Períodos declaración listado intracomunit. por país impuesto (tccom7106m000)
Utilice esta sesión para definir los períodos para los que debe enviar el listado de ventas. Puede correlacionar los períodos por país en el que se envía la declaración de impuestos.
En el menú adecuado, puede hacer clic en
para recuperar los períodos tributarios definidos para la compañía contable y para generar los períodos de declaración del listado de ventas correspondientes.Generalmente, los listados de ventas se deben enviar en períodos de tres meses. Si los períodos tributarios corresponden a meses naturales, LN genera períodos de declaración del listado de ventas que corresponden a tres períodos tributarios.
Por ejemplo, el período uno de declaración del listado de ventas consta de los períodos tributarios uno, dos y tres, el período dos de declaración del listado de ventas consta de los períodos cuatro, cinco y seis, etc.
Información de campo
- Compañía contable
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La compañía contable para la que se configura el listado de ventas.
- País
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El país en el que la declaración de impuestos se envía como parte del listado de ventas.
- Ejercicio tributario
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El año para el que se envía la declaración de impuestos para el listado de ventas.
- Período tributario
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El período tributario para el que se envía la declaración de impuestos para el listado de ventas. El período tributario es un número de dos dígitos como se define en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
- Año de declaración
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El año para el que configura el listado de ventas.
- Período de declaración
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El período de declaración del listado de ventas.
Generalmente, los listados de ventas se deben enviar en períodos de tres meses.