Asignar factor a documentos específicos (tfacr2211m000)

Utilice esta sesión para ver los documentos seleccionados en la sesión Asignar factor a documentos (tfacr2210m000) y para precisar la selección.

Seleccione o quite la selección de la casilla de verificación Asignar para incluir un documento en la selección o excluirlo de ella. Para asignar los documentos seleccionados al factor, en el menú apropiado, haga clic en Asignar.

Información de campo

Factor

El factor al que deben asignarse los documentos.

Documento

El número de documento de la factura pendiente.

Documento

El número de documento de la factura pendiente.

Partner pagador original

El partner pagador de la factura pendiente.

Fecha de documento

La fecha de documento de la factura pendiente.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la factura pendiente.

Divisa

La divisa de factura de la factura pendiente.

Importe

El importe de la factura pendiente expresado en la divisa de factura.

Importe saldo

El saldo de la factura pendiente expresado en la divisa de factura.

Saldo

El saldo de la factura pendiente expresado en la divisa propia. Este es el importe disponible para factoring. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Asignar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se asigna al factor al hacer clic en Asignar en el menú adecuado.