Endgültiger Jahresabschluss (tfgld6203m000)
Mit diesem Programm schließen Sie ein Geschäftsjahr ab, damit mit den Daten dieses Jahres der endgültige Anfangssaldo für das neue Geschäftsjahr ermittelt werden kann.
Das Programm Endgültiger Jahresabschluss (tfgld6203m000) führt die folgenden Prüfungen durch:
- Für das Jahr, das Sie abschließen, bestehen keine nicht journalisierten Stapel.
- Die Automatische Saldierung (tfgld6202m000) wurde erfolgreich abgeschlossen.
- Alle Perioden haben den Status Endgültig abgeschlossen.
- Wenn die automatische Abgleichsmethode auf "Einzelne Konten mit Endsaldo" lautet, muss der Saldo aller Sachkonten Null (0) betragen.
- Wenn die automatische Abgleichsmethode auf "Einzelne Konten mit Endsaldo" lautet, müssen die Sachkonten für Anfangssaldo und Endsaldo im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) festgelegt werden.
Verarbeiten
LN führt folgende Schritte aus:
- Wenn die automatische Abgleichsmethode nicht auf "Einzelne Konten mit Endsaldo" lautet, werden die Anfangssalden für das neue Jahr erstellt
- Wenn die automatische Abgleichsmethode auf "Einzelne Konten mit Endsaldo" lautet, werden zwei Sachkontobuchungen pro Buchungswährung erstellt:
- Für eine erstellte Sachkontobuchung wird das Konto mit dem Anfangssaldo als Gegenkonto für den Saldo von Nicht-Erfolgskonten verwendet. Diese Sachkontobuchung ist die Gegenbuchung für die Sachkontobuchungen, die im Programm Automatische Saldierung (tfgld6202m000) für Nicht-Erfolgskonten erstellt wurden. Einzige Ausnahme hiervon ist das Konto mit dem Endsaldo.
- Eine Sachkontobuchung wird automatisch erstellt. Sie saldiert das Konto mit dem Anfangssaldo der Sachkontobuchung, die in Schritt 1 als Gegenbuchung auf dem Konto "Jahresergebnis" gebucht wurde.
- Änderung des laufenden Geschäftsjahres in das nächste Jahr
Wenn ein Jahr abgeschlossen wurde, können für dieses Jahr keine weiteren Finanz-Buchungen erfasst bzw. geändert werden.
- Firma
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Die aktuelle Firma, für die das Programm ausgeführt wird.
- Aktuelles Geschäftsjahr
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Das aktuelle Geschäftsjahr.
- Folge-Geschäftsjahr
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Das nächste Geschäftsjahr.
- Buchungsschlüssel
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Geben Sie einen Buchungsschlüssel der Art Anfangssaldo ein, um Anfangssalden für das nächste Geschäftsjahr zu erstellen.
Zulässige Werte
Wählen Sie einen Buchungsschlüssel der Art Anfangssaldo aus.
- Bezeichnung
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Die Bezeichnung des Buchungsschlüssels.
- Gesetzlicher Beleg
-
Die Belegnummer des gesetzlichen Anfangssaldos.
Voreinstellung
Die erste freie Belegnummer.
- Ergänzender Beleg
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Die Belegnummer für den frei definierbaren Anfangssaldo.
Voreinstellung
Die erste freie Belegnummer.
- Buchungsdatum
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Das Buchungsdatum. Im Allgemeinen stimmt dieses Datum mit dem Belegdatum überein.
Voreinstellung
Das Tagesdatum.
- Belegdatum
-
Das Belegdatum.
Voreinstellung
Das Tagesdatum.
Das Datum, an dem der Beleg erstellt wird, der die endgültigen Beträge des laufenden Jahres auf den Anfangssaldo des neuen Geschäftsjahres überträgt.
- Rechnungsperiode
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Die Rechnungs periode, für die Sie das Geschäftsjahr abschließen möchten.
Voreinstellung
Die Rechnungsperiode, basierend auf dem erfassten Buchungsdatum.
- Berichtsperiode
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Die Berichts periode, für die Sie das Geschäftsjahr abschließen möchten.
Voreinstellung
Die Berichtsperiode, basierend auf dem erfassten Buchungsdatum.
- USt-Periode
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Das USt-Jahr, für das Sie das Geschäftsjahr abschließen möchten.
- USt-Periode
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Die USt-Periode, für die Sie das Geschäftsjahr abschließen möchten.
- Buchungsreferenz
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Die Referenz, die mit allen Buchungspositionen verknüpft ist.
- Stapelbezeichnung
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Die Stapel bezeichnung.