Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200)

Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y lanzar líneas de factura para programaciones de ventas por programación, tipo de programación, revisión de programación, posición de programación, línea de orden de almacenaje planificada y secuencia de línea de orden de almacenaje planificada. También puede utilizar esta sesión para corregir la factura.

Correcciones de facturas

Si, por ejemplo, se pierden artículos expedidos durante la expedición y no desea facturar dichos artículos a su partner, puede reducir la cantidad entregada. Para hacerlo, seleccione una línea de factura y, en el menú adecuado, seleccione Especificar corrección de factura. De este modo, puede especificar la Cantidad de corrección en la sesión de detalles.

Un registro de corrección pasa por los siguientes estatus:

  1. Creado (debe confirmar un registro de corrección con este estatus).
  2. Lanzado a facturación
  3. Facturado
  4. Procesado
Nota
  • Las líneas de factura de programación de venta solo están disponibles si las entregas se ejecutan para una línea de programación de ventas, que puede ver en la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000) o Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m100).
  • Varias líneas de factura se pueden vincular a una línea de entrega real.
  • Las líneas de factura con el campo Tipo de expedición establecido en Consumo están vinculadas directamente con una cabecera de programación de ventas o con la línea de orden de almacenaje planificada/línea de programación de ventas. Esto depende del valor del campo Vincular líneas de factura de consumo a en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500).
  • Las líneas de factura con el campo Tipo de expedición establecido en Consumo devuelto no se facturarán. Estas líneas solo se utilizan para almacenar la parte no utilizada de la cantidad entregada. No se puede utilizar dicha línea de consumo para devolver mercancías. Para devolver físicamente mercancías no consumidas, utilice una orden de devolución aparte.

Información de campo

Programación

programación de ventas

Línea de orden de entrega planificada

El número de posición de la línea de orden de almacenaje planificada, vinculada con la programación de ventas.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Línea de orden planificada de la sesión Vínculos de línea de entrega planificada de programación de ventas (tdsls3521m000).

Tipo de programación

El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas.

Valores permitidos

Envío de material
Programación de expediciones
Secuencia programación expediciones
Hoja de recogida

Secuencia de líneas de orden de entrega planificada

El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje planificada vinculada a la programación de ventas.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Secuencia de línea de orden planificada de la sesión Vínculos de línea de entrega planificada de programación de ventas (tdsls3521m000).

Revisión de programación

número de revisión de programación de ventas

Posición de programación

línea de programación de ventas

Número de secuencia

El número de la línea de entrega real de la programación de ventas al que está vinculada la línea de factura.

Artículo

El artículo necesario en la programación de ventas.

Revisión de artículo de ingeniería

La revisión del artículo de ingeniería.

Lote

La ID del lote que sea aplica para la necesidad específica.

Número de serie

número de serie

Dirección de receptor

La dirección del partner receptor.

Punto de entrega

punto de entrega

Condiciones de entrega

condiciones de entrega

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad

Referencia de expedición

Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas.

Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición.

Motivo de transporte

motivo de transporte

Línea de factura

El número de la línea de factura de la programación de ventas.

Nota

Este campo solo está disponible si:

  • La casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • La Pago se ha establecido en Pagar al usar en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
Cantidad entregada

La cantidad de mercancías entregadas al partner cliente.

Unidad de stock

unidad de stock

Tipo de expedición

El tipo de registro de expedición de la programación de ventas.

Valores permitidos

Entrega

Este registro contiene los detalles de una entrega para la línea de programación de ventas. Cuando se entregan artículos para una línea de programación de ventas, se crea automáticamente una línea de entrega real, con independencia de si la cantidad requerida de la línea de programación de ventas se expide total o parcialmente.

Corrección

Este registro contiene una corrección de un registro de entrega de programación de ventas.

Consumo

Este registro contiene los detalles de un consumo para la programación de ventas.

Consumo devuelto

Este registro contiene las cantidades que no se consumen, sino que se devuelven a la línea de programación de ventas.

ID de expedición

El número de la expedición con la que se han entregado los artículos.

Posición

El número de la línea de expedición con la que se han entregado los artículos.

Nota

Si el campo Vincular líneas de factura de consumo a se establece en Lín. solicitud de programación en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500), todas las líneas de factura de Consumo tienen la misma ID de expedición, pero un número de línea distinto para un consumo de stock. De lo contrario, este número de línea es uno (1) para una línea de factura de consumo.

Línea de factura padre

El número de la línea de entrega real al que está vinculado el registro de corrección de la factura.

Cantidad de corrección

La cantidad para la que no desea emitir factura para el partner.

Fecha de corrección

La fecha en la que se ha creado el registro de corrección de factura.

Confirmado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se confirma el registro de corrección de factura.

Para confirmar el registro de corrección de factura, en el menú adecuado seleccione Confirmar corrección de factura.

Estatus

El estatus de la línea de programación de ventas.

Valores permitidos

Creado

La línea de programación de ventas se crea en LN. LN puede corregir o aprobar la línea de programación de ventas en el proceso de corrección o aprobación que se lleva a cabo para la programación de ventas (revisión).

Cancelado

La línea de programación de ventas se ha cancelado.

Una línea de programación de ventas se puede cancelar de la siguiente manera:

  • Finaliza la programación de ventas (revisión) a la que pertenece la línea. Para obtener más información, consulte Finalizar programaciones de ventas.
  • Se cancela la línea de programación de ventas en el proceso de corrección. Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.
  • Se cancela la línea de programación de ventas en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
Cancelación en curso

La línea de programación de ventas se ha cancelado, pero el proceso ya se ha iniciado. Si la línea de orden de salida relacionada recibe el estatus Expedido, la línea de programación de ventas obtiene el estatus Cancelado.

Sustituido

La programación de ventas (revisión) a la que pertenece la línea de programación de ventas se reemplaza por otra revisión aprobada y la línea de programación de ventas también se reemplaza. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.

Sustitución en curso

Otra revisión aprobada sustituye a la línea de programación de ventas, pero la línea de orden de salida ya no puede actualizarse. Si la línea de orden de salida relacionada recibe el estatus Expedido, la línea de programación de ventas obtiene el estatus Sustituido. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.

Corregido

La línea de programación de ventas se corrige en el proceso de corrección que se inicia para la programación de ventas (revisión). Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.

Aprobado

La línea de programación de ventas se ha aprobado. Puede lanzar la programación de ventas a una orden de almacén o de venta. Para obtener más información, consulte Aprobar programaciones de ventas.

Orden generada

La línea de programación de ventas se lanza a una orden de almacenaje o a una orden de venta. La expedición de los artículos críticos puede producirse.

Expedido parcialmente

No se ha expedido toda la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas. Puede facturar la cantidad expedida. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y almacenaje.

Mercancías entregadas

Se ha expedido toda la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas. Ahora puede facturar la línea de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y almacenaje.

Lanzado a facturación

La línea de programación de ventas se ha lanzado a Facturación . Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y Facturación.

Facturado

Se ha facturado toda la cantidad pedida de la línea de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y Facturación.

Procesado

La línea de programación de ventas se ha procesado. Para obtener más información, consulte Procesar y borrar programaciones de ventas.

Estatus de la factura

El estatus de factura de la línea de programación de ventas.

Valores permitidos

Bloqueado

Los datos de facturación no pueden seleccionarse para facturación. Debe confirmar los datos de facturación antes de poder generar las facturas.

Nota

Un lote de facturación con el estatus de Bloqueado puede procesarse en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Si desea obtener más detalles, consulte Invoicing Batch Status.

Cancelado

La línea de datos de facturación se ha cancelado. Si deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.

Confirmado

Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando procese un lote de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).

Compuesto

La factura se ha compuesto. LN generó un número temporal de secuencia para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.

Puede listar una factura provisional para comprobarla o puede listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.

Listado

La factura original se ha listado y puede enviarla al cliente. LN ha sustituido el número temporal de secuencia de factura por el número de documento de la factura original.

La factura es definitiva y debe contabilizarla. No puede deshacer la composición y cambiar los datos de facturación. Puede volver a listar la factura original si es necesario.

Contabilizado

La factura se ha enviado al cliente y se ha contabilizado en Finanzas. Se ha creado una factura pendiente en Contabilidad de clientes.

Puede volver a listar la factura original si es necesario o puede utilizar la sesión Archivar/borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de factura de Facturación.

Cantidad de factura

La cantidad facturada al cliente.

Nota

Para registros de tipo Consumo, la cantidad de factura es la cantidad consumida.

Unidad de cantidad de factura

La unidad en la que se factura la cantidad de factura.

Importe de factura

El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea de programación.

Divisa

divisa

Variación del importe facturado

La diferencia entre el importe de factura autofacturado recibido y el importe de factura de línea (de entrega) de programación de ventas.

Número de factura

compañía contable

Tipo de transacción de factura

tipo de transacción

Número de factura

número de factura

Nota

Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado.

Fecha de factura

fecha de factura

Nota

Este campo se cumplimenta cuando se contabiliza la línea de factura en Facturación. En consecuencia, el estatus de la línea de factura se establece en Facturado.

Fecha de entrega

La fecha en la que se han entregado los artículos.

Fecha de registro de entregas

La fecha en la que se registra la entrega en LN, que es la fecha y la hora en que un usuario confirma la entrega. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de entrega porque esta última refleja la entrega física de las mercancías.

Nota

Fabricación utiliza esta fecha para calcular los costos estándar en el pasado, la cual se relaciona con el método de valoración de costo inferior o valor de mercado (LCMV).

Importe entregado

El importe entregado del registro de Entrega o Consumo, o el importe de corrección del registro de Corrección.

Para un registro de Entrega o Consumo, el importe entregado se calcula de este modo:

Cantidad entregada / Cantidad pedida * Importe de línea de programación

Para un registro Corrección, el importe de corrección se calcula de la siguiente manera:

Cantidad de corrección / Cantidad entregada de la línea de entrega real * Cantidad entregada de la línea de entrega real
Nota
  • LN recupera la Cantidad necesaria y el Importe neto de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
  • Cuando se confirma un registro de Corrección, LN:
    • Actualiza el importe facturado de la línea del contrato de venta.
    • Actualiza el saldo de partner con el importe de venta de la corrección de factura.
Importe de descuento de orden

El total de los importes de descuento de línea de orden de la programación.

Nota de entrega

nota de entrega

Nota de empaquetado

nota de empaquetado

  • En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), se trata de la nota de empaquetado que se utiliza para la expedición al cliente.
  • En un contexto de subcontratación, se trata de la nota de empaquetado de la expedición al subcontratista.

Este campo se utiliza para buscar la expedición de la programación de ventas correspondiente y contabilizarla en Facturación.

Nota de empaquetado (externa)

En un contexto de subcontratación, se trata de la nota de empaquetado para la expedición del subcontratista al fabricante.

Esta nota de empaquetado se contabiliza en Facturación únicamente con fines informativos.

Peso bruto

El peso total de las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega.

Unidad de peso

La unidad de peso que se utiliza para expresar el peso bruto.

Transportista/LSP

transportista

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.