Zahlungseingangsbestätigungen (tfcmg2520m000)
Mit diesem Programm fragen Sie die Zahlungseingangsbestätigungen ab, die für journalisierte Zahlungen von Zahlungsleistenden generiert wurden.
Im Menü können Sie verschiedene Sortieroptionen auswählen.
- Zum Generieren von Zahlungseingangsbestätigungen für einen Bereich von Zahlungseingängen klicken Sie im entsprechenden Menü auf , um das Programm Zahlungseingänge für Bestätigung auswählen (tfcmg2200m000) zu starten. In diesem Programm können Sie einen Bereich von Zahlungseingängen auswählen, für den Sie Zahlungseingangsbestätigungen generieren möchten.
 - Um die Daten zu einer Zahlungseingangsbestätigung abzufragen, doppelklicken Sie auf eine Zahlungseingangsbestätigung.
 - Um die Daten zu einem Zahlungseingang abzufragen, markieren Sie eine Zahlungseingangsbestätigung. Klicken Sie dann im entsprechenden Menü auf , um das Programm Daten Lastschrift (tfacr2524s000) zu starten.
 - Um Zahlungseingangsbestätigungen (erneut) zu drucken, klicken Sie im entsprechenden Menü auf , um das Programm Zahlungseingangsbestätigungen drucken (tfcmg2420m000) zu starten.
 
- Firma für Zahlung
 - 
            
Die kaufmännische Firma, in der Sie die Zahlung erstellt haben.
 - Zahlungsleistender
 - 
            
Der Handelspartner, der die Zahlung veranlasst hat.
 - Zahlungseingangsbestätigung
 - 
            
Die ID-Nummer der Zahlungseingangsbestätigung.
 - Buchungsschlüssel für Zahlung
 - 
            
Der Buchungsschlüssel des Belegs.
 - Beleg
 - 
            
Die ID-Nummer des Belegs.
 - Zahlungsposition
 - 
            
Die Positionsnummer auf dem Beleg.
 - Rechnungsfirma
 - 
            
Die kaufmännische Firma, in der Sie die Ausgangsrechnung erstellt haben.
 - Rechnung
 - 
            
Der Buchungsschlüssel der Ausgangsrechnung.
 - Rechnungsnummer
 - 
            
Die Belegnummer der Ausgangsrechnung.
 - Rechnungsposition
 - 
            
Die Positionsnummer auf der Ausgangsrechnung.
 - Eingangsart
 - 
            
Die Eingangsart.
Zahlungseingangsbestätigungen werden nur für die folgenden Eingangsarten generiert:
- Normaler Eingang
 - Erhaltene Anzahlung
 - Nicht zugeordneter Zahlungseingang
 
 - Eingangsdatum
 - 
            
Das Belegdatum für den Zahlungseingang.
 - USt in bar
 - 
            
Der hier eingestellte Wert gibt den Wert des Kontrollkästchens USt auf Barzahlungsbasis im Programm Zahlungsleistender (tccom4114s000) wieder.
 - Externe UUID
 - 
            
Die externe Rechnungsbeleg-ID, die die ATCUD-Nummer für Ausgangsrechnungen und Zahlungseingangsbestätigungen (für Portugal) angibt.
HinweisDieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Portugal im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Dieser Wert wird aus dem Feld Externe UUID im Programm Dokument-IDs und Signaturen (tcgen1500m000) übernommen.
 - Allgemein
 - 
            
- Rechnungsempfänger
 - 
                     
Der Rechnungsempfänger der Rechnung, mit der Sie die Zahlung verknüpft haben.
 - Anzahl Druckexemplare
 - 
                     
Die Anzahl der Ausdrucke der Zahlungseingangsbestätigung.
 - Verknüpfter Beleg
 - 
                     
- Verbundener Buchungsschlüssel
 - 
                              
Der Buchungsschlüssel des firmenübergreifenden Belegs.
Wenn die Rechnungsfirma nicht mit der Firma für Zahlung identisch ist, enthält dieses Feld den Buchungsschlüssel des firmenübergreifenden Belegs.
 - Verknüpfter Beleg
 - 
                              
Die ID-Nummer des firmenübergreifenden Belegs.
Wenn die Rechnungsfirma nicht mit der Firma für Zahlung identisch ist, enthält dieses Feld die ID-Nummer des firmenübergreifenden Belegs.
 - Verknüpfte Position
 - 
                              
Die Positionsnummer auf dem firmenübergreifenden Beleg.
Wenn die Rechnungsfirma nicht mit der Firma für Zahlung identisch ist, enthält dieses Feld die Positionsnummer auf dem firmenübergreifenden Beleg.
 
 
 - Beträge
 - 
            
- Beträge in Zahlungswährung
 - 
                     
- Eingangsbetrag
 - 
                              
Der Eingangsbetrag in der Währung des Zahlungseingangs.
 - Skontobetrag
 - 
                              
Der Skontobetrag in der Währung des Zahlungseingangs.
 - Kreditprovision
 - 
                              
Der Kreditprovisions betrag in der Währung des Zahlungseingangs.
 - Zahlungsdifferenz
 - 
                              
Der Zahlungsdifferenz betrag in der Währung des Zahlungseingangs.
 - Factoring-Provisionbetrag
 - 
                              
Der Factoring-Provisions betrag in der Währung des Zahlungseingangs.
 - Betrag Umsatzsteuer
 - 
                              
Der USt-Betrag in der Währung des Zahlungseingangs.
 
 - Beträge in Rechnungswährung
 - 
                     
- Eingangsbetrag
 - 
                              
Der Eingangsbetrag in der Rechnungswährung.
 - Skontobetrag
 - 
                              
Der Skontobetrag in der Rechnungswährung.
Dieser Betrag ist für die SAF-T-Berichtsdatei erforderlich.
 - Kreditprovision
 - 
                              
Der Kreditprovision sbetrag in der Rechnungswährung.
 - Zahlungsdifferenz
 - 
                              
Der Zahlungsdifferenz betrag in der Rechnungswährung.
 - Factoring-Provisionbetrag
 - 
                              
Die Provision des Factors in der Rechnungswährung.