Archivar/borrar facturas de venta pagadas íntegramente (tfacr2260m000)

Utilice esta sesión para eliminar las facturas pagadas íntegramente del archivo de facturas pendientes.

LN borra las facturas que tengan saldo cero, incluyendo los documentos correspondientes, tales como pagos, correcciones, etc. También se borran los datos de dirección de los clientes ocasionales y las programaciones de cobro.

Un número elevado de datos de factura en el archivo de facturas pendientes puede ralentizar el rendimiento de LN. Por lo tanto, debe borrar los datos redundantes con regularidad, como por ejemplo, las facturas pagadas íntegramente.

Antes de borrar las facturas pagadas, debe copiar los datos a una compañía de archivo definida en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Si elimina las facturas pagadas íntegramente, las facturas con factoring también se eliminan de la tabla Facturas de factoring (tfacr210).

Si registra información de expedición en Finanzas para asignar anticipos de cobro a facturas en función de los detalles de expedición, la información de expedición también se elimina.

Nota

Una factura solamente se puede borrar si:

  • La factura, las correcciones y las notas de abono están finalizadas.
  • Si se incluyen las facturas en una factura mensual, sólo puede eliminar las facturas si la factura mensual tiene el estatus Listado.

Información de campo

Rango de selección
Partner facturado

Seleccione el partner.

Tipo de transacción

Seleccione el tipo de transacción.

Documento

Seleccione el número de documento que forma parte de la identificación de factura.

Período de factura

El período fiscal al que están vinculadas las facturas.

Separador de períodos

El separador entre el ejercicio fiscal y el período.

Pago en período

El período fiscal al que están vinculados los pagos.

Datos comunes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN archiva los datos generales de Común.

Finanzas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN archiva los datos maestros de Finanzas.

Tipo de proceso

Seleccione Sólo borrarSólo archivar o Archivar y borrar, según sea necesario.

Divisa propia

La divisa propia que se utiliza para el listado. Haga clic en Rotar divisa para consultar las otras divisas propias.

Compañía original

El código de la compañía para la que se realiza el archivado.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Compañía de archivado

La compañía de archivo a la que se transfieren los datos.

Nota
  • Es un campo de consulta.
  • LN toma como predeterminado este valor del campo Compañía de destino de archivado en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
Descripción

La descripción o el nombre del código.

Archivar texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN archiva los textos relacionados con los datos maestros.

Sobrescribir texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sobrescribe los textos relacionados con los datos maestros.