Solicitud de compra (tdpur2600m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y procesar una solicitud de compra concreta.

Puede especificar una cabecera de solicitud de compra y líneas de solicitud de compra en una pantalla. Puede especificar líneas de solicitud de compra manualmente, o puede insertar artículos de catálogos. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de una solicitud de compra y procesar dicha solicitud.

  • Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Solicitudes de compra (tdpur2501m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una solicitud de compra nueva. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
  • Para ver los detalles de la cabecera de solicitud de compra, haga clic en Detalles de solicitud de compra en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Solicitudes de compra (tdpur2501m000).

Fichas

Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:

  • Líneas de solicitud

    Hace referencia a la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000). En esta ficha, puede especificar y ver las líneas de la solicitud de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.
  • Progreso de aprobación de solicitud

    Hace referencia a la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000). En esta ficha, puede ver y mantener el progreso de aprobación de la solicitud de compra en el proceso de aprobación.

Información de campo

Solicitante

El código de empleado del usuario que inició la solicitud de compra.

Departamento solicitante

El código de departamento del departamento que inició la solicitud de compra.

Referencia A

El primero de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.

Referencia B

El segundo de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.

Urgente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud es urgente en la página de inicio de Comprador.

Fecha de solicitud

Inicialmente, esta es la fecha en la que se especifica la solicitud, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha futura.

Valor predeterminado

La fecha actual (creación).

Fecha solicitada

La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado.

Solicitud

El número que identifica la solicitud de compra.

Estatus

El estatus de la solicitud de compra.

Valores permitidos

Creado

El solicitante crea la solicitud de compra, con lo que ya está lista para enviarse para su aprobación.

Pendiente de aprobación

La solicitud está lista para que la apruebe un departamento de aprobación o un aprobador válido El aprobador o el departamento de aprobación deben ser un empleado o un departamento válidos de la lista de aprobadores. El aprobador también puede rechazar la solicitud si, por ejemplo, es necesario realizar modificaciones.

Aprobado

La solicitud está aprobada y lista para convertirse en una solicitud de oferta o en una orden de compra.

La lista de aprobadores determina el número de aprobadores que deben aprobar la solicitud. Solo a los departamentos aprobadores que son departamentos de compras y a los aprobadores individuales del departamento de compras se les permite llevar a cabo la aprobación final en una solicitud de compra.

En proceso

Se han convertido algunas líneas, aunque no todas, de la solicitud de compra en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

Procesado

Se han convertido todas las líneas de la solicitud de compra en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000). Las solicitudes procesadas pueden borrarse.

Borrado

Cuando las solicitudes se borran del archivo activo, se contabilizan automáticamente en la historia con el estatus Borrado. La solicitud solo puede borrarse cuando su estatus actual es Procesado o Cancelado.

Rechazado

Si un aprobador o departamento de aprobación no aprueba una solicitud de compra, esta puede rechazarse. Una solicitud de compra puede rechazarse cuando tiene el estatus Pendiente de aprobación.

Modificado

Un solicitante puede modificar una solicitud que tenga estatus Aprobado, Rechazado o En proceso. Para cambiar el estatus de una solicitud a Modificado, cambie cualquier cabecera o línea y guarde el cambio. A continuación, la solicitud modificada se debe reenviar para su aprobación.

Cancelado

El solicitante puede cancelar solicitudes que tengan el estatus Creado, Modificado o Rechazado. Una solicitud cancelada no puede cambiarse.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

Comprador

comprador

Departamento de compras

El departamento de compras asociado a la solicitud. El departamento de compras proporciona los atributos apropiados del departamento predeterminado durante la entrada de la solicitud.

Divisa

divisa

Departamento aprobador

El código de departamento de un departamento definido como departamento aprobador o del departamento al que se ha asignado el aprobador.

Nota

El departamento aprobador debe ser un departamento válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000).

Valor predeterminado

Para solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000).

Aprobador

El código de empleado de la persona que debe aprobar la solicitud de compra.

Nota

El empleado debe ser un aprobador válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000).

Valor predeterminado

Para solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000).

Permitir rechazo parcial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de una solicitud de compra se pueden rechazar o aprobar por separado. Solo las líneas con el estatus Aprobado podrán convertirse en una solicitud de oferta (RFQ) o en una orden de compra.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, las líneas de una solicitud de compra se deben aprobar o rechazar. Solo se puede aprobar o rechazar la solicitud de compra completa.

Gasto aprobado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de compra se ha aprobado en el proceso de aprobación (externo).

Nota
  • Si la casilla de verificación Gestión presup. está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la solicitud obtiene el estatus Aprobado cuando la comprobación de presupuesto ha sido correcta para todas las líneas de la solicitud; en consecuencia, la casilla de verificación Excepción de presupuesto estará deseleccionada en todas las líneas de la solicitud.
  • Si la casilla de verificación Gestión presup. no está seleccionada, cuando la solicitud obtiene el estatus Aprobado, la casilla de verificación Gasto aprobado también está seleccionada.

Motivo de rechazo

El motivo por el cual el Estatus se establece en Rechazado.

Origen de solicitud

El origen que ha creado la solicitud.

Valores permitidos

EP

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.

Ventas
  • La orden se ha creado tras una entrega directa o una orden de cross-docking y se genera desde la sesión Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000) en Almacenaje.
  • La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).
Servicio

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden de servicio (tssoc2260m000) en Servicio.

Solicitud

El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

Copiar de orden real

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

Copiar de historia

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

ASC

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.

Reagrupación

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).

Mantenimiento

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.

INH

La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Almacenaje:

  • Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000)
  • Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
  • Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
  • Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)
Contratos

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).

RFQ

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Manual

El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.

Externo

El objeto de compra lo crea una aplicación que no es LN.

Control de fabricación

La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Ruta

La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Orden de compra de subcontratación

La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.

Proyecto

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.

Recepción de almacén

La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.

Recepción de almacén las órdenes de compra sólo se pueden generar si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Pago de compra

La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.

Esto se aplica en las situaciones siguientes:

  • El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación, según se ha definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
  • La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
  • El consumo es para una orden de corrección.
  • El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
  • El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.

Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.

Fecha de última transacción

La última fecha en la que se ha modificado la solicitud.

Tipo de conversión
Ninguno

La solicitud no se convertirá durante el proceso de conversión.

Orden de compra

La solicitud se convertirá en una orden de compra durante el proceso de conversión.

RFQ

La solicitud se convertirá en una solicitud de oferta (RFQ) durante el proceso de conversión.

Valor predeterminado

El valor de este campo se toma como predeterminado en las líneas de la solicitud de compra, aunque se puede modificar para cada línea de solicitud mediante la sesión Solicitud de compra - Preparar conversión (tdpur2600m100).

Almacén

El código del almacén en el que se debe entregar el artículo solicitado.

Dirección de recepción

dirección de entrega