Confirmación de facturas de compra recibidas
Una vez recibidas las facturas, una o varias personas o departamentos, que se denominan aprobadores asignados, deben confirmar las facturas. Si registra el cobro en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), podrá vincular a la factura los aprobadores asignados.
Si todos los aprobadores asignados han aprobado las facturas, puede registrarlas.
Configurar confirmación de facturas de compra recibidas
Para asignar aprobadores asignados a una factura, proceda del modo siguiente:
- En la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), seleccione la factura y, en el menú adecuado, haga clic en .
- En la sesión Datos de permisos (tfacp1101m000), seleccione un aprobador asignado y especifique la fecha antes de la cual debe confirmarse la factura.
- Repita la fase 2 para cada aprobador asignado necesario para la factura.
Confirmar facturas de compra recibidas
Para confirmar facturas de compra recibidas, proceda del modo siguiente:
- En la sesión Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000), seleccione el código del aprobador asignado en el campo Aprobador asignado. LN enumera las facturas recibidas que puede confirmar.
- Seleccione la factura y, en la misma línea, seleccione la casilla de verificación Confirmado.
- En el campo Aprobado el, especifique la fecha de confirmación o acepte la fecha actual.
Si todos los aprobadores asignados han aprobado las facturas, puede copiar la factura recibida en una factura de compra registrada.