Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)

Utilice esta sesión para seleccionar un documento utilizado para contabilizar los pagos o anticipos de pago no asignados.

Puede asignar estos pagos a facturas.

Para iniciar esta sesión, puede seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo de la sesión Transacciones (tfgld1101m000).

Defina esta sesión como la primera sesión y la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000) como la siguiente sesión.

Información de campo

Partner facturador

El código del partner facturador.

Documento

El tipo de transacción del documento.

Documento

Utilice el número de documento para identificar una factura dentro de un tipo de transacción concreta.

Número de línea

El número de línea indica la línea de transacción utilizada para especificar el asiento contable.

Referencia

La referencia de la transacción.

Fecha de documento

La fecha en la que se crea el anticipo de pago o pago no asignado.

Esta fecha se utiliza para calcular fechas de vencimiento y descuentos.

Divisa

La divisa de factura.

Saldo

El importe de factura pendiente, expresado en la divisa de la factura.

Partner pagado

El código del partner pagado.

Asignar

Indica si se asignan anticipos de pago/pagos no asignados a la factura.