Solicitudes de compra (tfacp2528m000)

Utilice esta sesión para especificar las solicitudes de compra. Los datos se pueden especificar manualmente o puede importar un archivo XML de solicitudes de compra de E-Procurement o un paquete externo. Si los datos proceden de E-Procurement o un paquete externo, el tipo de solicitud es Externo.

Las solicitudes externas solo pueden modificarse si ha seleccionado la casilla de verificación Modificar solicitudes externas en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Cuando se crea una solicitud de compra, aumenta el saldo de orden.

Información de campo

Solicitud

Un número único proporcionado a cada solicitud de compra que se especifica. La ID de solicitud se genera en función de los grupos y series de números especificados en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Referencia de solicitud

El número/código generado/creado en E-procurement o en cualquier otro sistema externo, o especificado manualmente por el usuario.

Fecha de solicitud

La fecha en la que se crea la solicitud de compra.

Fch. recepción

La fecha en la que el comprador recibe las mercancías. Debe especificar la fecha sólo si ha seleccionado la casilla de verificación Recepción directa.

Número de referencia/seguimiento

El número de referencia/seguimiento de la solicitud de compra.

Número de tarjeta de compra

El número/código de la tarjeta de compra.

Solicitante

La descripción/código del empleado/solicitante que ha realizado la compra.

Partner proveedor

El partner proveedor.

Dirección de receptor

El código de dirección del partner receptor.

Dirección de partner expedidor

El código de dirección del partner expedidor.

Artículo

El código de artículo.

Departamento

El código de departamento. Este campo sólo se usa a efectos informativos.

Cantidad recibida

La cantidad recibida confirmada.

Divisa

La divisa de solicitud.

Tipo de cambio de divisa

El tipo de cambio de conversión a divisa propia.

Importe de solicitud (neto)

El importe de la solicitud de compra generada.

Importe de impuesto

El importe de impuesto.

Código impositivo

El código para calcular el importe de impuesto. El país de impuesto y los códigos impositivos predeterminados se toman de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). Puede cambiarlos.

País impuesto

Seleccione el país en el que su compañía paga impuestos. El país de impuesto y los códigos impositivos predeterminados se toman de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). Puede cambiarlos.

Motivo de exención fiscal

Seleccione el código de motivo de exención fiscal.

Factura/expedición

El número de factura/expedición que recibe el comprador con las mercancías.

Este número es el número que el comprador, proveedor y la compañía de tarjeta de compra pueden consultar en caso de que haya discrepancias.

Código de contabilización

El código de contabilización que indica la cuenta contable y las dimensiones en las que se debe contabilizar la transacción.

Si no especifica un código de contabilización, la transacción se contabiliza según el esquema de correlación de integración.

Recepción directa

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la contabilización de devengo se realiza en el momento en el que se guarda la solicitud de compra.

Si deselecciona esta casilla de verificación, puede utilizar la sesión Contabilizar apuntes de diario de devengo (tfacp2260m000) para devengar las facturas de compra previstas.

Cuentas contables

La cuenta contable.

La cuenta contable predeterminada del artículo de costo derivado del esquema de correlación de integración.

Línea de conciliación

La línea de conciliación se genera en función del código de conciliación y los valores predefinidos asociados a la combinación de conciliación.

La línea de conciliación se utiliza para conciliar las líneas de extracto de tarjeta de compra con las solicitudes de compra.

Estatus

El estatus de la solicitud de compra.

Valores permitidos

Creado

La solicitud se ha registrado. Si no existen cobros para la solicitud, aun puede cancelar la solicitud.

Cancelado

Ha cancelado la solicitud. La solicitud ya no se puede utilizar. Por ejemplo, puede cancelar una solicitud si se ha cancelado la compra relacionada.

Conciliado

La solicitud se ha conciliado completamente con las líneas de extracto de tarjeta de compra correspondientes. La solicitud ya no se puede cambiar. Para realizar cambios, primero debe anular la conciliación de la solicitud.

Contabilizado

La solicitud se ha facturado.

Fijador de cambio

El fijador de tipos de cambio indica cómo LN determina el tipo de cambio de divisa que debe usarse.

El tipo de cambio puede:

  • Determinarse en función de la fecha del documento.
  • Especificarse manualmente.
  • Ser un tipo de cambio fijo.
  • Determinarse en función de la fecha de cobro prevista.
Compañía contable

La compañía contable.