Respuestas a RFQ (tdpur1506m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener respuestas de RFQ.
Una línea de respuesta se inserta en esta sesión cuando una línea de RFQ está vinculada a un licitante. No se pueden cambiar los datos de una línea de respuesta con el estatus Creado. La línea de respuesta debe tener el estatus Enviado para cambiarla.
- Si el estatus de la línea de respuesta es Sin licitación, Sin respuesta, Aceptado o Rechazado, solo se pueden especificar los campos Acción de conversión y Tipo de conversión. Los demás campos están deshabilitados.
- Si el estatus de la línea de respuesta es Negociando, el campo Fecha de vencimiento y los campos relacionados con el precio, el descuento y la fecha de recepción se obtienen de la sesión Negociaciones de RFQ (tdpur1606m000) y están deshabilitados en la sesión actual.
- Puede vincular un libro de precios o una programación de descuentos a una línea de respuesta. Si copia una línea de respuesta en un contrato de compra, debe copiar el libro de precios y la programación de descuentos en un libro de precios y programación de descuentos nuevos.
- Si los precios y descuentos de un licitante ya están disponibles, no tiene que enviar la RFQ a ese licitante. Sin embargo, puede comparar los precios y descuentos existentes con la respuesta enviada. Para comparar los precios existentes con los precios devueltos por el licitante, responda a la pregunta ¿Desea recuperar los precios y descuentos predeterminados? con Sí.
Información de campo
- Licitante
- Estatus
-
El estatus de la línea de respuesta de RFQ.
Valores permitidos
- Creado
-
Se ha creado el objeto de RFQ.
- Enviado
-
El objeto de RFQ incluye uno o más licitantes vinculados y se lista en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000).
- Modificado
-
El objeto de RFQ se ha cambiado después de listarse.
- Contestado
-
Una línea de respuesta de RFQ recibe automáticamente este estatus cuando una línea de respuesta con el estatus Enviado se actualiza manualmente en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). También puede especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000).
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- En curso
-
Una línea de respuesta como mínimo se actualiza en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000), lo que significa que la respuesta tiene el estatus Contestado, Sin licitación, Sin respuesta, Negociando, Aceptado o Rechazado.
Este estatus sólo se puede aplicar a cabeceras, líneas y licitantes de RFQ. Una línea de respuesta de RFQ no puede tener este estatus.
- Sin licitación
-
No se recibirá ninguna línea de respuesta del licitante a la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta con este estatus.
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Sin respuesta
-
No se recibe ninguna línea de respuesta de RFQ del licitante a la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta con este estatus.
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Negociando
-
El negociador está negociando con el licitante sobre la línea de respuesta. Una línea de respuesta recibe este estatus automáticamente cuando se especifica un registro de negociación para la línea de respuesta en la sesión Negociaciones de RFQ (tdpur1606m000).
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Aceptado
-
Se acepta la línea de respuesta que se recibe del licitante para la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta de RFQ con este estatus.
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Rechazado
-
Se rechaza la línea de respuesta que se recibe del licitante para la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta de RFQ con este estatus.
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Procesado
-
El objeto de RFQ se convierte en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000), o se procesa una línea de respuesta con la Acción de conversión especificada como Omitir, en la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000).
- RFQ
-
El número de la solicitud de oferta (RFQ) con el que el licitante devuelve/debe devolver los datos de la respuesta.
- Línea
-
El número de la línea de solicitud de oferta (RFQ) con el que el licitante devuelve/debe devolver los datos de la respuesta.
- Alternativa
-
El número de secuencia de la línea de solicitud de oferta (RFQ), que es mayor que uno si incluye un artículo que puede ser una alternativa al artículo preferido.
Debe especificar manualmente alternativas en la sesión Líneas de RFQ (tdpur1502m000).
Ejemplo
Los números de secuencia definidos en el campo actual representan las líneas de RFQ en la secuencia de alternativas más adecuada. De manera que, la secuencia número uno representa el primer artículo preferente que puede ser una alternativa para el artículo preferente originalmente, la secuencia número dos representa el segundo artículo que puede ser una alternativa, y así sucesivamente.
- Sistema de codificación de artículos
-
El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del licitante.
- Artículo
-
Nota
Si el almacén está controlado por WMS:
- Y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo.
- Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
- Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
- Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
- Descripción estándar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la descripción del artículo estándar y el texto de la línea de la solicitud de oferta (RFQ) específica.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN solo lista el texto de la línea de la solicitud de oferta (RFQ) específica.
- Referencia de fabricante
-
La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo y licitante.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Referencia de fabricante de la sesión Líneas de RFQ (tdpur1502m000). No obstante, si la MPN preferente de la línea de RFQ no está permitida para un licitante, LN recupera la MPN preferente para el licitante de la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000).
- Fabricante
-
El fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).
- Unidad preconfigurada
-
Nota
Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo.
- Cantidad
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad de artículos.
Valor predeterminado
El valor predeterminado es la unidad de precio de compra registrada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
Puede comprar artículos en una unidad diferente a aquella en la que se ha registrado el stock. Por ejemplo, las mercancías se pueden almacenar en gramos y comprarse en kilogramos.
NotaEn primer lugar, debe definir todas las unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). En esta sesión, puede definir el factor de conversión para convertir la unidad a la unidad básica. Si desea utilizar una unidad de compra que no sea la misma que la unidad básica, se debe definir primero en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). En la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000), también se registra el factor de conversión de la unidad alternativa en la unidad de stock. Este método no se puede utilizar para artículos de costo o artículos de servicio. Para este tipo de artículos se pueden utilizar todas las unidades porque no se mantienen en stock.
- Precio de compra
-
El precio por artículo unitario que ha ofertado el licitante. El precio se expresa en la divisa del licitante.
Cambio de precio
El precio se actualiza automáticamente cuando los campos Artículo y Cantidad se modifican.
NotaSi la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material.
- Divisa
-
La unidad de divisa en la que se expresa el precio del artículo.
Valor predeterminado
El valor predeterminado es la unidad de precio de compra registrada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
Puede comprar artículos en una unidad diferente a aquella en la que se ha registrado el stock. Por lo tanto, el precio se puede indicar en diferentes unidades. Por ejemplo, las mercancías se pueden almacenar en gramos y comprarse en kilogramos, pero el precio puede fijarse en cajas.
NotaEn primer lugar, debe definir las unidades de divisa en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). En esta sesión, puede definir el factor de conversión para convertir la unidad a la unidad básica. Si desea utilizar una unidad de precio de compra diferente a la unidad básica, esta unidad debe definirse primero en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). En la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000), también se registra el factor de conversión de la unidad (de precio de compra) alternativa a la unidad de stock. Este método no se puede utilizar para artículos de costo o artículos de servicio. Para este tipo de artículos se pueden utilizar todas las unidades porque no se mantienen en stock.
- Unidad de precio de compra
- Precios de material
-
El precio de material total de la línea de respuesta.
NotaDebido a que una línea de respuesta no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total.
- Imagen
-
La imagen del artículo, que toma como predeterminado el valor del campo Imagen de la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Enviar RFQ
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud de oferta (RFQ) se debe enviar al licitante.
Valor predeterminado
El valor de este campo se obtiene de forma predeterminada del valor de la casilla de verificación Enviar RFQ de la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000).
La casilla de verificación Enviar RFQ está deseleccionada de forma predeterminada, si:
- Existe un contrato activo para la combinación de artículo/licitante.
- La combinación de artículo/licitante no está definida en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) y la casilla de verificación Enviar RFQ a partner proveedor no aprobado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) está desmarcada.
NotaSi esta casilla de verificación está desmarcada, no puede listar la RFQ en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000).
- Sujeto a conformidad comercial
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea.
NotaEste campo solo está disponible si la casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
- Distribución trazabilidad
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Respuesta a RFQ.
- Trazab. proyecto obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo debe trazabilizarse a un proyecto, lo que significa que el artículo debe tener una trazabilidad vinculada.
Valor predeterminado
La casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria de la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Subcontratado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de servicios se puede aplicar al artículo.
- Texto de línea de RFQ
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de RFQ.
- Texto de la respuesta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de respuesta.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la línea de respuesta.
- Factura por pagos a plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos.
En el menú adecuado, puede iniciar la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos.
Este campo está deshabilitado si se aplica lo siguiente:
- El estatus de línea de respuesta es Sin respuesta, Sin licitación, Aceptado o Rechazado.
- Las líneas de pago a plazos están vinculadas a la respuesta a RFQ.
Valor predeterminado
Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- Acción de conversión
-
Especifique la acción que se realizará en la línea de respuesta.
NotaSolo puede especificar este campo si el valor del campo Estatus es Sin licitación, Sin respuesta, Aceptado o Rechazado.
Valores permitidos
- Convertir
-
La línea de respuesta es Aceptado y se debe convertir a uno de los siguientes valores:
- Orden de compra
- Contrato de compra
- Libro de precios
- Orden de compra y contrato de compra
- Orden de compra y libro de precios
Para convertir la línea de respuesta, utilice la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Omitir
-
La línea de respuesta se debe ignorar y no se debe convertir ni borrar.
Para procesar la línea de respuesta, ejecute la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000) con la casilla de verificación Procesar respuestas omitidas seleccionada.
- Borrar
-
La línea de respuesta se debe borrar y no se debe convertir.
Para borrar la línea de respuesta, ejecute la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000) con la casilla de verificación Borrar respuestas marcadas como Borrar seleccionada.
- Pendiente
-
La línea de respuesta es Aceptado y espera la especificación de la acción de conversión, que puede ser Convertir, Omitir o Borrar.
Cuando una línea de respuesta recibe el estatus Aceptado, el valor de Acción de conversión se establece automáticamente en Pendiente.
- No aplicable
-
Aún no se puede especificar ninguna acción de conversión.
- Tipo de conversión
-
Especifique el tipo de conversión para la línea de respuesta.
NotaPara especificar este campo, la Acción de conversión se debe Convertir para la línea de respuesta.
Puede convertir la línea de respuesta en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
Valores permitidos
- Orden de compra
-
La línea de respuesta se debe convertir a una orden de compra.
- Contrato de compra
-
La línea de respuesta se debe convertir a un contrato de compra.
- Libro de precios
-
La línea de respuesta se debe convertir a un libro de precios de proveedor.
- Orden de compra y contrato de compra
-
La línea de respuesta se debe convertir a una orden de compra y a un contrato de compra.
- Orden de compra y libro de precios
-
La línea de respuesta se debe convertir a una orden de compra y a un libro de precios del proveedor.
- No aplicable
-
La línea de respuesta no se puede convertir.
- Libro de precios
- Origen de precios
-
El origen del precio.
Valores permitidos
- Datos de compra de artículo
- Datos de venta de artículo
- Datos de servicio de artículo
- Libro de precios de proveedor
- Libro de precios predeterminado
- Estructura de precios
- No aplicable
- Externo
- Consumo
- Lista de precios genérica
- Manual
- Objeto de costo de proyecto
- Contrato
- Variante
- Definición de matriz de precio
-
Nota
Este campo solo se puede cumplimentar si ha respondido Sí a la pregunta ¿Desea recuperar los precios y descuentos predeterminados? y LN encuentra un precio existente para el licitante en la matriz de precios que se muestra en este campo.
Después de recuperar los precios existentes, puede sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el licitante.
- Prioridad de matriz
-
- Plazos del precio
-
plazos del precio
NotaPuede modificar los plazos del precio si el estatus de la línea de respuesta es Enviado, Contestado o Negociando (siempre que la línea de negociación no se confirme para la línea de respuesta en la sesión Negociaciones de RFQ (tdpur1109m000)).
Valor predeterminado
En la sesión Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000), si el precio del artículo se recupera de un libro de precios.
- Descuento multinivel
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea.
- Porcentaje de descuento
-
Puede vincular un máximo de cinco porcentajes de descuento ofrecidos por el licitante a esta línea. El primer porcentaje de descuento puede especificarlo manualmente. Para especificar porcentajes de descuento posteriores, debe hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).
Nota- Si hay una lista de descuentos vinculada a la línea de respuesta, el campo Porcentaje de descuento estará deshabilitado.
- Cuando especifica un valor en los campos Artículo o Fecha de vencimiento, LN especifica automáticamente un descuento de porcentaje en el campo actual.
- Importe de descuento
-
Nota
Solo puede introducir un importe de descuento en este campo si el campo Porcentaje de descuento está vacío.
- Origen de descuento
-
El origen del descuento.
Valores permitidos
- Estructura descuento de libro de precios
-
El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.
- Externo
-
El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manual
-
El descuento se especifica manualmente.
- Contrato
-
El descuento se origina a partir de un contrato.
- Estructura de descuento
-
El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
- No aplicable
- Programación de descuentos
-
La programación de descuentos vinculada a la línea de respuesta.
NotaSi especifica una programación de descuentos en este campo, no podrá especificar un importe de descuento en el campo Importe de descuento.
- Código de descuento
- Matriz de descuento
-
La definición de matriz de la matriz de descuento, si el Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento.
- Definición de matriz de descuento
- Determinante
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de respuesta se tiene en cuenta al calcular el valor total de la respuesta con el fin de aplicar descuentos totales a las respuestas a RFQ.
- Elegible
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento calculado a la línea de respuesta.
- Importe bruto
- Porcentaje de descuento de línea
-
El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto.
Este porcentaje se calcula de la siguiente manera:
Importe de descuento de línea / (cantidad de suministro * precio) * 100%
- Importe de descuento de línea
-
El importe de descuento de línea que se resta del importe bruto.
- Importe neto
-
El importe neto total de la línea de respuesta, expresado en la divisa de compra.
- Porcentaje de descuento de orden
-
El porcentaje de descuento que se resta del importe neto.
- Importe de descuento de orden
-
El importe de descuento que se resta del importe neto.
- Importe de costos logísticos del licitante
-
El importe de costo logístico total de todas las líneas de costo logístico del licitante que están vinculadas a la línea de respuesta.
- Importe de costo logístico de terceros
-
El importe de costo logístico total de todas las líneas de costo logístico de terceros que están vinculadas a la línea de respuesta.
- Importe total
-
El importe total de la línea de respuesta. Los descuentos y los costos logísticos se tienen en cuenta para este importe.
- Precio neto
- Precio neto del licitante
-
El precio neto incluye costos logísticos del licitante.
Se calcula del modo siguiente:
(Importe neto + Importe de costos logísticos del licitante) / Cantidad
- Precio neto
-
El precio neto incluidos todos los costos logísticos (licitante y de terceros).
Se calcula del modo siguiente:
(Importe neto + Importe de costos logísticos del licitante + Importe de costo logístico de terceros) / Cantidad
- Excluir de Cálculo de precio indicativo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la respuesta a la RFQ se excluye del cálculo de precios indicativos.
Nota- Esta casilla de verificación se muestra solo si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000).
- Precio indicativo
-
El precio indicativo recuperado para la respuesta a RFQ.
Nota- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- LN toma como valor predeterminado el precio indicativo que se recupera cuando:
- Se crea la respuesta.
- Se modifica el Artículo.
- El Libro de precios indicativos se modifica para la RFQ relacionada en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000) y los datos se sincroniza con las respuestas.
- Si no se puede determinar un precio indicativo para la respuesta, no se muestra ningún valor en este campo.
- Este precio se expresa en la Divisa especificada para un licitante de RFQ en la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000), para cada Unidad de precio.
- Libro de precios indicativos
-
El código del libro de precios indicativos. LN recupera el precio indicativo para la respuesta a RFQ a partir de este libro de precios.
Nota- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- LN utiliza este criterio de búsqueda para obtener el valor predeterminado del libro de precios indicativos:
- El libro de precios especificado en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000).
- El libro de precios del que se recupera el precio indicativo, si no se especifica Libro de precios indicativos en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000).
- Si no se determina un valor con los criterios de búsqueda, no se muestra ningún valor en este campo.
- Línea de libro de precios indicativos
-
El número de línea del Libro de precios indicativos del que se obtiene el precio indicativo para la respuesta a RFQ.
Nota- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- LN toma como valor predeterminado la línea del libro de precios indicativos de la que se recupera el precio indicativo. El precio indicativo se recupera cuando se crea la respuesta o se modifica el Artículo. Si no se puede determinar un precio indicativo para la respuesta, no se muestra ningún valor en este campo.
- Origen
-
El tipo de documento del que se recupera el precio indicativo.
Valores permitidos
- Compra media de artículo
- Última compra de artículo
- Libro de precios
- Respuesta a RFQ
- Precio de contrato de compra
- Línea de orden de compra
- Promedio de líneas de orden de compra
- Compra de artículo
- Compra simulada de artículo
- No aplicable
- Objeto de negocio
-
El nombre del objeto de negocio.
- Línea
-
El número de línea del objeto de negocio.
- Partner de origen
-
El partner vinculado al Objeto de negocio.
- Partner expedidor
-
El partner expedidor que debe entregar los artículos.
Valor predeterminado
LN recupera el partner expedidor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). El partner expedidor predeterminado es el partner expedidor que está vinculado al licitante en el campo Licitante.
El partner expedidor que se especifica en este campo debe estar relacionado con el licitante en el campo Licitante.
NotaDependiendo del partner expedidor que se especifique en este campo, los campos siguientes de la sesión actual se cumplimentarán de forma predeterminada:
- Dirección de expedidor
- Contacto de expedidor
- Dirección de expedidor
-
La dirección del partner expedidor.
Valor predeterminado
LN recupera la dirección de expedidor predeterminada de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000).
NotaSólo puede especificar una dirección de expedidor si se especifica un partner expedidor en el campo Partner expedidor.
- Contacto de expedidor
-
El contacto de expedidor.
Valor predeterminado
LN recupera el contacto de expedidor predeterminado de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000).
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Condiciones de entrega
-
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
punto de transmisión del derecho de propiedad
- Generar órdenes de flete desde compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de flete se pueden generar a partir de una línea de orden de compra.
NotaNo puede generar órdenes de flete directamente a partir de respuestas. Como resultado, en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000), especifique todos los datos relacionados con el flete para ofrecer la información necesaria cuando la respuesta se convierta en una orden de compra en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Transportista
- Transportista obligatorio
-
Nota
Seleccione esta casilla de verificación para garantizar que se utiliza el mismo transportista en la orden de flete y en la orden de compra.
- Nivel de servicio de flete
-
Nota
Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra.
- Almacén
-
El almacén en el que se deben entregar los artículos.
Valor predeterminado
LN recupera el almacén predeterminado desde:
- La sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000).
- Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000), LN recupera la dirección de entrega en la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).
- Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000), LN recupera la dirección de entrega en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), LN recupera la dirección de entrega en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Dirección de recepción
-
La dirección en la que se reciben las mercancías.
NotaSi el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén.
- Fecha planificada de recepción
-
La fecha en la que está programado que se entreguen los artículos.
NotaLa fecha de recepción se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
Esta fecha no puede ser anterior a la fecha de solicitud de la oferta.
- Período de recepción
-
La fecha de inicio del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta.
Valor predeterminado
LN recupera la fecha de inicio predeterminada en la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000).
NotaLa fecha de inicio se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción.
- Fecha finalización de período de recepción
-
La fecha de finalización del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta.
Valor predeterminado
LN recupera la fecha de finalización predeterminada en la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000).
NotaLa fecha de finalización se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción.
- Plazo de entrega
-
Si la solicitud de oferta (RFQ) se especifica manualmente, puede definir un plazo de entrega que se utilice en la orden de compra para determinar la fecha de entrega.
Fecha de entrega = fecha de orden + plazo de entrega.
- Unidad de plazo de entrega
-
La unidad en la que se expresa el plazo de entrega.
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal
-
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
NotaSi el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:
- Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Compra exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
- Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados.
- País del impuesto
-
El país utilizado con fines impositivos.
- NIF propio
-
identificación fiscal
- Código impositivo
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El código impositivo que se aplica a los artículos de la respuesta a RFQ.
NotaPuede utilizar un código impositivo de grupo para costo en artículos de servicio. El código impositivo de grupo debe cumplir las condiciones de la clasificación fiscal de partner. Además, la funcionalidad de IRPF debe ser aplicable para la compañía contable del departamento de compras de la orden de compra.
- País de impuesto de partner
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El país en el que el licitante tiene la identificación fiscal.
- NIF del partner
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La identificación fiscal del licitante.
NotaLa identificación fiscal del licitante es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta del licitante, LN usa primero la fecha de recepción planificada, a continuación el final del período de entrega y, por último, la fecha real.
- Certificado de exención
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Su propio certificado de exención.
Nota- LN lista los motivos de exención en las facturas.
- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal es Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- Motivo de exención
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El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.
Nota- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal es Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha de respuesta.
- Clasif. costos logísticos
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clasificación de costos logísticos
- Condiciones de pago
- Información adicional
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- Campo adicional
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información adicional
Haga clic en Información adicional ampliada (tcstl2110m000).
para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión