Zahlungseingangsbestätigungen (tfcmg2520m000)
Mit diesem Programm fragen Sie die Zahlungseingangsbestätigungen ab, die für journalisierte Zahlungen von Zahlungsleistenden generiert wurden.
Im Menü
können Sie verschiedene Sortieroptionen auswählen.- Zum Generieren von Zahlungseingangsbestätigungen für einen Bereich von Zahlungseingängen klicken Sie im entsprechenden Menü auf Zahlungseingänge für Bestätigung auswählen (tfcmg2200m000) zu starten. In diesem Programm können Sie einen Bereich von Zahlungseingängen auswählen, für den Sie Zahlungseingangsbestätigungen generieren möchten. , um das Programm
- Um die Daten zu einer Zahlungseingangsbestätigung abzufragen, doppelklicken Sie auf eine Zahlungseingangsbestätigung.
- Um die Daten zu einem Zahlungseingang abzufragen, markieren Sie eine Zahlungseingangsbestätigung. Klicken Sie dann im entsprechenden Menü auf Daten Lastschrift (tfacr2524s000) zu starten. , um das Programm
- Um Zahlungseingangsbestätigungen (erneut) zu drucken, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Zahlungseingangsbestätigungen drucken (tfcmg2420m000) zu starten. , um das Programm
- Firma für Zahlung
-
Die kaufmännische Firma, in der Sie die Zahlung erstellt haben.
- Zahlungsleistender
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Der Handelspartner, der die Zahlung veranlasst hat.
- Zahlungseingangsbestätigung
-
Die ID-Nummer der Zahlungseingangsbestätigung.
- Buchungsschlüssel für Zahlung
-
Der Buchungsschlüssel des Belegs.
- Beleg
-
Die ID-Nummer des Belegs.
- Zahlungsposition
-
Die Positionsnummer auf dem Beleg.
- Rechnungsfirma
-
Die kaufmännische Firma, in der Sie die Ausgangsrechnung erstellt haben.
- Rechnung
-
Der Buchungsschlüssel der Ausgangsrechnung.
- Rechnungsnummer
-
Die Belegnummer der Ausgangsrechnung.
- Rechnungsposition
-
Die Positionsnummer auf der Ausgangsrechnung.
- Eingangsart
-
Die Eingangsart.
Zahlungseingangsbestätigungen werden nur für die folgenden Eingangsarten generiert:
- Normaler Eingang
- Erhaltene Anzahlung
- Nicht zugeordneter Zahlungseingang
- Eingangsdatum
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Das Belegdatum für den Zahlungseingang.
- USt in bar
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Der hier eingestellte Wert gibt den Wert des Kontrollkästchens USt auf Barzahlungsbasis im Programm Zahlungsleistender (tccom4114s000) wieder.
- Externe UUID
-
Die externe Rechnungsbeleg-ID, die die ATCUD-Nummer für Ausgangsrechnungen und Zahlungseingangsbestätigungen (für Portugal) angibt.
HinweisDieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Portugal im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Dieser Wert wird aus dem Feld Externe UUID im Programm Dokument-IDs und Signaturen (tcgen1500m000) übernommen.
- Allgemein
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- Rechnungsempfänger
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Der Rechnungsempfänger der Rechnung, mit der Sie die Zahlung verknüpft haben.
- Anzahl Druckexemplare
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Die Anzahl der Ausdrucke der Zahlungseingangsbestätigung.
- Verknüpfter Beleg
-
- Verbundener Buchungsschlüssel
-
Der Buchungsschlüssel des firmenübergreifenden Belegs.
Wenn die Rechnungsfirma nicht mit der Firma für Zahlung identisch ist, enthält dieses Feld den Buchungsschlüssel des firmenübergreifenden Belegs.
- Verknüpfter Beleg
-
Die ID-Nummer des firmenübergreifenden Belegs.
Wenn die Rechnungsfirma nicht mit der Firma für Zahlung identisch ist, enthält dieses Feld die ID-Nummer des firmenübergreifenden Belegs.
- Verknüpfte Position
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Die Positionsnummer auf dem firmenübergreifenden Beleg.
Wenn die Rechnungsfirma nicht mit der Firma für Zahlung identisch ist, enthält dieses Feld die Positionsnummer auf dem firmenübergreifenden Beleg.
- Beträge
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- Beträge in Zahlungswährung
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- Eingangsbetrag
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Der Eingangsbetrag in der Währung des Zahlungseingangs.
- Skontobetrag
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Der Skontobetrag in der Währung des Zahlungseingangs.
- Kreditprovision
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Der Kreditprovisions betrag in der Währung des Zahlungseingangs.
- Zahlungsdifferenz
-
Der Zahlungsdifferenz betrag in der Währung des Zahlungseingangs.
- Factoring-Provisionbetrag
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Der Factoring-Provisions betrag in der Währung des Zahlungseingangs.
- Betrag Umsatzsteuer
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Der USt-Betrag in der Währung des Zahlungseingangs.
- Beträge in Rechnungswährung
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- Eingangsbetrag
-
Der Eingangsbetrag in der Rechnungswährung.
- Skontobetrag
-
Der Skontobetrag in der Rechnungswährung.
Dieser Betrag ist für die SAF-T-Berichtsdatei erforderlich.
- Kreditprovision
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Der Kreditprovision sbetrag in der Rechnungswährung.
- Zahlungsdifferenz
-
Der Zahlungsdifferenz betrag in der Rechnungswährung.
- Factoring-Provisionbetrag
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Die Provision des Factors in der Rechnungswährung.