Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2508s000)
Utilice esta sesión para enumerar los detalles de cada registro de un pago combinado, por ejemplo, una factura.
Para iniciar esta sesión, seleccione un registro en la sesión Det. pago/cobro anticipado (tfcmg2507m000).
Información de campo
- Banco
-
El código de la relación bancaria.
- Documento de pago
-
El tipo de transacción de la factura.
- Documento de pago
-
El número del pago o cobro anticipado.
- Compañía
-
La compañía utilizada para realizar pagos anticipados.
- Tipo de pago
-
El tipo de pago del pago/cobro anticipado.
- Partner
-
El código del partner.
- Dirección de pagado
- Código de la dirección de pago asociada al partner. Esta dirección se muestra en los documentos de AP (contabilidad de proveedores) relacionados y se utiliza durante el proceso de pago.Nota
Cuando se crea un documento de pago, el valor predeterminado de este campo es el código de dirección del partner pagado de la sesión Direcciones por partner (tccom4133m000). Sin embargo, puede modificar este valor y seleccionar otro código de dirección asociado al mismo partner pagado.
- Nombre
- Nombre asociado a la dirección de pagado del partner.
- Núm. documento
-
El código del tipo de transacción que forma parte del número de documento.
- Núm. documento
-
El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción.
Para una orden permanente, éste es el número de dicha orden.
- Núm. de secuencia
-
El número de la línea de pago que se refiere a la orden.
- Importe de transacción
-
El importe total para cada transacción que se puede adeudar o abonar en la cuenta bancaria vinculada a la orden permanente seleccionada.
- Divisa
-
El importe en la divisa de factura.
- Importe en DF
-
El importe en la divisa de factura.
- País de impuesto
-
Los códigos impositivos por país.
El código del país de impuesto que se aplica a las transacciones especificadas.
- Importe (divisa de la factura)
-
El importe (parcial), expresado en la divisa del documento seleccionado.
Valor predeterminado
El importe definido para el número de documento con el tipo de pago
- Factura
- Orden permanente aparece de forma predeterminada.
Este cobro/pago anticipado se puede transferir mediante el número de cheque seleccionado.
En otros casos, LN muestra el importe pendiente. A continuación, el importe se expresa en la divisa definida en el campo Divisa de la sesión Saldos bancarios (tfcmg2101s000).
- Código impositivo
-
La combinación de códigos impositivos por país determina los tipos impositivos.
- Importe de recargo por atrasos
-
El importe que se va a deducir del importe total de factura si el importe se liquida antes de la fecha de recargo por atrasos.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto que debe pagarse sobre un importe de transacción.
- Descuento
-
El importe que se va a deducir si el pago anticipado está vinculado a una factura.
- Acuerdo de remesas
-
El código del acuerdo de remesas.
- Diferencia de pago
-
El importe de la diferencia de pago.
LN muestra los valores si la diferencia de pago está dentro del rango especificado en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Tipo de cuenta bloqueada
-
La cuenta bloqueada se refiere a una factura de subcontratación o a un código de bloqueo que se asignó a la factura en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Diferencias de cambio
-
El código de divisa propia
- Diferencia de cambio
-
Las diferencias de cambio como resultado de las fluctuaciones del tipo de cambio.
- Número de cheque
-
Un cheque es una orden escrita para pagar un importe de dinero a una persona o compañía en un breve espacio de tiempo.
Puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000).
- Estatus de conciliación
-
El estatus de la línea de pago durante la conciliación de pagos anticipados.
- Divisa de conciliación
-
La divisa utilizada por el banco para procesar órdenes de banco.
Por ejemplo: Si presenta un cheque expresado en dólares EE.UU. y la divisa del banco es ECU, el importe del cheque se expresa en ECU en los documentos bancarios.
- Divisa de factura
-
La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Tipo de cambio (conciliación de divisa)
-
El tipo de cambio para cambiar la divisa de transacción a la divisa propia.
- Tipo de cambio de factura
-
El tipo de cambio de factura.
- Factor de divisa
-
El valor por el que se debe dividir el tipo de cambio de divisa para convertir la divisa extranjera a la divisa propia.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa de factura.
- Importe de conciliación
-
El importe real abonado a la cuenta bancaria.
- Conciliación de diferencias de cambio
-
La diferencia de cambio como resultado de la diferencia entre la divisa de banco y la divisa utilizada en órdenes de pago.