Bestellungen nach Verbrauch (tfacp2543m100)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Bestellungen sortiert nach logistischer Firma und Verbrauch an.

Lieferschein

Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.

Verbrauchsfolge

Die tatsächliche Einlagerung eines Artikels in ein Lager. Beim Wareneingangs werden die folgenden Daten erfasst: eingegangene Menge, Wareneingangsdatum, Lieferscheindaten, Prüfdaten usw.

Eingangsposition

Die Wareneingangs-Folgenummer.

Verbrauchsfolge

Die Verbrauchs-Folgenummer.

Verbraucht am

Das Datum des Verbrauchs.

Logistische Firma

Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.

Auftragsart
Einkauf

Normale EK-Bestellungen und Bestellschemata.

Verkauf (veraltet)

Interne wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen einem Lager und einer VK-Abteilung oder zwischen einer EK-Abteilung und einer VK-Abteilung.

Umbuchung (veraltet)

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für automatisch erzeugte Lagerumbuchungen.

Umbuchung (manuell) (veraltet)

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für manuell erstellte Lagerumbuchungen.

AiU-Umbuchung (veraltet)

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Abteilungen.

Projekt (veraltet)

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lagern für Lagerumbuchungen, die sich aus den Anforderungen von Projekt ergeben.

Projekt (manuell) (veraltet)

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lagern für Lagerumbuchungen, die sich aus den Anforderungen von Projekt ergeben.

Unternehmensplanung (veraltet)

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lagern für Lagerumbuchungen, die sich aus den Anforderungen von Unternehmensplanung ergeben.

Montage (veraltet)

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lagern für Lagerumbuchungen, die sich aus den Anforderungen von Montageverwaltung in Fertigung ergeben.

Bestellung

Eine Vereinbarung, die angibt, welche Artikel zu welchen Bedingungen von einem Lieferanten geliefert werden.

Eine Bestellung enthält folgende Daten:

  • einen Kopf mit allgemeinen Auftragsdaten, Lieferantendaten, Zahlungs- und Lieferbedingungen
  • eine oder mehrere Bestellpositionen mit ausführlicheren Daten zu den zu liefernden Artikeln
Startposition Spaltenkopf

Die Positionsnummer der Bestellung.

Folgenummer

Die Folgenummer der Bestellung.

Lieferant

Der Lieferant

Kaufmännische Firma EK-Abteilung

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Auftrag im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Auftrag durch Fakturierung im Gutschriftverfahren erstellt.

Genehmigte WE-Menge in Bestandseinheit

Die genehmigte Menge des Eingangs in der Bestandseinheit.

Ausschussmenge in Bestandseinheit

Die Ausschussmenge in der Bestandseinheit.

Fakturierungsstatus

Zulässige Werte

  • Fakturiert
  • ---
  • Zu fakturieren
Fakturierart

Der Buchungsschlüssel der Rechnung.

Zulässige Werte

  • Intern
  • Manuell
  • Fakturierung im Gutschriftverfahren
Währung

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

Einheitenpreis in Auftragseinheit

Der voreingestellte Einheitenpreis, der durch Mulitplikation des Preisfaktors mit dem Basispreis aus dem aktuellsten Preisbuch der Preismatrix ermittelt wird.

Einheitenpreis in Preiseinheit

Der voreingestellte Einheitenpreis, der durch Mulitplikation des Preisfaktors mit dem Basispreis aus dem aktuellsten Preisbuch der Preismatrix ermittelt wird.

Preiseinheit

Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt.

Bruttoverbrauchsbetrag

Der Gesamtbetrag des Verbrauchs einschließlich Rabatten.

Gesamtrabattbetrag in Auftragswährung

Der Gesamtbetrag der Rabatte in der Auftragswährung .

Bezugsdatum für Rechnung

Das letzte Datum, für das Buchungen verarbeitet werden. Buchungen mit einem Buchungsdatum nach dem für einen Vorgang angegebenen Bezugsdatum werden im Vorgang nicht berücksichtigt.

Raster

Mit Hilfe des Raster-Codes kennzeichnen Sie das Raster Ihrer Aktivitäten. Über das Raster legen Sie das Datum und den Zeitpunkt fest (z. B. den Monat oder den Tag des Monats), an dem Sie die Aktivität durchführen wollen.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Das Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.

Summe abgeglichen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Bestellung vollständig abgeglichen.