Programaciones de cobro (tfacr1103m000)

Utilice esta sesión para ver y mantener líneas de programación de cobro.

Si utiliza cobros contra expediciones, puede ver las líneas de programación de cobro generadas para las expediciones.

Si es obligatorio utilizar programaciones para la compañía contable, LN iniciará automáticamente la sesión cuando se guarde una factura de compra para la que no exista ninguna programación de pago disponible. En este caso, debe utilizar la sesión para definir una programación de pago.

Si no desea utilizar una programación de pago para la factura de venta, puede crear una programación de pago con una única línea para la totalidad del importe de factura.

Información de campo

Núm. documento

El tipo de transacción del documento de factura.

Documento

El número de serie del documento de factura.

Partner

El partner facturado.

Partner pagador

partner pagador

Importe de factura

El importe de la factura pendiente.

Divisa

La divisa de factura.

Importe total cobrado

El importe total cobrado hasta el momento actual.

Saldo anticipado

Si ha vinculado cobros anticipados a la línea de programación, este campo mostrará el saldo anticipado.

Importe de saldo

El importe de saldo de la factura que queda por pagar.

Saldo anticipado

Si ha vinculado cobros anticipados a la línea de programación, este campo mostrará el saldo anticipado.

Saldo anticipado

El saldo de programación en la divisa de factura.

Partner facturado

partner facturado

Detalles de programación
Fecha de documento

La fecha de documento de la línea de programación de cobro.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la línea de programación de cobro actual.

Fecha prevista de liquidez

La fecha de cobro prevista para el importe de la línea de programación de cobro actual, en la divisa de la factura.

Método de cobro

El método de cobro de la línea de programación de pago.

Banco del cliente

La relación bancaria del partner a través de la cual se realizan los pagos.

Relación bancaria

La relación bancaria que se utiliza para los cobros.

Factura externa

El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.

Nota

Este campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Importe de transacción

El importe de transacción especificado en la factura.

Divisa de factura

La divisa de factura.

Importe cobrado

El importe cobrado.

Importe en DP

El importe de la transacción expresado en la divisa propia.

El código de la divisa propia.

Importe cobrado

El importe cobrado.

Importe cobrado en DP

El importe recibido expresado en la divisa propia.

Saldo en divisa de factura

El saldo de la línea de programación en la divisa de la factura.

Número de carta

El número de la carta para reclamaciones vinculada a la línea de programación.

Saldo en divisa propia

El saldo disponible expresado en la divisa propia.

Problema

Si surge un problema para la factura, este campo contendrá el código de dicho problema.

Referencia de problema

La referencia de problema vinculada al código de problema.

Fecha de problema

La fecha en la que se notifica el problema.

Saldo anticipado

Si ha vinculado cobros anticipados a la línea de programación, este campo mostrará el saldo anticipado.

Saldo anticipado en DP

El saldo anticipado expresado en la divisa propia.

Saldo anticipado

El importe recibido después de restar el saldo anticipado del saldo disponible.

Saldo anticipado en DP

El importe recibido después de restar el saldo anticipado del saldo disponible, expresado en la divisa propia.

Cuenta contable para descuento
Fecha de primer descuento

Si el partner paga en esta fecha o antes, se puede restar el primer porcentaje de descuento del importe de factura.

Importe de primer descuento

El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el primer período de descuento.

Fecha de segundo descuento

Si el partner paga en esta fecha o antes, puede restar el segundo porcentaje de descuento del importe de factura.

Importe de segundo descuento

El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el segundo período de descuento.

Fecha de tercer descuento

Si el partner paga en esta fecha o antes, puede restar el tercer porcentaje de descuento del importe de factura.

Importe de tercer descuento

El porcentaje del importe de factura que puede restarse del pago durante el tercer período de descuento.

Expedición
Expedición

La expedición para la que LN ha generado la línea de programación de cobro.

Compañía logística

La compañía logística en la que se ha creado la expedición.

Orden

El número de orden de la orden de venta para la que se creó la expedición.

Posición

La línea de orden de la orden de venta para la que se creó la expedición.

Número de secuencia

El número de secuencia de la línea de orden.

Proyecto

Si la expedición se ha emitido para un proyecto, este campo mostrará el proyecto.

Origen de orden

El origen de la orden para la cual se creó la expedición.

Artículo

El artículo expedido.

Unidad

La unidad en la que se expresa la cantidad entregada del artículo.

Cantidad entregada

La cantidad del artículo que contiene la expedición.

Nº orden de cliente

El número de orden, número de posición de orden y número de secuencia del partner.

Ref. expedición

referencia de expedición

Nota de empaquetado

nota de empaquetado

Nota de empaquetado externa