Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000)

Utilice esta sesión para transferir órdenes de compra PRP planificadas a Adquisición. Sólo puede transferir órdenes de compra PRP planificadas si su estatus es Aprobado. La orden de compra PRP planificada solo se transfiere a una solicitud de oferta si se ha seleccionado la casilla de verificación Solicitud de oferta en la sesión Orden de compra PRP planificada (material) (tppss6110m000).

La orden de compra PRP planificada para un artículo se transfiere a una programación de compras si:

  • La programación de compra está en uso para los datos generales de artículo y el tipo de programación es Push.
  • Puede especificar un código de tabla de períodos, un código de modelo y un conjunto de segmentos predeterminados en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). El grupo de segmentos sólo puede contener dos segmentos: uno de tipo Inmediato y el otro de tipo Lanzado.
Nota

Esta sesión se muestra si la opción Gestión de Órdenes (TD) está seleccionada en las sesiones Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Información de campo

Serie de órdenes de compra

El código que identifica el grupo de números de forma exclusiva.

Valor predeterminado: órdenes de compra

Serie de órdenes

El código que identifica la serie de órdenes de forma exclusiva.

Nota

Si no se especifica el valor en este campo, la serie de órdenes se toma como valor predeterminado de la sesión Departamentos de compras (tdpur0112m000) durante el proceso de transferencia. Si se especifica el valor, se utiliza la serie.

Órdenes PRP planificadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren órdenes PRP planificadas.

Tipo de orden

El código que identifica el tipo de orden de forma exclusiva.

Series de RFQ

El grupo de números para la solicitud de oferta (RFQ).

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000). Sin embargo, no se puede modificar este valor.

Serie de RFQ

La serie de grupo de números que se asigna a la solicitud de oferta (RFQ).

Nota
  • Si no se especifica el valor en este campo, la serie de RFQ se toma como valor predeterminado de la sesión Departamentos de compras (tdpur0112m000) durante el proceso de transferencia. Si se especifica el valor, se utiliza la serie.
  • Este campo solo está habilitado si no está seleccionada la casilla de verificación Añadir a la solicitud de oferta existente.
Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipo de solicitud de orferta

El tipo de solicitud de oferta (RFQ).

Nota
  • Este valor se toma como predeterminado de la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000). Sin embargo, puede modificar este valor.
  • Este campo solo está habilitado si no está seleccionada la casilla de verificación Añadir a la solicitud de oferta existente.
Descripción

La descripción o el nombre del código.

Añadir a la solicitud de oferta existente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra PRP planificada se transfiere a una solicitud de oferta (RFQ) existente.

Solicitud de oferta

El código de la solicitud de oferta (RFQ) existente a la que se transfiere la orden de compra PRP planificada.

Nota

Este campo solo está habilitado si está seleccionada la casilla de verificación Añadir a la solicitud de oferta existente.

Serie de órdenes de adquisición de servicios

Serie utilizada para la orden de adquisición de servicios.

Tipo de orden

Serie utilizada para la orden de adquisición de servicios.

Líneas de presupuesto de compras

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren las líneas de presupuesto de compra.

Proyecto

Los campos De y A definen un rango de: proyectos.

Selección de proyecto

Los campos De y A definen un rango de: proyectos.

Orden planificada

Los campos De y A definen un rango de:órdenes planificadas.

Orden planificada

Los campos De y A definen un rango de:órdenes planificadas.

Partner proveedor

Los campos De y A definen un rango de:partners proveedores.

Partner proveedor

Los campos De y A definen un rango de:partners proveedores.

Departamento de compras

Los campos De y A definen un rango de:departamentos de compras.

Departamento de compras

Los campos De y A definen un rango de:departamentos de compras.

Familia de artículos

Los campos De y A definen un rango de:familias de artículos.

Familia de artículos

Los campos De y A definen un rango de:familias de artículos.

Listado de errores

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado de errores.

Redondeo de unidad de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las cantidades especificadas y calculadas expresadas en la unidad de compra se redondean según el factor de redondeo de la unidad.

Artículo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren órdenes de compra PRP planificadas para materiales.

de

Los campos De y A definen un rango de: artículos.

El código consta de un campo de código de proyecto y un campo de código de artículo.

Si se ha cumplimentado el primer segmento, el artículo es un objeto de costo específico del proyecto. Si está vacío, el artículo es un objeto de costo estándar.

a

Los campos De y A definen un rango de: artículos.

El código consta de un campo de código de proyecto y un campo de código de artículo.

Si se ha cumplimentado el primer segmento, el artículo es un objeto de costo específico del proyecto. Si está vacío, el artículo es un objeto de costo estándar.

Equipamiento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren órdenes de compra PRP planificadas para equipamiento.

de

Los campos De y A definen un rango de:equipamiento.

a

Los campos De y A definen un rango de:equipamiento.

Subcontratación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren órdenes de compra PRP planificadas para artículos de subcontratación.

de

Los campos De y A definen un rango de: artículos de subcontratación.

a

Los campos De y A definen un rango de: artículos de subcontratación.

Elemento

Los campos De y A definen un rango de: elementos.

Elemento

Los campos De y A definen un rango de: elementos.

Actividad

Los campos De y A definen un rango de: actividades.

Selección de actividad

Los campos De y A definen un rango de: actividades.

Ampliación

Los campos De y A definen un rango de: ampliaciones.

Ampliación

Los campos De y A definen un rango de: ampliaciones.

Comprador

El código que identifica el comprador de forma exclusiva. Los detalles del comprador sólo se utilizan cuando las líneas de presupuesto de compra se transfieren a la orden de compra. No obstante, para las órdenes de compra PRP (planificación de necesidades de proyecto), se utiliza el comprador definido en la orden de compra PRP.

Rango de servicios profesionales
Rango de servicios profesionales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una gama de servicios profesionales.

Nota

Esta casilla de verificación solo se muestra si la adquisición de servicios está en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Servicio profesional

Los campos De y A definen una serie de servicios profesionales para los que se pueden aprobar las órdenes planificadas.

Nota

Esta casilla de verificación solo se muestra si la adquisición de servicios está en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Servicio profesional específico

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un servicio profesionales.

Nota

Esta casilla de verificación solo se muestra si la adquisición de servicios está en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

El código de los servicios profesionales.

Nota

Esta casilla de verificación solo se muestra si la adquisición de servicios está en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Referencia A

La referencia A se añade a la orden de compra después de que la orden se transfiera.

Referencia B

La referencia B se añade a la orden de compra después de que la orden se transfiera.