Valores predeterminados de tipo de transacción (cisli1170m100)

Utilice esta sesión para configurar el tipo de transacción y la serie predeterminados para una compañía contable específica en función del país en el que se paga el impuesto, el departamento y el partner facturado.

Información de campo

Compañía contable

La compañía contable para la cual se configura el tipo de transacción predeterminado.

País de impuesto

El país de impuesto para el que se configura el tipo de transacción predeterminado.

Código de registro

El número de identificación propio determinado según la configuración del registro de impuestos actual.

Departamento

El departamento para el que se configuran la facturación predeterminada y los formatos XML.

Partner facturado

El partner facturado para el que se configuran la facturación predeterminada y los formatos XML.

Conjunto de partners facturados

El conjunto de partners facturados para el que se configuran el tipo de transacción y la serie predeterminados.

País de impuesto

El país de impuesto para el que se configura el tipo de transacción predeterminado.

Código de registro

El número de identificación propio determinado según la configuración del registro de impuestos actual.

Número de identificación
El número de identificación asociado al código de registro.
Compañía de departamento
Código de la compañía en la que se ha creado el documento original.
Departamento

El departamento para el que se configuran la facturación predeterminada y los formatos XML.

Descripción
La descripción o el nombre del código.
Partner facturado

El partner facturado para el que se configuran la facturación predeterminada y los formatos XML.

Tratamiento
El cargo del usuario.
Conjunto de partners facturados

El partner facturado para el que se configuran la facturación predeterminada y los formatos XML.

Tipo de origen

El tipo de documento al que se aplican el tipo de transacción y la serie.

Valores permitidos

Interés
Nota de débito/abono
Rápel
Expedición
Todos los tipos de origen
Ventas manuales
No aplicable
Contrato
Proyecto
Orden de venta
Orden comercial intercompañía
Orden de almacenaje (obsoleto)
Orden de compra (obsoleto)
Orden de PCS (obsoleto)
Orden de servicio
Orden de venta de mantenimiento
Orden trabajo mantenimiento (obsoleto)
Llamada de servicio
Reclamación del cliente
Reclamación al proveedor
Contrato de servicio
Orden de flete
Escenario de numeración de facturas

Especifique un escenario de facturación determinado que se debe vincular al tipo de origen.

Valores permitidos

Liquidaciones intercompañía
Autofacturación
Factura proforma
Factura de aduanas
Factura de consignación
Regularizar autofactura
No aplicable
Factura de cantidad adicional cero
Notas de abono de sustitución
Solicitud de pago por adelantado
Todos los escenarios
Factura solo de impuesto - Reclamado
Factura solo de impuesto - No reclamado
Orden de mostrador
Plazos
Tipo de transacción

El tipo de transacción definido como valor predeterminado para la compañía contable.

Número de serie

La serie vinculada al tipo de transacción específico.

Tipo de transacción de nota de abono

El tipo de transacción utilizado para generar números de documento para las facturas de nota de abono.

Nota

La categoría de transacción debe ser Facturas de venta o Notas de abono de venta.

Número serie de nota de abono

La serie utilizada para generar números de documento para las facturas de nota de abono.

Nota

La categoría de transacción debe ser Facturas de venta o Notas de abono de venta.