Vínculos de línea de entrega planificada de programación de ventas (tdsls3521m000)

Utilice esta sesión para ver el vínculo entre una orden de almacenaje planificada y una línea de programación de ventas (revisión).

Se inserta o actualiza un registro en esta sesión cuando se inserta o actualiza una orden de almacenaje planificada en la sesión Líneas de entrega planificada de programación de ventas (tdsls3520m000).

Nota

Esta sesión se ejecuta como la sesión Órdenes de almacenaje planificadas de programación de ventas (tdsls3521m000) si:

  • Se inicia haciendo clic en Vínculos de línea de entrega planificada de programación de ventas en el menú adecuado de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
  • Ve las líneas de la ficha Órdenes de almacenaje planificadas de la sesión Programación de ventas (tdsls3611m000).

Información de campo

Orden de entrega planificada

El número de la orden de almacenaje planificada, que es igual que el número de la programación de ventas.

Línea de orden de entrega planificada de programación de ventas

El número de posición de la línea de orden de almacenaje planificada que, de forma predeterminada, se establece en uno.

Este número aumenta en uno cuando se alcanza el valor máximo (9.999) para la Secuencia de línea de orden planificada.

Secuencia lín. orden de entrega planificada de programación de ventas

El número que se utiliza para identificar en detalle el número de posición de la Línea de orden planificada.

  • El valor inicial es 0 y el valor máximo es 9.999.
  • Este número aumenta en uno cuando se crea una nueva orden de almacenaje planificada para la misma programación.
  • Este número se restablece a 0 cuando se alcanza el valor máximo (9.999) y la Línea de orden planificada se aumenta en uno.
Programación

programación de ventas

Tipo de programación

El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas.

Valores permitidos

Envío de material
Programación de expediciones
Secuencia programación expediciones
Hoja de recogida

Revisión de programación

número de revisión de programación de ventas

Posición de programación

El número que identifica cada necesidad para un artículo que debe expedirse a un partner específico en una fecha y hora determinadas.

Fecha inicio necesidad

La fecha y la hora de inicio original no consolidada de la línea de programación de ventas.

Nota

En el caso de programaciones no referenciadas con el estatus Basado en expedición, este campo se usa como referencia para buscar necesidades y se copia del campo Fecha de inicio en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).

Fecha planificada de necesidad de recepción

La fecha original de recepción planificada no consolidada de la línea de programación de ventas.

En el caso de programaciones no referenciadas con el estatus Basado en recepción, este campo se usa como referencia para buscar necesidades y se copia del campo Fecha planif. de recepc. en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).

Cantidad pedida

La cantidad pedida de la línea de programación de ventas.

Nota

Si hay varias líneas de programación vinculadas a una orden de almacenaje planificada, la cantidad de este campo es una parte de la Cantidad pedida de la orden planificada de almacenaje en la sesión Líneas de entrega planificada de programación de ventas (tdsls3520m000).

Unidad de orden

unidad de venta

Cantidad entregada

La cantidad ya entregada para la línea de programación de ventas.

Unidad de stock

unidad de stock

Estatus

El estatus de la orden de almacenaje planificada.

Valores permitidos

Planificado

Se crea la orden de almacenaje planificada, y aún puede actualizarse o borrarse. Los movimientos planificados de stock ya se han generado.

Lanzado a almacenaje

La orden de almacenaje planificada se lanza a una orden de almacenaje real, creada en Almacenaje.

Entregado parcialmente

La primera línea de expedición se confirma en Almacenaje para la orden de almacenaje planificada. Aún queda por confirmar el resto de las líneas.

Finalizado

La última expedición se confirma en Almacenaje para la orden de almacenaje planificada, o bien se finaliza el proceso de expedición sin una entrega real, por ejemplo, si se cancela la orden de almacenaje.

Lanzado a facturación

Todas las entregas/líneas de factura reales se lanzan a Facturación para la orden de almacenaje planificada.

Facturado

Todas las entregas/líneas de factura reales se contabilizan en Facturación para la orden de almacenaje planificada.

Procesado

La orden de almacenaje planificada de Facturado se procesa en la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000).

Cancelado

La orden de almacenaje planificada o la orden de almacén relacionada se borran o cancelan. Esto depende de las reglas de borrado y cancelación del tipo de orden de almacenaje.

Fecha inicio necesidad

La fecha y la hora de inicio de la orden de almacenaje planificada. La fecha de inicio es la primera fecha del período al que se aplica la orden de almacenaje planificada. Es también la fecha en la que deben estar listos para su expedición los artículos críticos.

Nota

Para las programaciones de tipo Basado en expedición, este campo se utiliza para consolidar las órdenes de almacenaje planificadas por fecha. La Fecha inicio necesidad de la orden de almacenaje planificada, que se recupera de la Fecha de inicio de la línea de programación, puede cambiarse para reducir los momentos de entrega de la programación de ventas.

Fecha de recepción planificada

fecha de recepción planificada

Nota

Para las programaciones de tipo Basado en recepción, este campo se utiliza para consolidar las órdenes de almacenaje planificadas por fecha. La Fecha de recepción planificada de la orden de almacenaje planificada, que se recupera de la Fecha planif. de recepc. de la línea de programación, puede cambiarse para reducir los momentos de entrega de la programación de ventas.

Fecha finaliz. necesid.

La fecha y la hora de finalización de la orden de almacenaje planificada. La fecha de finalización es la última fecha del período al que se aplica la orden de almacenaje planificada. Esta fecha se utiliza para el disponible comprometible.

Cantidad pedida

La cantidad pedida de una o más líneas de programación de ventas (agrupadas).

Esta cantidad puede ser superior a la Cantidad pedida original si, por ejemplo, se cumplen las siguientes condiciones:

  • La cantidad pedida se incrementa para coincidir con la cantidad especificada en la definición de paquete, que prescribe sólo la expedición de paquetes completos.
  • La orden incluye una Cantidad de suma y sigue.
Cantidad pedida original

La cantidad pedida original de una o más líneas de programación de ventas (agrupadas).

Cantidad entregada

La cantidad ya entregada para la línea de programación de ventas.

Cantidad de suma y sigue

La cantidad que no se ha podido expedir en una orden de almacenaje planificada anterior y que se ha transferido a la orden de almacenaje planificada actual.

Este campo sólo se utiliza para fines informativos y se expresa en la unidad de orden.

Nota
  • Este campo solo se cumplimenta si el campo Expedir suma y sigue se ha establecido en Suma y sigue o crear retro-orden o Suma y sigue o cancelar en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).
  • El campo Cantidad pedida también aumenta con esta cantidad.
Cantidad cancelada

La cantidad que se cancela para la orden de almacenaje planificada.

La cantidad cancelada se puede cumplimentar si se aplica una de las siguientes condiciones:

  • El campo Restricción de expedición se establece en Expedir línea y cancelar en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).
  • El campo Expedir suma y sigue es Suma y sigue o cancelar en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000) y no se encuentra una orden de almacenaje planificada siguiente a la que se pueda transferir la cantidad necesaria restante para la orden de almacenaje planificada actual.
  • La Cantidad entregada es inferior a la Cantidad pedida, pero igual o superior a la Cantidad pedida original. Esto puede suceder, por ejemplo, si tiene permiso para expedir sólo material en embalaje completo para las líneas de programación de ventas. En este caso, la cantidad pedida en una orden de almacenaje planificada no suele ser la suma de las líneas vinculadas de programación de ventas, sino que se corrige para que coincida con la cantidad especificada en la definición de paquete.
  • La programación de ventas ha finalizado y la orden de almacenaje planificada contiene una cantidad que todavía no se ha expedido.

Unidad de cantidad cancelada

La unidad en la que se expresa la cantidad cancelada, que puede ser la unidad de venta o la unidad de stock.

Partner receptor

partner receptor

Dirección de receptor

La dirección del partner receptor .

Punto de entrega

El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos.

Transportista

transportista

Consignatario intermediario

consignatario intermediario

Dirección del consignatario intermediario

La dirección del consignatario intermediario.

Almacén

El almacén desde el que se deben expedir las mercancías.

Lote

La ID del lote que sea aplica para la necesidad específica.

Orden padre

El número de la línea de orden planificada de la orden de almacenaje planificada original.

Secuencia de líneas de orden de entrega planificada principal

El número de la secuencia de líneas de orden planificada de la orden de almacenaje planificada original.

Referencia de expedición

Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas.

Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición.

Nota

Este campo se cumplimenta si:

  • La casilla de verificación Vinculado a hojas de recogida está seleccionada en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
  • La casilla de verificación Usar referencia de expedición está seleccionada en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).

Número de programación de cliente

El número de programación del partner. Este campo sólo se utiliza como referencia.

Referencia

La referencia que se ha recibido del partner.

Nota
  • La referencia solo se especifica si se hace referencia a la programación de ventas.
  • Si la línea de programación de ventas está vinculada a una hoja de recogida, esta referencia es opcional.

Artículo

artículo

Artíc cliente

El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía.

Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).

Revisión de artículo de cliente

La revisión del código de artículo del cliente.

Puede especificar revisiones para los códigos de artículo de cliente en la sesión Artículo de partner - Revisiones (tcibd0114m000).

Retro-orden (S/N)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden de almacenaje planificada es una retro-orden.

Nota

Las retro-órdenes sólo se pueden crear si:

  • La Restricción de expedición se ha establecido en Ninguna en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).
  • Se recibe una expedición final de Almacenaje y la cantidad entregada es inferior a la cantidad pedida.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

Campo adicional

información adicional

Partner cliente

partner cliente

Almacén receptor

El almacén al que se expiden las mercancías.

Ubicación de muelle

La estación de línea del partner en la que deben entregarse los artículos críticos para la línea de programación de ventas.

Pago

Este campo se utiliza para definir el pago entre el departamento de ventas y el cliente.

Valores permitidos

Pagar al recibir
Pagar al usar
Sin pago
No aplicable

Flujo de mercancías

El tipo de orden al que se envía la línea de programación de ventas.

Nota

Si este campo tiene el valor Entrega de transferencia de almacén y la orden de almacenaje planificada se lanza a Almacenaje, se crea una orden de transferencia desde el Almacén para el Almacén receptor.

Valores permitidos

Entrega de almacén

Indica que las mercancías se entregan desde el almacén.

Entrega de orden de venta

Indica que las mercancías se entregan según la orden de venta.

Entrega de transferencia de almacén

Indica que las mercancías se entregan como resultado de la transferencia de almacenes.

Entrega directa

Indica que las mercancías se entregan según el proceso de entrega directa.

Revisión de artículo de ingeniería

El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones.

Clasificación fiscal

clasificación fiscal

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la orden de almacenaje planificada.

Nota

Este código impositivo sólo puede ser de tipo IVA.

País fiscal del partner

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

Certif. exención

El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner cliente.

Nota
  • Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
  • El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Motivo de exención fiscal

El código de motivo que indica por qué un partner puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.

Nota
  • LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
  • Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
  • El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
  • El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha de recepción planificada.

Tipo de venta

tipo de venta

Nota

Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.

Conjunto de datos estadísticos adicionales

Información adicional de Intrastat

Especificación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una especificación a la orden de almacenaje planificada.

Asignado al partner cliente

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Asignado al partner receptor

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme al partner receptor que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Objeto de negocio asignado

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Nota

Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:

  • Tipo de objeto de negocio
  • Objeto de negocio
  • Referencia de objeto de negocio

Valores permitidos

Servicio (manual)

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Ventas de mantenimiento (manual)

Orden de trabajo de mantenimiento

orden de mantenimiento

Orden trabajo mantenimiento (manual)
Orden de venta

orden de venta

Programación de ventas

programación de ventas

No aplicable

Ventas (manual)

Orden de servicio

orden de servicio

Objeto de negocio

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Nota

Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:

  • Tipo de objeto de negocio
  • Objeto de negocio
  • Referencia de objeto de negocio

Referencia de objeto de negocio

La orden o línea de orden a la que los artículos se han asignado.

LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Nota

La combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos:

  • Tipo de objeto de negocio
  • Objeto de negocio
  • Referencia de objeto de negocio

Referencia de asignación

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

LN puede utilizar este campo de dos formas:

  • Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
  • Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.

Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.

Usar stock no asignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, sólo puede utilizarse el stock asignado.

Saldo crédito

Indica si la línea de programación utiliza una cantidad adicional disponible en una línea de entrega planificada vinculada existente.

Suma y sigue

Indica si el suministro (o parte de él) para la línea de programación se ha arrastrado a una línea de entrega planificada posterior.