Orden de compra PRP planificada (equipamiento) (tppss6111m000)

Utilice esta sesión para mantener órdenes planificadas de compra relacionadas con equipamiento externo.

Nota

La fecha planificada de la orden y la fecha planificada de entrega se establecen, inicialmente, en función del presupuesto de control y del plazo de entrega. La fecha planificada de entrega se determina de esta forma:

  • Si el presupuesto de control es del tipo Actividad, la fecha planificada de entrega se genera a partir de la línea de presupuesto de actividad.
  • Si el presupuesto de control es del tipo Elemento, la fecha planificada de entrega se genera a partir del elemento.
  • Si una ampliación origina la necesidad y la fecha de ampliación es posterior, la fecha de la ampliación se convierte en la fecha planificada de entrega.
  • Si no se halla una fecha de inicio, se usa la fecha planificada de entrega del proyecto.
  • Si una fecha planificada de orden generada es en el pasado, se cambia a la fecha actual. Este cambio también desplazará la fecha planificada de entrega.
Nota

Si la funcionalidad Autorización y seguridad está implementada para Proyecto, el uso de varios campos como proyecto, almacén, contrato de compra y unidad empresarial se determinan en función de los permisos especificados. Consulte Autorización y seguridad.

Información de campo

Proyecto

El código que identifica el proyecto de forma exclusiva.

Estatus

El estatus del proyecto actual. El estatus debe ser Libre o Activo para todas las órdenes PRP de esta sesión.

Valores permitidos

Libre
Activo
Terminado
Cerrado
Archivado
Orden/conjunto

El código que identifica de forma exclusiva la orden de compra de equipamiento PRP planificada.

Si crea una nueva orden, este campo muestra la serie de órdenes elegida. Si guarda la orden PRP, el primer número libre de la serie se asigna automáticamente.

Orden planificada
Orden de equipamiento
Equipamiento

El código del equipamiento.

Determinación de costos

Indica cómo se calculan los importes de costes relacionados con el objeto de costo en el presupuesto real.

Valores permitidos

Cantidad

Los costos relacionados con el objeto de costo de subcontratación se calculan según la cantidad producida.

Cantidad de tiempo

Los costos relacionados con el objeto de costo de subcontratación se calculan según el tiempo necesario para la productividad. Por ejemplo, al subcontratista se le puede pagar por hora.

Sólo tarifa

Los costos relacionados con el objeto de costo de subcontratación solo se calculan según una tarifa acordada.

Sólo importe

Los costos relacionados con el objeto de costo de subcontratación solo se calculan según un importe (suma global).

Nota

El campo puede establecerse en Solo tarifa o Solo importe únicamente si:

  • La Adquisición de servicios se establece en En preparación o Activo en la sesión Implemented Software Components (tccom0100s000).
  • El campo Adquisición por se establece en Orden de adquisición de subcontratación.
Este valor no puede modificarse cuando se utiliza para una orden PRP planificada o cuando los costes se contabilizan en función de este valor.

Tipo de referencia

El tipo de referencia de la orden de compra PRP planificada.

Valores permitidos

Proyecto

Específico del proyecto seleccionado.

Estándar

Común para todos los proyectos.

Cantidad de tiempo

El número de unidades de tiempo para las que se pide el equipamiento.

Unidad de medida

La unidad de medida en que se expresa la cantidad de tiempo.

Dirección de receptor

El código de receptor y la descripción.

Nota

Este valor se toma como predeterminado en función de la dirección definida para la actividad. Si la dirección no está definida para la actividad, la dirección del proyecto se toma como predeterminada.

Estatus de orden

El estatus de la orden actual. Muestra hasta qué punto se ha procesado la orden.

Valores permitidos

Planificado

La orden puede insertarse manualmente o generarse automáticamente. Se reemplazará durante el siguiente proceso de generación.

Planificado en firme

La orden no puede cambiarse ni borrarse por un proceso de generación posterior. Sin embargo, puede cambiarse manualmente.

Aprobado

La orden está protegida contra cambios manuales y también frente al siguiente proceso de generación. Además, puede transferirse.

Transferido

La orden de compra planificada se puede traspasar a una orden de compra en Adquisición .

Cancelado

La orden se establece parar borrar en el proceso de generación siguiente. (Si se ejecuta el proceso esta orden se borra a menos que revise su decisión).

Texto de orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

Partners
Solicitud de oferta

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN crea una solicitud de oferta (RFQ) en lugar de una orden de compra.

Nota

Esta opción solo está visible si seleccionó la opción Solicitudes de oferta en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Partner proveedor

El código que identifica de forma exclusiva el partner proveedor.

Si este campo está vacío y transfiere la orden de compra PRP, LN crea una solicitud de oferta (en lugar de una orden de compra).

Nota

Cuando se modifican los datos en este campo, la aplicación muestra un mensaje para confirmar la recuperación del Tarifa de compra y el Descuento a partir del partner seleccionado.

Descripc. partner proveedor

El nombre del partner.

Partner expedidor

El código que identifica de forma exclusiva el partner expedidor.

Control de costo
Elemento

El elemento al que pertenece el objeto de costo de esta orden.

Actividad

La actividad a la que pertenece el objeto de costo de esta orden.

Ampliación

La ampliación de contrato a la que pertenece el objeto de costo de esta orden.

Componente de costo

El componente de costo del objeto de costo de esta orden.

Nota

Solo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).

Número de línea de presupuesto

Número de secuencia de la línea de presupuesto del elemento o actividad para la que se generan los datos de control.

Nota

Este campo solo se utiliza si la opción Combinar planificación de necesidades a se fija en Nivel de línea de presupuesto en la sesión Proyecto (tppdm6600m400).

Fechas
Fecha de orden planificada

La fecha y hora planificadas para pedir la compra.

Haga clic en Calcular si desea restablecer la fecha de la orden.

Fecha de inicio

Primer día del período en el que se necesita el equipamiento.

Haga clic en Calcular, y calcule la fecha de entrega a partir de la fecha planificada de orden más el plazo de entrega.

Fecha de finalización

El último día del período en el que se necesita el equipamiento.

Fecha de transacción

La fecha y hora de transacción de la orden de compra planificada.

Planificación
Comprador

El código que identifica el comprador de forma exclusiva.

Nota
  • LN toma el valor predeterminado cuando las órdenes PRP planificadas se generan, mediante la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000).
  • Cuando se especifica un valor en este campo, LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
Nombre

El nombre del comprador.

Planificador

El planificador.

Nota
  • El valor de este campo se toma como predeterminado del valor del campo Planificador en la sesión Equipamiento de proyecto (tppdm6512m000) o Equipamiento (tppdm0512m000).
  • Al transferir una orden de compra PRP planificada (Equipamiento), estos datos se transfieren a la línea de orden de compra y a Saldo de línea de orden (equipamiento) (tppss6501m000).
  • Cuando se especifica un valor en este campo, LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
Compras
Compras
Departamento de compras

El departamento de compras que adquiere equipamiento según las órdenes de compra PRP transferidas.

Adquisición por

La opción predeterminada para indicar el tipo de orden de costo que se genera para el objeto de costo.

Valores permitidos

Orden de compra
Orden de adquisición de subcontratación
Orden de adquisición de equipamiento
Nota

  • Este campo solo se muestra si la Adquisición de servicios está configurada como En preparación o Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Este campo no puede establecerse en Orden de compra si el campo Determinación de costos está establecido en Solo importe o Solo tarifa.
La subcontratación está vinculada a la orden de adquisición de subcontratación.

Servicio profesional

Código de los servicios profesionales utilizado para clasificar los objetos de costo y para establecer una correspondencia con el partner proveedor (proveedor) durante la planificación de necesidades.

Nota

  • Este campo solo se muestra si la Adquisición de servicios está configurada como En preparación o Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Debe especificar este valor si el campo Aprovisionamiento por está configurado como Orden de adquisición de equipamiento.
  • La combinación de comercio de servicios y partner proveedor debe ser válida.
Servicios profesionales específicos:
  • Debe existir en la sesión Servicios profesionales (tcmcs2113m000).
  • La naturaleza de tipo de suministro debe ser equipamiento.
Este valor no puede modificarse si el equipamiento está vinculado a una orden de adquisición de equipamiento.

Tipo de compra

El tipo de compra predeterminada. Puede cambiar el valor o dejar este campo vacío.

Fijación de precios
Contrato de compra

El contrato de compra (definido en Adquisición) según el cual se compra el artículo.

Nota

Este campo es visible solo si la opción Contratos está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Línea de contrato

El número de posición del contrato de compra relacionado con la orden planificada de compra.

Nota

Este campo es visible solo si la opción Contratos está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Tarifa de compra

La divisa del precio de compra de la orden de compra planificada.

Tarifa de compra

EL precio, por unidad de tiempo, al que se adquiere el equipamiento seleccionado. Haga clic en el botón Calcular tarifa de arrendamiento para calcular la tarifa de precio de la orden planificada de compra de equipamiento.

La tarifa de precio se determina mediante la información del módulo Fijación de precios en Común. Si la divisa coincide, se pueden recuperar precios desde las matrices de precio. Si no hay precios disponibles en las matrices, LN busca en los contratos y, después, en el precio del objeto de costo.

Costo unitario final

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de compra se considera el precio final. Sin embargo, si modifica el Tarifa de compra, el Origen de precios se establece en Manualmente.

Origen de precios

El origen del precio especificado para la orden planificada de compra.

Valores permitidos

Datos de compra de artículo

El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Datos de venta de artículo

El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Datos de servicio de artículo

El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).

Libro de precios de proveedor

Libro de precios predeterminado

El precio de venta se origina del libro de precios de venta predeterminado introducido en el campo Libros de precios (tdpcg0111m000) de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000).

Estructura precios

El precio de venta de origina de un libro de precios vinculado a la matriz Control de precios (PCG) del tipo de matriz de precios.

No aplicable
Externo

El precio se origina de un paquete externo.

Lista de precios genérica
Manual

El precio de venta se especifica manualmente.

Contrato

El precio de venta se origina de un contrato de venta.

Variante de producto

El precio se origina a partir del módulo Configuración de productos .

Precio de equipo derivado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio se recupera a partir del objeto de costo de equipamiento estándar.

Descuento

El porcentaje de descuento aplicable para la orden planificada de compra.

Nota

Cuando se añaden o modifican los datos de este campo, de forma predeterminada, el campo Origen de descuento se establece en Manualmente.

Origen de descuento

El origen del descuento, tal y como se especifica para el partner en la orden planificada de compra.

Valores permitidos

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato de compra.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de la matriz Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configuración de una matriz de descuento.

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios relacionado con una programación de descuentos.

Equipamiento de proyecto

El origen del descuento se basa en los datos especificados en el equipamiento de proyecto.

Equipamiento estándar

El origen del descuento se basa en los datos especificados en el equipamiento estándar.

Subcontratación de proyecto

El origen del descuento se basa en los datos especificados en la subcontratación de proyecto.

Subcontratación estándar

El origen del descuento se basa en los datos especificados en la subcontratación estándar.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manualmente

El descuento se especifica manualmente.

No aplicable

El descuento no es aplicable.

Nota

Este campo se establece en Manualmente cuando se añaden o modifican los datos en el campo Descuento.

Importe

El precio total de la orden de compra planificada.

Información adicional
Campo adicional

Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a las tablas de LN. Los campos de información adicional no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está vinculada al contenido de esos campos.

Nota

Al crear o generar la orden de compra PRP planificada, LN toma como predeterminado el valor de los campos Información adicional de la línea de contrato que está vinculada a la trazabilidad por proyecto de la orden planificada.

Texto
Texto

La información adicional relacionada con el artículo como parte de la orden planificada.

Imagen

La imagen del artículo según se ha definido en los datos maestros de equipamiento.