Parámetros de ACP (tfacp0100m000)
Utilice esta sesión para definir los parámetros que controlan los datos en el módulo Contabilidad de proveedores.
Si está seleccionada la casilla de verificación Importe factura tomado como val pred. orden, se usa el importe de la orden como predeterminado de la factura en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). La condición se aplica si el campo Tipo de factura de la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) no es Factura de costo.
En la ficha Facturas externas, puede especificar los detalles necesarios para la creación automática de facturas de compra en función de la información de los mensajes externos de una aplicación integrada como, por ejemplo, E-Procurement. Puede especificar el tipo y la serie de transacción predeterminados para las facturas de compra y notas de abono externas, así como la referencia de lote predeterminada.
Información de campo
- Fecha de efectividad
-
La fecha en la que define la configuración de parámetros nuevos.
La fecha y la configuración anterior se contabilizan en la historia, lo que permite que el usuario vea la configuración anterior.
- General
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- Motivo de bloqueo para facturas registradas
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Para bloquear automáticamente las facturas recibidas, puede seleccionar un motivo de bloqueo. De forma predeterminada, LN vincula los motivos de bloqueo a las facturas de compra que se especifican en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000).
Si este campo está vacío, las facturas de compra recibidas no se bloquearán automáticamente.
- Análisis de antigüedad predeterminado
-
Vincule el código de análisis de antigüedad creado en la sesión Datos de análisis de antigüedad (tfacp0540m000).
El código de análisis se utiliza como valor predeterminado para lo siguiente:
- Cuando lista el análisis de antigüedad en la sesión Listar análisis de antigüedad de partner facturador (tfacp2420m000).
- En la sesión Calcular análisis de antigüedad de contabilidad proveedores (tfacp3525m000).
- Último número de factura temporal utilizado
-
El último número de documento de factura asignado a una factura.
LN utiliza este valor para determinar un nuevo número de factura en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), en la que se asigna un número temporal a las facturas recibidas. Cuando las facturas se procesan en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), éstas reciben un número definitivo.
Si se especifica una nueva factura en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), LN proporciona el valor predeterminado, el cual es el número de documento existente más uno. Cuando se registra este número de documento, el valor en este campo se incrementa automáticamente.
- Tipo de disponibilidad
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El tipo de disponibilidad para el calendario de su compañía. Puede usar el tipo de disponibilidad para indicar los días no laborables y otros períodos en los que su compañía no estará disponible para realizar pagos.
- Configuración
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- Importe factura tomado como valor predeterminado de orden
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de la orden se utiliza como el predeterminado para la factura en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). La condición se aplica si el campo Tipo de factura de la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) no es Factura de costo.
- Subcontratación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación estará activada en el módulo Contabilidad de proveedores.
NotaSolo debe seleccionar este campo si desea utilizar la funcionalidad de subcontratación holandesa llamada WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid).
- Relación de partner obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas no se pueden conciliar para comprar órdenes si los partners proveedor y facturador no comparten el mismo partner padre.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, y los usuarios concilian órdenes de compra con facturas de partners que no comparten el mismo partner padre, LN muestra una advertencia.
- Comprobaciones de factura duplicada
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- Número de factura obligatorio
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los usuarios deben especificar un número de factura. No se permiten números de factura en blanco.
- Se permite número de factura duplicado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite números de factura duplicados por partner.
Si el número de factura generado ya existe para el partner y se admiten números de factura duplicados, LN muestra una advertencia.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, no se permiten números de factura duplicados por partner.
- Comprobar importe duplicado - Fecha factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia para la fecha de compra, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual.
- Comprobar importes duplicados - Núm. orden
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia para la orden de factura, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual.
- Aplicar comprobaciones en compañías
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si hay números de factura duplicados en todas las compañías contables del grupo contable actual.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN comprueba si hay números de factura duplicados solo en la compañía contable actual.
NotaSi el grupo contable contiene muchas compañías contables, la comprobación de los números de factura duplicados en todas las compañías puede llevar su tiempo.
- Comprobar el número de factura con todos los partners
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas de todos los partners.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN realiza la comprobación de número solo en las facturas con el mismo partner.
- Comprobar número factura en año de factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes al ejercicio actual de la factura.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes a cualquier ejercicio.
- Extracto
-
- Líneas en blanco al principio de la primera página
-
Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de la primera página del extracto. Este espacio puede utilizarse como encabezamiento de la carta.
- Líneas en blanco al principio de páginas siguientes
-
Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de las páginas que siguen a la primera.
Este espacio puede utilizarse, por ejemplo, para el logotipo de su compañía.
- Líneas en blanco al final de página
-
Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte inferior de cada página del extracto.
- Registrar historia
-
- Registrar historia de facturas cobradas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los datos de historia de las facturas recibidas.
- Registrar historia de facturas pendientes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los datos de historia de las facturas pendientes.
- Registrar historia de programaciones de pagos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los datos de historia de los programas de pago.
NotaEsta casilla de verificación está habilitada solo si la casilla de verificación Registrar historia de facturas pendientes está seleccionada.
- Facturas recibidas
-
- Grupo de números
-
El grupo de números predeterminado que determina la serie que tiene que usarse para generar las facturas recibidas.
- Serie
-
La serie predeterminada que se debe utilizar para generar las facturas recibidas.
- Registrar Fra. costo como Factura relac. a orden compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas recibidas se importan con el tipo de factura Fact. relacionada con órdenes de compra.
- Transacciones
-
- Regularizar diferencias de cambio
-
- Diferencias de cambio positivas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN regulariza las diferencias de cambio positivas que surjan en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000).
- Diferencia de cambio de pagos anticipados
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se procesan las diferencias de cambio de las facturas vinculadas a los pagos anticipados.
Para los pagos anticipados, la diferencia de cambio se calcula sobre el importe de factura original menos los pagos anticipados.
Normalmente, las diferencias de cambio se procesan para el importe total de la factura pendiente.
Ejemplo
Importe de factura 800,00 EUR
Pago parcial 100,00 EUR
Pago anticipado 200,00 EUR
Diferencia de cambio calculada: 700,00 EUR
Si esta casilla de verificación está desmarcada, las diferencias de cambio no se procesan para facturas con pagos anticipados.
- Tipo de transacción para las diferencias de cambio
-
El tipo de transacción utilizado para contabilizar las diferencias de cambio provocadas por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Valores permitidos
Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra.
- Regularizar diferencias de pago
-
- Tipo de transacción para diferencias de pago
-
El tipo de transacción utilizado para contabilizar diferencias de pago.
Valores permitidos
Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra.
- Parámetros EDI para la factura de compra
-
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción asignado a las facturas de compra del módulo Intercambio electrónico de datos.
- Referencia de lote
-
La referencia de los lotes que debe vincularse al lote de facturas de compra del módulo Intercambio electrónico de datos.
- Usar fecha documento para fecha entrada transacción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la fecha de documento en lugar de la fecha de entrada de transacción.
- Comisiones
-
- Tipo documento para contab. con dimensiones
-
El tipo de documento de integración que se puede usar para correlacionar transacciones de comisión con las dimensiones correctas para la contabilidad con dimensiones en el esquema de correlación de integración.
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción para las comisiones.
LN usa este tipo de transacción para generar números de documento para las transacciones de comisión por medio de la autofacturación.
- Serie
-
La serie para las comisiones.
LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de comisión. Las facturas de comisión se generan en el módulo Comisiones y ráppeles de Ventas.
- Referencia de lote
-
La referencia de lote para las transacciones de comisión.
- Lote
-
El número de lote generado del lote para comisiones más reciente.
- Fecha
-
La fecha en que se ha generado el lote para comisiones más reciente.
- Cancelaciones
-
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción para los documentos cancelados. La categoría de la transacción debe ser Notas de abono de compra.
NotaEsta funcionalidad es específica de Bulgaria.
- Pago
-
- Aprobar factura manual para pago
-
- Aprobar factura de costo para pago
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de costo y las facturas generadas para los extractos de tarjeta de compra.
- Aprobar fact. relac. con órdenes p. pago
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de compra relacionadas con órdenes.
Si, tras registrar, conciliar y aprobar las facturas, no desea realizar una nueva acción para aprobar el pago de las facturas, puede deseleccionar esta casilla de verificación.
- Aprobar autofactura para pago
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar las facturas de compra autofacturadas.
- Aprobar factura de comercio intercompañía para pago
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de compra internas.
- Aprobar factura externa para pago
-
- Aprobar factura de costo para pago
- Si se selecciona esta casilla, se requiere la aprobación del pago para las facturas de costos externos.
- Aprobar fact. relac. con órdenes p. pago
- Si se selecciona esta casilla, se requiere la aprobación del pago para las facturas de compra relacionadas con órdenes externas.
- Período de aprobación predeterminado
-
- Período de aprobación predeterminado (días)
-
De forma predeterminada, la factura debe aprobarse antes de que transcurra este número de días a partir de la fecha de factura.
- Almacenar pago de partner - Información de orden
-
- Almacenar pago de partner - Información de orden
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN almacena la información de órdenes de pago de partners cuando se realizan pagos en facturas de compra relacionadas con órdenes.
NotaSólo debe seleccionar esta casilla de verificación si los procesos empresariales relacionados con los pagos, facturas y líneas de orden de compra de su organización se basan fundamentalmente en relaciones individualizadas. En caso contrario, si activa la funcionalidad, puede hacer que se produzca un crecimiento de datos enorme y que se vea afectada la accesibilidad a los datos de órdenes, facturas y pagos.
- Análisis de antigüedad
-
- Grupo de números
-
El grupo de números predeterminado que determina la serie que se debe utilizar para generar las facturas recibidas para el análisis de antigüedad.
- Serie
-
La serie predeterminada que se debe utilizar para generar las facturas recibidas para el análisis de antigüedad.
- Conciliación
-
- Conciliación de factura de compra
-
- Conciliación de factura de compra
-
Seleccione un tipo de Multi Company Matching.
- Conciliación automática
-
- Conciliación automática
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar el método que LN debe utilizar para la conciliación automática de facturas de compra.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, debe conciliar manualmente las facturas.
- Procedimiento de conciliación automática
-
- Conciliar con orden de compra
-
LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con las órdenes de compra de Adquisición.
- Conciliar con recepción de compra
-
LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con los cobros de Almacenaje.
- Conciliar con consumo de compra
-
LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con los consumos.
- No aplicable
- Importe de factura menor que importe conciliado
-
- Porcentaje
-
El porcentaje predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea inferior al importe conciliado de la orden o recepción de compra.
Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento.
Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000)) o por partner en la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000).
Se permite una diferencia de precio entre un importe/porcentaje de factura y uno conciliado si la diferencia se encuentra dentro de las tolerancias definidas.
Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación.
- Importe
-
El importe predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea inferior al importe conciliado de la orden o recepción de compra.
Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento.
Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000)) o por partner en la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000).
Se permite una diferencia de precio entre un importe de factura y un importe conciliado si ésta se encuentra dentro de las tolerancias definidas.
Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación.
- Importe de factura mayor que importe conciliado
-
- Porcentaje
-
El porcentaje predeterminado por el que se permite que el porcentaje de la factura sea superior al importe conciliado de la orden o recepción de compra.
Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento.
Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000)) o por partner en la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000).
Se permite una diferencia de precio entre un importe/porcentaje de factura y uno conciliado si la diferencia se encuentra dentro de las tolerancias definidas.
Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación.
- Importe
-
El porcentaje predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea superior al importe conciliado de la orden o recepción de compra.
Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento. Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000)) o por partner en la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000).
Se permite una diferencia de precio entre el importe de una factura y un importe conciliado si el importe se encuentra dentro de todas las tolerancias definidas, tanto en porcentajes como en importes.
Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación.
- Tolerancia de diferencia de precio de facturas cobradas
-
- Permiso completo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario está autorizado a crear transacciones de diferencia de precio cuando se concilian las facturas de compra recibidas.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, el usuario debe especificar el Porcentaje y el Importe. LN solo acepta una diferencia de precio si tanto el Porcentaje como el Importe se encuentran dentro de las tolerancias especificadas.
- Porcentaje
-
La diferencia de precio máxima entre los importes de transacción que deben conciliarse, expresada como porcentaje.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Permiso completo está desmarcada.
- Importe
-
La diferencia de precio máxima entre los importes de transacción que deben conciliarse.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Permiso completo está desmarcada.
- Aprobación
-
- Modo de acceso por lote de aprobaciones
-
- Modo de acceso por lote de aprobaciones
-
El modo con el que LN crea lotes para las aprobaciones de factura.
Puede seleccionar:
- Un lote por usuario y día: Si es posible, LN crea un lote de aprobaciones para cada usuario por día. Si un usuario finaliza el lote antes del final del día, LN crea un lote de aprobaciones nuevo para las aprobaciones siguientes de ese usuario. El lote de aprobaciones tiene el modo de acceso Usuarios individuales, independientemente del predeterminado en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Un lote para todos usuarios por día: Si es posible, LN crea un lote de aprobaciones por día para que lo utilicen todos los usuarios. Si el lote se finaliza antes del final del día, LN crea un lote de aprobaciones nuevo para las aprobaciones siguientes. El lote de aprobaciones tiene el modo de acceso Todos los usuarios, independientemente del predeterminado en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
El modo de acceso a lotes de aprobaciones se usa para los siguientes procesos de aprobación:
- Aprobación manual en la sesión Procesar facturas compra (tfacp2107m000).
- Autofacturación y generación de facturas internas en la sesión Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000).
- Aprobación de facturas de compra
-
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción para aprobar las facturas pendientes que afectan a las facturas de compra no aprobadas durante el registro.
Valores permitidos
Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra.
- Transac. posteriores al cobro y asignac. automática al aprobar factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN procesa automáticamente la correlación y la contabilización de transacciones de recepción de compra asociadas a las facturas de compra aprobadas manualmente.
- Bloquear la eliminación de aprobación de facturas de proveedor pagadas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario no puede eliminar la aprobación de las facturas de proveedor anticipadas o pagadas.
NotaDe forma predeterminada, esta casilla de verificación está deseleccionada.
- Serie
-
La serie para facturas de compra.
LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de compra.
- Referencia de lote
-
Especifique una referencia para el lote de asientos de aprobación de facturas.
Si aprueba facturas en la sesión Procesar facturas compra (tfacp2107m000), LN crea un lote de asientos utilizando:
- El tipo de transacción que ha seleccionado en el campo Tipo de transacción.
- La referencia de lote que especifique en este campo.
- Contabilizar costos en período aprobación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos se contabilizarán en el mismo período como período del documento de aprobación.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN muestra una advertencia si un usuario intenta aprobar una factura para la que existe una línea de costo en un período abierto anterior.
- Contabilizar variaciones en período de aprobación
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, el período fiscal del lote de la transacción de aprobación de la factura de compra relacionada determina la fecha y la hora de las transacciones de desviación. Si el período de aprobación es inferior al período de la fecha de transacción, la fecha de transacción de las transacciones de desviación se actualiza a la última fecha del período de aprobación con la marca de tiempo 23:59:59.
- Comprobación de coherencia fiscal
-
- Comprobación de coherencia fiscal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una acción en caso de incoherencias.
- Acción en inconsistencia en importe neto (proceso)
-
Especifique Bloquear o No.
- Acción en inconsistencia en importe neto (manual)
-
Especifique Advertir, Bloquear o No.
- Autofacturación/Facturas de compra del comercio intercompañía
-
- Tipo de documento de integración para contabilidad con dimensiones
-
El tipo de documento de integración que se usa para definir la correlación de las autofacturas y las facturas externas con las cuentas de control y las dimensiones.
Cuando defina el esquema de correlación de integración contable, también debe correlacionar el tipo de documento para autofacturas con las cuentas contables y dimensiones.
LN busca las dimensiones en las que se contabilizan las autofacturas y las facturas externas en el siguiente orden:
- Si las dimensiones están vinculadas a la cuenta de control y si todos los elementos de integración son los mismos para todas las líneas de orden, LN determina las dimensiones a partir de la correlación del tipo de documento Autofacturación en el esquema de correlación de integración.
- Si no todos los elementos de integración son iguales, LN usa las dimensiones especificadas para el partner facturador en la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Si no se han especificado dimensiones para el partner facturador, LN usa las dimensiones especificadas para el grupo contable de proveedores del partner en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacp0111m000).
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción utilizado para el procedimiento de autofacturación.
Valores permitidos
Seleccione un tipo de transacción:
- Con la categoría de transacción Facturas de compra.
- Con la casilla de verificación Documentos en secuencia fija seleccionada en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000).
- Serie
-
La serie para autofacturas.
LN usa esta serie para generar números de documento para las autofacturas.
- Tipos de transacción del libro de IVA
-
El tipo de transacción para estas transacciones si se utiliza el libro de IVA.
- Referencia de lote
-
Especifique una referencia para el lote de autofacturación.
- Autofacturación/Notas de abono del comercio intercompañía
-
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción para notas de débito.
- Serie
-
La serie para las notas de débito.
LN usa esta serie para generar números de documento para las notas de débito.
- Referencia de lote
-
Especifique una referencia de lote para las notas de débito.
- Tarjeta de compra
-
- Tarjetas de compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar datos relativos a las tarjetas de compra.
- Tipos de documento
-
- Tarjeta de compra - Cobro
-
El tipo de documento de integración que se puede usar para correlacionar compras con tarjeta de compra con las cuentas contables y dimensiones correctas en el esquema de correlación de integración.
- Tarjeta de compra - Variación de precios
-
El tipo de documento de integración que se puede usar para correlacionar las variaciones de precio de compras con tarjeta de compra con las cuentas contables y dimensiones correctas en el esquema de correlación de integración.
- Facturas de compra
-
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción de la factura de tarjeta de compra.
El tipo de transacción debe ser de la categoría Facturas de compra.
- Serie
-
La serie que usa LN para generar números de documento para los documentos de compra.
- Correcciones
-
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción utilizado para contabilizar Correcciones pasadas. Este tipo sirve para cerrar el extracto de tarjeta de compra facturado anteriormente.
El tipo de transacción debe ser de la categoría Efectivo.
- Serie
-
La serie que usa LN para generar números de documento para las transacciones de Correcciones pasadas.
- Solicitud de compra
-
- Grupo de números
-
El grupo de números para las solicitudes de compra.
- Serie
-
La serie que usa LN para generar números de documento para las solicitudes de compra.
-
- Código impositivo
-
El código impositivo predeterminado usado en las solicitudes de compra y líneas de extracto.
- Tipo de línea de extracto
-
El código del tipo de línea. Se toma el valor predeterminado cuando se especifican las líneas de extracto de la tarjeta de compra.
- Modificar solicitudes externas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes importadas que no están conciliadas se pueden modificar.
- Detalles de impuesto
-
- General
-
- Nivel de cálculo de impuestos
-
El importe de impuesto por pagar en una factura puede calcularse en dos niveles.
El valor especificado aquí es el predeterminado para el cálculo de impuestos en todas las facturas registradas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Bloquear fecha factura después de período trib.
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se permiten las facturas de compra (con transacciones relacionadas con impuestos) cuya fecha de factura sea posterior al período tributario. Si se introduce una factura con una fecha posterior a la fecha del lote seleccionado, LN muestra un mensaje de error.
- Aviso de fecha de factura en período tributario anterior
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si la fecha de factura está dentro del número máximo de períodos, antes de la fecha de impuesto del lote seleccionado. Si se introduce una factura con una fecha posterior al número máximo de períodos, antes de la fecha de impuesto del lote seleccionado, LN muestra un mensaje de advertencia.
- Número de períodos sin avisos
-
El número del período tributario antes de la fecha de impuesto del lote seleccionado para el cual pueden procesarse las facturas.
- Consumir impuesto sobre gastos en Stock/OEC
-
- Al aprobar la factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto sobre compras contabilizado como gasto debe procesarse durante el proceso de aprobación de la factura.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Al recibir está desmarcada.
- Al recibir
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto sobre compras contabilizado como gasto debe procesarse durante la recepción de las mercancías en stock/OEC. Este impuesto sobre gastos se calcula en función del importe contabilizado en el stock.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Al aprobar la factura está desmarcada y la casilla de verificación Comprobación de coherencia fiscal está seleccionada.
- Cuenta de variación de impuestos
-
La cuenta contable en la que se contabiliza la diferencia entre los importes de impuesto adeudados y los importes de impuesto pagados de una factura de compra.
Nota- Este campo solo está habilitado si están seleccionadas la casilla de verificación Al recibir o la casilla de verificación Al aprobar la factura.
- Si aprueba facturas con un código impositivo único del tipo Impuesto sobre gastos de compra, la diferencia de impuesto se contabiliza en la cuenta de variación de impuestos.
- Dimensión
-
La dimensión en la que se deben contabilizar las diferencias de impuesto.
- Facturas externas
-
- General
-
- Usuario contable
-
El código del usuario que ha creado el lote.
Si el mensaje externo no incluye un usuario contable para facturas externas, LN creará el lote para dicho usuario contable.
- Facturas de compra
-
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción predeterminado para las facturas externas.
Si el mensaje externo no incluye un tipo de transacción para facturas externas, LN usará este tipo de transacción.
La categoría de tipo de transacción debe ser Facturas de compra y la casilla de verificación Documentos en secuencia fija debe estar seleccionada.
- Serie
-
La serie predeterminada para facturas externas.
Si el mensaje externo no incluye una serie para facturas externas, LN utilizará esta serie.
- Notas de abono
-
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción predeterminado para notas de abono externas.
Si el mensaje externo no incluye un tipo de transacción para notas de abono externas, LN utilizará este tipo de transacción.
La categoría del tipo de transacción debe ser Notas de abono de compra o Facturas de compra, para las que se permiten importes negativos.
Si el tipo de transacción de las facturas externas permite importes negativos, LN mostrará el tipo de transacción predeterminado de las facturas externas.
- Serie
-
La serie predeterminada para notas de abono externas.
Si el mensaje externo no incluye una serie para notas de abono externas, LN utilizará esta serie.
Si el tipo de transacción de las facturas externas permite importes negativos, LN mostrará la serie predeterminada de las facturas externas.
- Información de lote de factura
-
- Referencia de lote
-
La referencia de lote predeterminada para facturas externas.
Si el mensaje externo no incluye una referencia de lote, LN utilizará esta referencia de lote.
Si es posible, LN creará un único lote por usuario y día natural.
El modo de acceso del lote es Usuarios individuales, con independencia del valor predeterminado seleccionado en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Lote
-
El año en que el usuario contable actual creó el lote más reciente.
- Lote
-
El número del lote más reciente creado por el usuario contable actual.
Si es posible, LN creará un único lote por usuario y día natural.
El modo de acceso del lote es Usuarios individuales, con independencia del valor predeterminado seleccionado en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Fecha de lote
-
La fecha de creación del lote más reciente creado por el usuario contable actual.
- Integración con automatización de factura de AP
-
- Grupo de números
-
El código del grupo de números predeterminado que determina la serie que se va a utilizar para el número único de facturas externas en las tablas de expedición.
- Serie
-
El código de la serie predeterminada que se debe utilizar para generar el número único para las facturas externas en las tablas de expedición.
- Eliminar registro de factura de costo si hay error al conciliar/aprob.
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de documento de factura registrado se cancela en caso de que se produzca un error durante el proceso de conciliación o aprobación.
NotaEsto solo se aplica a las facturas de costo que se procesan como facturas relacionadas con órdenes y la factura se envía con un mensaje que incluye toda la información de cabecera, impuesto y línea.
- Registrar historia de automatización de factura de AP
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los datos históricos relacionados con las facturas externas en las tablas de expedición.
- Correcciones
-
- Se permiten correcciones de factura de compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los usuarios pueden crear correcciones.
- Tipo de transacción para correcciones
-
El tipo de transacción predeterminado para los documentos de corrección.
NotaLa categoría de transacción del tipo de transacción debe ser Correcciones de compra.
- Tipo/Serie de transacción para correcciones
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La serie predeterminada para los documentos de corrección.
- Referencia de lote para correcciones
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La referencia de lote predeterminada para los documentos de corrección.
- Deudas incobrables
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- Cuenta de liquidación impositiva de deuda incobrable
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La cuenta contable en la que se contabilizan las transacciones de liquidación impositiva de deuda incobrable.
- Cuenta de recuperación de deudas incobrables
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La cuenta contable en la que se contabilizan las transacciones de recuperación de deuda incobrable.
- Tipo transac. para liquidación impos. deuda incobrable
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El tipo de transacción predeterminado para la transacción de liquidación impositiva de deuda incobrable.
- Descripción
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La descripción del tipo de transacción.
- Serie para doc. liquidación impos. de deuda incobrable
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La serie para los documentos de liquidación impositiva de deuda incobrable. LN usa esta serie para generar números de documento para las transacciones de liquidación impositiva de deuda incobrable.
- Descripción
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La descripción de la serie.