Amortizar cuenta vintage/de grupo (tffam7272m000)
Utilice esta sesión para calcular la amortización de los activos de la cuenta vintage/de grupo seleccionada en sus libros de grupo ADR o MACRS.
Puede amortizar una cuenta vintage o de grupo para registrar el costo de los activos en su cuenta respecto a los ingresos que producen en períodos específicos. Cuando amortiza una cuenta vintage o de grupo, se amortiza el libro ADR establecido en la sesión Parámetros de FAM (tffam0100s000) para los activos que contiene la cuenta. LN calcula la amortización para cada activo del correspondiente libro ADR y añade la amortización de los activos a los totales acumulados y de año hasta la fecha mantenidos para la cuenta.
Cuando se amortizan cuentas vintage o de grupo, se indica el período y el ejercicio con los que LN debe calcular la amortización. LN usa las frecuencias asignadas a la cuenta vintage o de grupo para determinar cuáles son aptas para la amortización en el período indicado. A continuación, LN utiliza el método de amortización de la cuenta para calcular la amortización.
Si es necesario, puede volver a calcular la amortización en la sesión Recalcular cuenta vintage/de grupo (tffam7273m000).
Si alguno de los activos seleccionados contiene una vida en unidades en algunos de los libros de activos, debe ejecutar Registrar unidades de activo utilizadas (tffam1145s000) antes de la amortización. Al contabilizar la amortización, LN calcula y compara el nuevo valor con el valor existente. La diferencia se registra como transacción de amortización correspondiente al período. No es posible realizar la amortización más allá del fin del ejercicio fiscal actual.
Información de campo
- Período
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períodos.
Especifique el período para el que desea calcular la amortización.
Debe especificar un entero entre 1 y n, siendo n el número de períodos en la plantilla de calendario.
- Ejercicio
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Especifique el ejercicio para el que desea calcular la amortización.
- Suprimir apuntes de diario
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para esta transacción los Si esta casilla de verificación está seleccionada,apuntes de diario no se crean en el módulo Contabilidad general.
NotaLos libros de impuestos federales no remiten entradas al libro mayor. Puesto que las cuentas vintage/de grupo se encuentran siempre asociadas a un libro de impuestos federales, esta casilla de verificación no se utiliza.