Asignar facturas/programaciones a notas de abono (tfacp2121s000)

Utilice esta sesión para conciliar facturas o líneas de programación de pago con una nota de abono después de haber seleccionado una nota de abono en la sesión Asignar notas de abono a facturas (tfacp2120m000).

Información de campo

Partner

El partner facturador.

Partner

El nombre del partner.

Nota de abono

El tipo de transacción de la nota de abono.

Valores permitidos

La categoría de transacción debe ser Correcciones de compra.

Nota de abono

El número de serie de la nota de abono.

Saldo

El saldo de la nota de abono.

Divisa

La divisa de la nota de abono.

Partner facturador

El partner facturador.

Referencia bancaria

Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura o línea de programación de pago.

Documento

El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.

Documento

El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.

Número de factura de partner

El número de identificación de la factura que usa el partner facturador.

El número se lista como la referencia de pago cuando se paga la factura.

Fecha de documento

La fecha en la que se crea la factura.

Saldo original en divisa de factura

El saldo de la factura o línea de programación de pago.

Divisa

La divisa en la que se expresa el saldo y el importe de la factura o línea de programación de pago.

Pago por programaciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.

Importe vinculado divisa de factura

El importe de la factura o línea de programación de pago que desee vincular a la nota de abono.

Documento vinculado

El tipo de transacción del documento vinculado o asignado.

Documento vinculado

El número de serie del documento vinculado o asignado.