Erfassung und Verarbeitung externer Rechnungen rückgängig machen (tfacp7200m100)
Sie können auf dieses Programm nur zugreifen, wenn die Felder Nummerngruppe und Nummernkreis für externe Eingangsrechnungen im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) definiert sind.
Sie können dieses Programm auch über die Option
im Menü in den Programmen Externe Rechnung (tfacp7600m000) und Externe Rechnung (tfacp7600m000) aufrufen.- Auswahlbereich
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Verwenden Sie die Felder im Gruppenfeld Auswahlbereich, um den Bereich der erfassten und verarbeiteten externen Rechnungen auszuwählen, die rückgängig gemacht werden müssen.
- Auswahlbereich
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- Eingegangene Rechnung
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Die Felder "Von" und "Bis" legen einen Bereich fest von: erfasste und verarbeitete eingegangene Rechnungen, die rückgängig gemacht werden müssen.
- Rechnungssteller
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Die Felder "Von" und "Bis" legen einen Bereich fest von: Rechnungssteller, die mit den eingegangenen Rechnungen verbunden sind, die rückgängig gemacht werden müssen.
- Firma der eingegangenen Rechnung
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Die Felder "Von" und "Bis" legen einen Bereich fest von: Firmen, in denen die eingegangenen Rechnungen erfasst und verarbeitet werden.
- Kaufmännische Firma
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Die Felder "Von" und "Bis" legen einen Bereich fest von: kaufmännische Firmen, in denen die eingegangenen Rechnungen erfasst und verarbeitet werden.
- Erstellt am
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Die Felder "Von" und "Bis" legen einen Bereich fest von: Daten und Uhrzeiten, zu denen die eingegangenen Rechnungen erfasst und verarbeitet werden.
- Rechnungsstatus
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Die Felder "Von" und "Bis" legen einen Bereich fest von: Status der erfassten und verarbeiteten externen Rechnungen.
HinweisSie können nur die Rechnungen auswählen, deren Status auf Erfasst, Abgleichfehler oder Genehmigungsfehler gesetzt ist.
- Buchungsschlüssel
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Die Felder "Von" und "Bis" legen einen Bereich fest von: Buchungsschlüssel der erfassten und verarbeiteten externen Rechnungen.
- Beleg
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Die Felder "Von" und "Bis" legen einen Bereich fest von: erfasste und verarbeitete eingegangene Rechnungen, die rückgängig gemacht werden müssen.
- Erstellt von
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Die Felder "Von" und "Bis" legen einen Bereich fest von: Login-Codes der Anwender, die die eingegangenen Rechnungen erfasst und verarbeitet haben.
- Optionen
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- Eingangsrechnungsabgleich aufheben
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, hebt Infor LN den Abgleich der eingegangenen Rechnung auf.
HinweisDies gilt nur für die mit den Wareneingängen verbundenen Rechnungen.
Wenn der Abgleich einer EK-Rechnung erfolgreich aufgehoben wurde, setzt Infor LN den Status der eingegangenen Rechnung auf Abgleichfehler.
- Eingangsrechnung löschen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, löscht Infor LN den Eingangsrechnungsbeleg.
HinweisWenn eine EK-Rechnung erfolgreich gelöscht wurde, setzt Infor LN den Status der eingegangenen Rechnung auf Fehler bei Erfassung.
Sie können eine EK-Rechnung nur dann löschen, wenn der Stapel der Rechnung nicht journalisiert ist.
- Verarbeitungsbericht
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert Infor LN einen Bericht mit den erfassten und verarbeiteten externen Rechnungen, die rückgängig gemacht werden.