Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000)

Utilice esta sesión para generar facturas mediante autofacturación para el rango de órdenes seleccionado.

Nota

Al asignar de forma predeterminada un Código impositivo en la factura del proveedor, si se recupera el Tax Code de la orden de compra para la que el campo Escenario de impuestos está establecido en El impuesto en una factura separada, se debe ajustar de forma predeterminada la casilla de verificación Código impositivo sin impuesto. Ese código impositivo debe tomarse de forma predeterminada de la sesión Gestión de impuestos (tctax0135m000) o Gestión de impuestos (tctax0138m000).

Si los impuestos contabilizados se gestionan durante el cobro, la desviación de impuestos contabilizados no debe gestionarse al aprobar dicha orden de compra con el código impositivo para el cual está seleccionada la casilla de verificación Código impositivo sin impuesto.

Puede comprimir las autofacturas por número de orden y por nota de entrega. De este modo, puede generar facturas de compra de autofacturadas por orden y por nota de entrega.

En Adquisición, puede especificar las condiciones de pago y el recargo por atrasos para cada orden de compra. Si las condiciones de pago y el recargo por atrasos son los mismos en todas las líneas de orden para las que se crea una autofactura, las condiciones de pago y el recargo por atrasos se listan en la autofactura.

Si las condiciones de pago y el recargo por atrasos no son los mismos para todas las órdenes, LN utiliza, de forma predeterminada, las condiciones de pago y el recargo por atrasos especificados para el partner facturador en la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

Si el número de orden y la nota de entrega son los mismos para todas las líneas de orden, el número de orden y el número de la nota de entrega también se listan en la factura.

Acuerdos de pago

Si utiliza acuerdos de pago, se aplican las reglas siguientes:

  • Si todas las líneas seleccionadas tienen el mismo acuerdo de pago, LN utiliza el acuerdo de pago para la factura.
  • Si las líneas seleccionadas tienen varios acuerdos de pago, LN utiliza el acuerdo de pago que se ha definido para el partner en la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

Programaciones de pago

Si hay una programación de pago vinculada a las condiciones de pago del partner, LN genera programaciones de pago para las facturas recurrentes. Las fechas de vencimiento para las líneas de programación de pago se basan en la nueva fecha de documento de la factura recurrente.

Para obtener más información, consulte Programaciones de pago - resumen.

Permiso de factura de compra

Si es necesario aprobar el pago para autofacturas y ha definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado.

Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.

Información de campo

Rango de selección
Nota de empaquetado

Los campos De y A definen un rango de: notas de entrega que se comprimirán en una factura. Para generar una factura para una sola nota de empaquetado, especifique el mismo código de nota de empaquetado en los dos campos.

Orden

Los campos De y A definen un rango de: órdenes para las que se generan las facturas.

Posición de orden

El número de posición Los campos De y A definen un rango de: de la orden de compra para la que se generan las facturas.

Secuencia de órdenes

Los números de secuencia de línea de orden de Los campos De y A definen un rango de: para los que se generan las facturas.

Compañía logística

Los campos De y A definen un rango de: compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para las que se generan facturas.

Código de registro

Los campos De y A definen un rango de: códigos de registro para los que deben generarse las facturas de compra de autofacturación.

Nota

Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Partner

Los campos De y A definen un rango de: partners facturadores para los que se generan facturas.

Método autofactur.

Los campos De y A definen un rango de: métodos de autofacturación para los que se generan facturas.

Nota

Los métodos de autofacturación se mantienen en la sesión Métodos de autofacturación (tcmcs0157m000).

Fecha límite de cobro

La hora y fecha límite de cobro para la generación de autofacturas.

En el proceso, solo se tienen en cuenta los cobros con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento.

Fecha límite de factura

La hora y la fecha límite de factura para la generación de autofacturas.

En el proceso, sólo se tienen en cuenta las facturas con una fecha de factura que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento.

Configuración
Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la fecha de la factura, además de la fecha de entrada de la transacción y los períodos financieros para el lote. La fecha de la factura debe ser igual o posterior al valor de Fecha límite de factura.

Fecha de factura

Si selecciona la casilla de verificación Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente, puede especificar la fecha de la factura. La fecha de la factura debe ser igual o posterior al valor de Fecha límite de factura.

Listar facturas
Listar como borrador

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista facturas provisionales que puede comprobar.

Opciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores.

Para generar un listado de las transacciones procesadas, seleccione esta casilla de verificación.

Período
Período
Fecha de entrada de transacción

La fecha de transacción que utiliza LN para contabilizar las facturas en la contabilidad general.

Período fiscal

El ejercicio fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas.

Período fiscal

El período fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas.

Período de listado

El ejercicio de listado en el que se contabilizan las facturas generadas.

Período de listado

El período de listado en el que se contabilizan las facturas generadas.

Período tributario

El ejercicio tributario en el que se contabilizan las facturas generadas.

Período tributario

El período tributario en el que se contabilizan las facturas generadas.

Información de lote
Lote

El número de lote que genera LN para procesar las facturas de compra autofacturadas que se han generado.