consignado y la orden de origen es una orden de devolución con el origen ComprasProgramación de comprasCompras (manual), la propiedad de salida es Consignado.
  • Si el valor del campo Propiedad es Propiedad de la compañía y el valor del campo Estrategia de entrega es Restringido, el valor del campo actual es Consignado.
  • Si el valor del campo Propiedad es Propiedad de la compañía y el valor del campo Estrategia de entrega es Preferido, los valores disponibles del campo actual son Propiedad de la compañía o consignado y Consignado.

Valores permitidos

Propiedad de la compañía o consignado

Se entrega en primer lugar el stock propiedad de la compañía. Si no hay, se entrega stock consignado.

Propiedad de la compañía

Propiedad de la compañía.

Consignado

consignado.

Propiedad del cliente

Propiedad del cliente.

No aplicable

Estrategia de entrega

La estrategia usada para preparar stock para la línea de orden. Si el valor del campo Pago es Propiedad del cliente, el valor del campo actual siempre será Restringido.

Valores permitidos

Libre

No hay restricciones de preparación para los artículos de una orden.

Preferido

En primer lugar, debe utilizarse el stock disponible del partner y, a continuación, podrá utilizarse su propio stock o el stock de otros partners.

Restringido

Sólo debe utilizarse el stock del partner. Si este partner no tiene stock disponible, se aplica una insuficiencia.

No aplicable

Partner expedidor

El partner que es el propietario del stock preparado para la línea de orden de salida. Debe seleccionar un partner expedidor si el valor del campo Estrategia de entrega es Preferido o Restringido.

Uso en transferencia de almacén

En este campo se muestra si la entrega de las mercancías enumeradas en la línea de orden de salida actual es un consumo que da como resultado un cambio de propiedad.

El valor predeterminado de este campo es Según los términos y condiciones. Puede modificar este campo si no se ha expedido aún ninguna de las mercancías, a menos que el valor de este campo sea No aplicable.

El valor es No aplicable si:

  • Si la línea de orden de salida no es una transferencia entre almacenes.
  • Si el valor del campo Propiedad es Propiedad del cliente.

Valores permitidos

No
Según los términos y condiciones
No aplicable

Cantidades
Cantidades en unidad de stock
Cantidad pedida originalmente

La cantidad real de la orden especificada en la línea de orden de salida.

Cantidad sugerida en unidad de stock

La cantidad total sugerida para esta línea de orden, expresada en la unidad de stock.

Cantidad lanzada en unidad de stock

La cantidad total lanzada como parte de la cantidad total sugerida, expresada en la unidad de stock.

Cantidad preparada

La cantidad preparada, expresada en la unidad de stock.

Aprobado

La cantidad total aprobada para esta línea de orden, expresada en la unidad de stock.

Rechazado

La cantidad total rechazada para esta línea de orden, expresada en la unidad de stock.

Cancelado

La cantidad total cancelada para esta línea de orden, expresada en la unidad de stock. En la línea de orden de fabricación de origen puede especificar la cantidad que se debe cancelar.

Si se confirma una expedición, LN comprueba si la línea de orden de salida está cancelada. Si la línea está cancelada, LN realizará el procedimiento habitual para cancelar una línea de orden, que se describe en Cancelar órdenes de almacenaje. Si la línea de orden de salida no está cancelada, LN comprueba si hay alguna cantidad que se deba cancelar. Sí es así, se cancela la cantidad especificada, mientras que la restante se expide.

Previsto no expedido

La cantidad preparada que espera no expedir con líneas de expedición para la línea de orden de salida.

En la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000), puede cambiar la Cantidad expedida. De forma predeterminada, esta cantidad expedida es igual a la Cantidad preparada. Si:

  • Reduce la Cantidad expedida, LN aumenta la Cantidad no expedida en la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000) y el Previsto no expedido en la sesión actual, según sea necesario.
  • Aumenta la Cantidad expedida, LN reduce la Cantidad no expedida en la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000) y el Previsto no expedido en la sesión actual, según sea necesario.
Nota

Una reducción o un aumento de la cantidad expedida también puede deberse a un cambio del campo Cantidad expedida en unidad de almacenamiento en la sesión Estructura de embalaje de línea de expedición (whinh4136m000).

No expedido

La cantidad que no se expide con las líneas de expedición confirmadas para la línea de orden de salida.

Si confirma una línea de expedición para la que existe una Cantidad no expedida, en la sesión actual, LN:

  • Reduce lo Previsto no expedido con la Cantidad no expedida de la línea de expedición.
  • Aumenta lo No expedido con la Cantidad no expedida de la línea de expedición.
Expedido

La cantidad real expedida, expresada en la unidad de stock.

Restricciones
Restricción de expedición

La restricción de expedición.

Valores permitidos

Ninguno
No aplicable
Línea de expedición completa
Conjunto de expedición completo
Orden de expedición completa
Expedir línea y cancelar
Expedir kit completo
Cross-docking
Cross-docking

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una orden cross-docking para la línea de orden de salida, con un estatus distinto de Cancelado.

Orden cross-docking

El número de orden cross-docking de la línea de orden de salida.

Cantidad solicitada para cross-docking

La cantidad planificada para el cross-dock de la orden cross-docking correspondiente.

Nota

Para cambiar esta cantidad, en el menú adecuado, elija Órdenes cross-docking. A continuación, en la sesión Órdenes cross-docking (whinh6100m000), especifique el valor apropiado en el campo Cantidad solicitada .

Cantidad sugerida para cross-docking

La cantidad sugerida para el cross-dock de la orden cross-docking correspondiente.

Cantidad real en cross-docking

La cantidad real del cross-docking de la orden cross-docking correspondiente.

Tolerancias
Tope por cantidad

Este campo indica la acción que LN realiza si no se cumplen las tolerancias de cantidad.

LN interviene si guarda la sugerencia de salida y no se cumple la tolerancia de cantidad máxima. La tolerancia de cantidad máxima no se cumple si la suma de las cantidades sugeridas para una línea de orden de salida determinada es superior a la cantidad pedida más la tolerancia de cantidad máxima.

LN recupera:

  • Las tolerancias de cantidad del campo Tolerancia de cantidad mínima y el campo Tolerancia de cantidad máxima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
  • Tope por cantidad Del campo Acción de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) o de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000), si se lanza una orden de venta o si se lanza una programación de ventas a Almacenaje.
Nota

Si la línea tiene el estatus Expedido, el campo no se puede modificar. Puede cambiar el valor del campo actual si la línea de orden de salida no se ha sugerido todavía y si el origen de la orden de almacenaje es uno de los siguientes:

  • Ventas (manual)
  • Servicio (manual)
  • Ventas mantenim. (manual)
  • Trabajo mantenim. (manual)
  • Fabricación JSC (manual)
  • Fabricación ASC (manual)
  • Transferencia (manual)
  • Compras (manual)

Valores permitidos

No

Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.

Advertir

Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.

Bloquear

No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

Cantidad de entrega extra permitida

La sobreentrega máxima basada en la cantidad pedida y la tolerancia de cantidad máxima como se especifica en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

Entrega extra

La cantidad de entrega extra se calcula del modo siguiente:

Cans - (Canp + Canr + Cpne + Cne) 
  • Cans: cantidad sugerida
  • Ctd: cantidad pedida
  • Rqty: cantidad rechazada
  • Qens: cantidad prevista no expedida
  • Qns: cantidad no expedida
Nota

La sobreentrega permitida depende de la tolerancia según se especifica en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

Flete
Orden de flete
Generar orden de flete desde almacenaje

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se generan órdenes de flete para la línea de orden cuando ésta se guarda. El valor de este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).

Orden de flete

La orden de flete que está vinculada a la línea de orden de salida.

Línea de orden de flete

La línea de orden de flete de la orden de flete que está vinculada a la línea de orden de salida.

Plan de carga
Anular plan de carga

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Almacenaje anula el plan de carga que se genera para la línea de orden de salida.

Puede deseleccionar o seleccionar esta casilla de verificación si la línea de orden de salida Expedido es cero.

Proyecto
De datos de proyecto
De proyecto

El proyecto desde el que se transfieren los artículos.

De elemento

El elemento vinculado al De proyecto.

De actividad

La actividad vinculada al De proyecto.

De ampliación

La ampliación vinculada al De proyecto.

De componente de costo

El componente de costo vinculado al De proyecto.

A datos de proyecto
A proyecto

El proyecto al que se transfieren los artículos.

A elemento

El elemento vinculado al A proyecto.

A actividad

La actividad vinculada al A proyecto.

A ampliac.

La ampliación vinculada al A proyecto.

A componente de costo

El componente de costo vinculado al A proyecto.

Trazabilidad
Distribución trazabilidad

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe la distribución de trazabilidad para la línea de orden de salida seleccionada.

Especificación
Configuración
ID lista opciones

ID de lista de opciones

Las especificaciones de ASN incluyen la ID de lista de opciones. Las especificaciones de ASN se rellenan en la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000). A su vez, las especificaciones de la línea de orden de entrada se rellenan desde la línea de programación de compras.

Para los artículos de compra configurables en Almacenaje, sólo la ID de lista de opciones forma parte de las especificaciones. Esto significa que el stock se mantiene por ID de lista de opciones y es el total del stock de todas las variantes de producto con la misma ID de lista de opciones.

Nota
  • Este campo solo se visualiza si se seleccionó la casilla de verificación Control de montaje (ASC) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

  • El campo solo se rellena para artículos configurables de compra y artículos de montaje de fabricación (FAS).

Derivado de variante de producto

variante de producto

Variante prod.

La descripción o el nombre del código.

Excepción presup.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proceso de comprobación de presupuesto correspondiente a la línea no terminó correctamente. Se generará una excepción de presupuesto en LN. El campo siempre está inhabilitado. Para obtener más información, consulteGestión presupuestaria en Almacenaje.

Nota
  • La casilla de verificación solo se muestra si se ha implementado Gestión presupuestaria. Para habilitar Gestión presupuestaria, debe seleccionar la casilla de verificación Gestión presup. en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) .
  • La casilla de verificación no se muestra si la casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible no está seleccionada en la ficha Entregas de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
  • Para las órdenes de almacenaje manuales, debe seleccionar Generar líneas de orden de entrada planificadas para la casilla de verificación del parámetro Movimientos de recepción en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).

  • El campo solo se aplica a estos orígenes de orden:

    • Producción manual (órdenes de devolución)
    • Servicio manual (órdenes de devolución)

    Se permiten las órdenes de Transferencia (manual) pero el proceso de comprobación de presupuesto no se lleva a cabo.

Al crear una línea de orden de entrada manual (que es una orden de devolución), también deben crearse manualmente los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Cuando se copia una línea de orden de entrada manual, también deben copiarse los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Cuando se borra una línea de entrada, también deben borrarse los datos correspondientes de la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Estatus
Estatus
Estatus de línea

El estatus de la línea de orden de salida.

Valores permitidos

Planificado

El estatus inicial de una línea de orden de salida. La línea de orden de salida se ha creado recientemente. El proceso de órdenes todavía tiene que empezar. La selección o deselección de Generar líneas de orden de entrada planificadas en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000) determina si el estatus Planificado o Abierto es el estatus inicial para las líneas de orden de salida de un tipo de orden de almacenaje concreto. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para órdenes y líneas de orden de almacenaje.

Abierto

La línea de orden de salida se ha creado o activado recientemente. Todavía no se han asignado datos reales, la línea de orden está preparada para el proceso de órdenes. La configuración de parámetros determina si el estatus inicial de una línea de orden es Planificado o Abierto. Si el estatus inicial es Planificado, la línea de orden debe activarse para obtener el estatus Abierto. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para órdenes y líneas de orden de almacenaje.

Sugerido

Se ha generado la sugerencia de salida para la línea de orden de salida.

Lanzado

Se ha lanzado la sugerencia de salida de la línea de orden de salida.

Preparado

Se confirma la nota de preparación, es decir, se preparan los artículos de la nota de preparación.

Pendiente de inspección

Los artículos de la línea de orden de salida deben inspeccionarse una vez confirmada la nota de preparación o bien, si el procedimiento de salida no tiene incluidas notas de preparación, se lanza la sugerencia de salida.

Inspeccionado

Este estatus no se implementa.

Dispuesto

Se ha preparado la expedición de las mercancías listadas en la línea de orden de salida y los artículos están listos para la expedición. Esta expedición se realiza una vez que se lanza la sugerencia de salida de la línea de orden de salida, que se confirma la nota de preparación o que termina la inspección.

Expedido

Se han expedido los artículos.

Estatus de historia

El estatus de historia de la orden.

Valores permitidos

Borrado

Se han borrado los datos relacionados con la información de historia actual.

Modificado

Los datos en los que se basa la información de historia actual se han modificado.

Procesado

Se han cerrado los datos en los que se basa la información de historia actual.

Creado

Los datos en los que se basa la información de historia actual se han creado.

Código de usuario

El código de inicio o el nombre de la persona que modificó por última vez la línea de orden de salida.

Campo adicional

información adicional

Contabilidad general
Contabilidad general
Contabilidad general

El código de contabilización que indica la cuenta contable y las dimensiones en las que se contabilizará la transacción.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Cuenta contable

La cuenta contable relacionada con el tipo de dimensión.

Dimensiones
Dimensión 1-12

Las dimensiones del código de contabilización al que se asignan los valores o rangos de valores de los elementos de correlación.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Código de usuario
Creado por

El usuario que ha creado el asiento contable.

Fecha de creación

La fecha y hora de creación de la transacción.

Modificado por

El usuario que ha modificado los detalles del asiento contable.

Fecha de la modificación

La fecha y hora de modificación de los detalles del asiento contable.