Volver a listar facturas (cisli2405m000)
Utilice esta sesión para volver a listar las facturas que tienen el estatus Listado.
Cuando se lista una factura, LN lista el importe total de la factura en palabras en el listado de facturas.
Información de campo
- Compañía de factura de venta
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El código de la compañía contable en la que se genera la factura de venta.
- Nombre
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El nombre de la compañía contable.
- Opciones para volver a listar
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- Opción de relistado
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Especifique el método de selección.
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Seleccionar por lote de facturación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un rango de lotes de facturación. -
Seleccionar por factura
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un rango de facturas. -
Seleccionar por contrato
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un rango de contratos.
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- Método de entrega de facturas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las facturas ordenadas por el método de entrega de factura.
- Euro
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes en divisas UEM se listan en euros.
Para obtener más información, consulte Listar en euros.
- Listar factura original
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también vuelve a listar la factura original al listar o volver a listar la nota de abono a la que está vinculada la factura original. En caso de que una nota de abono esté vinculada a la factura original, la línea de factura original se lista como detalles de línea.
Nota- No se puede modificar la factura después de listar la factura definitiva u original. Sin embargo, si el estatus de la factura es Contabilizado, un usuario autorizado todavía puede modificar los datos de facturación mediante el comando Abonar y volver a facturar.
- Este campo lista las facturas relacionadas con notas de abono.
- Para volver a listar una factura original no vinculada a una nota de abono, haga clic Cola de espera de dispositivo (ttaad3520m000). Puede llevar a cabo este paso únicamente si ha especificado Listar el tiempo de retraso para borrar [hrs] en la sesión Plantilla de datos usuarios (ttams1110m000). en en la sesión
- Crear solo factura XML
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista solo la factura XML y la misma se envía al cliente como anexo por correo utilizando DOM (Gestión de salida de documentos).
NotaPara listar solo la factura XML (original o vuelta a listar), se debe seleccionar el formato XML adecuado y se debe seleccionar el dispositivo Gestión de salida de documento (DOCMAN) en el campo Facturas de la sección Dispositivos de salida.
- Secuencia de listado
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La secuencia de listado de las facturas.
- Listar factura
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El idioma en el que vuelve a listar la factura.
- Listar factura en XML
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La opción para seleccionar el idioma en el que se vuelven a listar las facturas XML para una definición de formato XML determinada. De forma predeterminada, para las nuevas facturas XML, este campo se establece en Idioma de impresión de factura . Sin embargo, si un determinado campo XML dependiente de idioma no está disponible para un idioma especificado, el Idioma del usuario debe definirse como valor predeterminado.
Valores permitidos
- Idioma del usuario
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Las facturas XML se listan en el idioma definido por el usuario. El idioma del usuario se puede definir en la sesión Datos de usuario (ttaad2500m000).
- Idioma de impresión de factura
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Las facturas XML se imprimen en el idioma en el que se generan dichas facturas.
- Idioma de país de impuesto
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Las facturas XML se listan en el idioma del país de impuesto definido.
- Idioma del país de impuesto del partner
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Las facturas XML se listan en el idioma aplicable para el partner definido para el país de impuesto.
- Dispositivos de salida
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- Facturas
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El dispositivo en el que deben listarse las facturas.
- Excepciones
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El dispositivo en el que debe listarse un listado de errores.