Líneas de plazos (cisli8125m000)

Utilice esta sesión para crear y consultar las líneas de plazos de un número de documento de origen especificado.

Información de campo

Compañía de origen

El código de la compañía de origen.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipo de origen

El tipo de origen.

Valores permitidos

Interés
Nota de débito/abono
Rápel
Expedición
Todos los tipos de origen
Ventas manuales
No aplicable
Contrato
Proyecto
Orden de venta
Orden comercial intercompañía
Orden de almacenaje (obsoleto)
Orden de compra (obsoleto)
Orden de PCS (obsoleto)
Orden de servicio
Orden de venta de mantenimiento
Orden trabajo mantenimiento (obsoleto)
Llamada de servicio
Reclamación del cliente
Reclamación al proveedor
Contrato de servicio
Orden de flete
Nota

En este campo solo puede especificar ventas.

Número de orden

El número de orden de origen al que se vincula el plan de plazos.

Plazo

El número de línea del plazo.

Descripción

La descripción de la línea de plazo. Este valor se lista en la factura.

Tipo de plazo

El tipo de plan de plazos para el que se han creado las líneas.

Nota
  • El valor de este campo puede establecerse en Factura de anticipo o en Petición de anticipo de pago.
  • Si el valor de este campo se establece en Petición de anticipo de pago, el código impositivo de tipo "Sin impuesto" obtiene su valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000), para la facturación a plazos.

Valores permitidos

Factura de anticipo
No aplicable
Corrección: factura de anticipo
Corrección: petición de anticipo de pago
Normal
Corrección - Normal
Garantía
Corrección - Garantía
Petición de anticipo de pago
Porcentaje

El porcentaje sobre el que se prorratea el importe en la línea de plazo.

Nota

No puede especificar un valor negativo ni un número mayor que 100.

Fecha de factura planificada

La fecha en que se debe generar la factura.

Estatus de plazo

El estatus del plazo.

Valores permitidos

Libre

Se crea la factura a plazos.

Cancelado

Se cancela la factura a plazos.

Aprobado

Se aprueba la factura a plazos.

Transferido

Existen líneas facturables para la factura a plazos.

Facturación en curso

Se compone la factura a plazos.

Facturado

Se contabiliza la factura a plazos.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un texto relacionado con las líneas de plazos. Esta descripción se lista en la factura.

Condiciones de pago

El código de las condiciones de pago.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Método de pago

El código del método de pago.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Recargo por atrasos

El código de las condiciones de pago/recargos por atrasos.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Importe del plazo

El importe total especificado para un plazo.

Importe facturado

El importe total que se factura para un plazo.

Importe pagado

El importe total que se paga para un plazo.

Anular comprobación de anticipo pagado

Indica que se anula la comprobación del anticipo pagado. La línea de orden se envía a almacenaje aunque no se haya pagado íntegramente el anticipo.

Pendiente de corregir

Las correcciones relacionadas con los plazos facturados. Estas correcciones se producen debido a los cambios en el documento de origen después de la facturación de los plazos. Por ejemplo, si se cancela la línea de orden.

Corrección en curso

Indica la existencia de correcciones que todavía no se han facturado.

Pendiente de liquidar

El importe total del plazo pendiente de liquidación.

Importe liquidado

El importe total liquidado para el plazo.

Estatus liquidación

El estatus de liquidación.

Valores permitidos

No liquidado
Liquidado parcialmente

El plazo se ha liquidado parcialmente.

Liquidado completamente

El plazo se ha liquidado completamente.