Órdenes por nota de empaquetado (tfacp2543m000)

Utilice esta sesión para consultar las órdenes de compra, clasificadas por compañía logística y nota de entrega.

Información de campo

Nota de empaquetado

nota de empaquetado

Recepción

cobro cobro

Línea de recepción

número de cobro

Fecha de recepción

fecha de recepción

Compañía logística

compañía logística

Tipo de orden
Compras

Órdenes de compra autofacturadas normales y programaciones de órdenes de compra.

Ventas (obsoleto)

Facturación triangular entre un almacén y un departamento de ventas o entre un departamento de compras y un departamento de ventas.

Transferencia (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas automáticamente.

Transferencia manual (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos creadas manualmente.

Transferencia OEC (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos centros de trabajo.

Proyecto (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto .

Proyecto (manual) (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto .

Planificación empresarial (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Planificación Empresarial .

Montaje (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Control de montaje en Fabricación .

Orden

orden de compra

Posición de orden

El número de posición de la orden de compra.

Número de secuencia

El número de secuencia de la orden de compra.

Partner proveedor

partner proveedor

Departamento de compras de compañía contable

Compañía contable

Orden autofacturada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden se ha creado mediante autofacturación.

Cantidad recibida en unidad de stock

cantidad recibida

Cantidad aprobada en unidad de stock

cantidad aprobada

Cantidad total rechazada en unidad de stock

cantidad rechazada

Referencia de fabricante

El número de pieza utilizado por el fabricante.

Fabricante

fabricante

Totalmente conciliado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se ha conciliado completamente.