Segmentverteilung (tfcmg2106s200)

Mit diesem Programm können Sie die Verteilung auf die Segmente manuell festlegen.

Handelspartner

Der Code des Rechnungsstellers.

Firma

Die Firma, für die die Eingangsrechnung eingegeben wird.

Rechnung

Der Buchungsschlüssel der Eingangsrechnung.

Die mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Belegnummer. Mit dieser Nummer wird die Eingangsrechnung gekennzeichnet.

Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.

Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.

Zuordnungsart

Gibt die Art der mit einer Rechnung verknüpften Zuordnung an.

Zulässige Werte

Automatisch

Je nach Höchstbetrag wird der gesamte Rechnungsbetrag mit dem Zahlungseingang verrechnet, oder der Zahlungseingang wird vollständig mit der Rechnung verrechnet.

Keines davon

Die erhaltene Anzahlung wird der Rechnung nicht zugeordnet.

Manuell

Der Eingangsbetrag wird der Rechnung teilweise zugeordnet. Sie können den zugeordneten Betrag eingeben sowie Skonto, Zuschlag für verspätete Zahlung und jegliche Differenzbeträge zum Zahlungseingang.

Zahlungseingangsdifferenzen

Die Rechnung wird mit einem Zahlungseingang verrechnet.

Aufwendungen

Eine geleistete Anzahlung wird mit einer Mitarbeiteraufwendung verrechnet.

Hinweis

Sie können diesen Wert nur dann auf Aufwendungen setzen, wenn Sie in diesem Programm Daten mit der Option Neu erstellt haben.

Restbetrag

Der verbleibende nicht zugeordnete Betrag/Anzahlungsbetrag, der den Rechnungen zugeordnet werden kann.

Die Währung, in der der Restbetrag angegeben wird.

Position

Die Positionsnummer der Eingangsrechnung.

Verknüpfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Rechnungsbetrag zur Zuordnung ausgewählt.

Betrag

Der Betrag in Bankwährung, der der Rechnung zugeordnet werden soll.

Segment

Eine Unterkontenart, die für die Segmentberichte verwendet wird.

Saldo in Rechnungswährung

Der Saldo des Rechnungsbetrags in der Rechnungswährung.

Währung

Die Währung der Eingangsrechnung.

Belegdatum

Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.

Fällig am

Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.

Betrag in Rechnungswährung

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti

ZuzuordnenderBetrag inHauswährung

Der Betrag, der einer Rechnung in der Hauswährung zugeordnet werden soll.

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#form.hcur

Ursprünglicher Rechnungsbetrag

Die Rechnungssumme.

Skontobetrag

Der auf der Rechnung angegebene Skontobetrag.

Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.

Skonto inHauswährung

Der Skontobetrag in der Hauswährung.

Skontodatum

Das Datum, an dem der Skonto auf die Rechnung angewendet wird.

Kreditprovisionsbetrag

Der Betrag der Kreditprovision.

Kreditprovisionin Hauswährung

Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung.

Datum Kreditprovision

Das Datum, nach dem die Kreditprovision berechnet wird.

Zahlungsdifferenz

Die Zahlungsdifferenz.

Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) oder im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.

Zahlungsdifferenz inHauswährung

Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung.

Grund für Cash-Flow

Der Grund für den Cash-Flow.

Buchungsreferenz

Der Referenztext.

Sperrvermerk

Bei gesperrter Rechnung gibt dieses Feld den Status der Rechnung an.

Zweifelhaft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft.

Einbehaltene Einkommensteuer

Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.

Einbehaltene Sozialabgaben

Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.

Sozialabgaben (Unternehmeranteil)

Der Sozialabgaben betrag.