Facturas de venta (tfacr2522m000)

Utilice esta sesión para enumerar las facturas de venta para un partner facturado.

Información de campo

Partner facturado

partner facturado

El nombre del partner.

Saldo total de factura de venta

El saldo de factura total para este partner facturado.

La divisa propia en la que se expresa el saldo de factura.

Saldo total de orden de compra

El saldo de orden total para este partner facturado.

Partner facturador

Este campo indica si el partner facturado es también un partner facturador.

Saldo total de factura de compra

El saldo de factura total para este partner facturado.

Saldo total de orden de compra

El saldo de orden total para este partner facturado.

Importe - Referencia
Referencia bancaria

Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.

Documento

El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.

Documento

El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.

Línea

El número de línea para identificar una transacción en el documento.

Tipo de documento

El tipo de documento identifica el tipo de factura.

LN elige un tipo de documento en función del tipo de transacción utilizado para crear el documento.

Factura externa

El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.

Nota

Este campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Fecha de vencimiento

fecha de vencimiento

Importe en divisa de factura

El importe de factura en divisa propia.

Saldo en

El importe del saldo en divisa propia.

Dudoso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se marca como una factura de dudoso cobro.

Condiciones de pago

condiciones de pago

Tipo de venta

El tipo de venta de la orden de venta.

Divisa

divisa de factura

Fecha de documento

La fecha en la que se crea la factura.

Esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.

Programaciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.

Saldo anticipado

El importe de saldo, incluidos los cobros anticipados.

Importe de saldo

El saldo de factura muestra el importe no pagado de esta factura.

Se expresa en una de las divisas propias.

Importe de transacción

El importe expresado en la divisa de factura.

Importe de impuestos en divisa de factura

El importe de impuesto en la divisa de pago.

Imp. impuesto en

El importe de impuesto expresado en divisa propia.

Referencia

referencia

Detalles de cobro
Importe

El importe total de la factura.

La divisa en la que se calculan los importes en la factura.

Documento

El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.

Núm. documento

El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción.

Línea

El número de línea que identifica una transacción en un documento.

Número de programación

El número de línea de la programación de pago.

Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.

Lote

lote

Importe en divisa de factura

El importe total en la divisa de factura.