banco confirmador
El banco que añade su confirmación a una carta de crédito a partir de la autorización o solicitud del banco emisor. De acuerdo con las reglas de la carta de crédito actual, un banco confirmador está obligado irrevocablemente a pagar o negociar la carta de crédito en el momento de añadir su confirmación al crédito.
banco emisor
El banco que emite una carta de crédito y la envía al banco notificador en nombre del comprador.
banco notificador
El banco que acepta una carta de crédito del banco emisor. El banco notificador comprueba la autenticidad de la carta de crédito y la reenvía al vendedor. El banco notificador no asume obligaciones de pago. Suele estar ubicado en el país del vendedor y puede ser el banco del vendedor.
carta de crédito
Un acuerdo de financiación muy utilizado en situaciones comerciales entre países. La carta de crédito la emite un banco, a petición del cliente, también llamado importador o comprador. En la carta de crédito el banco promete pagar al vendedor, también llamado exportador o beneficiario, por las mercancías o servicios prestados, si el exportador presenta los documentos exigidos y cumple los términos y condiciones estipulados en la carta de crédito.
L/C (del inglés, letter of credit)
compañía
Un entorno de trabajo en el que se llevan a cabo transacciones logísticas o asientos contables. Todos los datos de transacción se almacenan en la base de datos de la compañía.
Según el tipo de datos que controle la compañía, esta puede ser:
- Una compañía logística.
- Una compañía contable.
- Una compañía logística y contable.
En una estructura multicompañía, algunas de las tablas de base de datos pueden ser exclusivas de la compañía y esta puede compartir otras tablas de base de datos con otras compañías.
compañía contable
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
compañía logística
Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la producción y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía.
cumplimiento por documento
El requisito según el cual documentos como órdenes de venta, órdenes de compra, o expediciones deben cumplir los valores especificados en la funcionalidad conformidad comercial global, la funcionalidad de la carta de crédito o las dos.
La configuración de parámetros y la configuración de artículos, entregables según contrato, órdenes de venta u órdenes de compra individuales determinan si el cumplimiento por documento incluye cartas de crédito, conformidad comercial global o las dos.
Se realizan comprobaciones de cumplimiento por documento en varias etapas de los procesos de gestión de documentos.
documento
Término genérico de objetos, como órdenes o líneas de orden. También se utiliza para hacer referencia a listados, como documentos de expedición, documentos de orden o documentación de usuario.
entregable según contrato
Un entregable de contrato es un artículo material o inmaterial que se fabrica o se compra como resultado de un contrato.
fecha de orden
La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.
fecha de recepción planificada
La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino.
fecha planificada de entrega
La fecha en que se ha planificado la entrega de una expedición.
grupo de números
Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico.
Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a:
- Códigos de partner
- Contratos de compra
- Órdenes de venta
- Órdenes de fabricación
- Órdenes de servicio
- Órdenes de almacenaje
- Órdenes de flete
En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud.
líneas de orden de compra
Las líneas de órdenes de compra que registran información detallada sobre, por ejemplo:
- Los artículos pedidos
- Los acuerdos de precios
- Las fechas de entrega
- Expedición
- Facturación
Puede tener una o más líneas en una orden de compra.
líneas de orden de venta
Una orden de venta contiene artículos que se entregan a un cliente, según algunas condiciones. Las líneas de una orden de venta se usan para registrar los artículos pedidos, así como los acuerdos de precio asociados y fechas de entrega.
menú adecuado
Los comandos están distribuidos en los menús Vistas, Referencias y Acciones, o bien se muestran como botones. En versiones anteriores de LN y Web UI, estos comandos se encuentran en el menú específico.
nota de expedición
El documento legal utilizado por el transportista para indicar lo que transporta (naturaleza, cantidad, pesos, etc.) y a qué dirección.
orden de compra
Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.
Una orden de compra contiene:
- Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
- Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.
orden de venta
Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o más líneas de orden.
En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega.
partner cliente
El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
partner proveedor
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
proveedor
principal
Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
serie
Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie.
Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).