VK-Auftragspositionen - Übersicht (tdsls4510m200)
Mit diesem Programm zeigen Sie Lieferdaten für eine Kombination aus VK-Auftrag, Auftragsposition und geplanter Lieferposition an.
Zu diesem Programm gehören die folgenden Registerkarten:
Allgemein
Enthält allgemeine Positionsdaten.Verknüpfte Objekte
Enthält Versanddaten für die Position.Status
Enthält Daten zum Status der Position. Auf dieser Registerkarte können Sie die Aktivität anzeigen, die als Nächstes für die Position ausgeführt werden muss.
- Auftrag
-
Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet.
- Position
-
Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.
- Folgenummer
-
Die Nummer der Lieferposition.
- Kunde
-
Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.
Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:
- Standardpreis und Rabattvereinbarungen
- Voreinstellungen für VK-Aufträge
- Lieferbedingungen
- Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
- Suchbegriff
-
Ein Suchbegriff ist eine alternative Bezeichnung zur Erleichterung der Suche. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung.
- Projekt
-
Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird.
HinweisDieses Feld kann ein Projekt aus den Paketen Fertigung oder Projekt enthalten.
Fertigung
- Wenn Sie in diesem Feld ein Projekt eingeben, müssen Sie den Artikel manuell als mit dem Projekt verknüpfen, indem Sie auf im Menü Entsprechendes Menü klicken.
- Wenn die VK-Abteilung des VK-Auftrags mit der gleichen kaufmännischen Firma verknüpft ist wie die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Projekts, können Sie ein beliebiges Projekt in dieses Feld eingeben. Wenn die VK-Abteilung des VK-Auftrags mit einer anderen kaufmännischen Firma verknüpft ist als die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Projekts, gibt der Wert des Kontrollkästchens Herstellungskosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts im Programm PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) vor, ob Sie das ausgewählte Projekt in dieses Feld eingeben können.
Projekt
Wenn eine Zuordnung für den Artikel auf der VK-Auftragsposition erforderlich ist, muss ein Projekt in diesem Feld angegeben werden. Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Projekt im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen.
- Aktivität
-
Die mit dem Projekt verknüpfte Aktivität.
- Artikel
-
Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.
Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.
Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:
- Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
- Service-Artikel
- Fremdbearbeitungsdienste
- Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Hinweis- Wenn es sich bei dem Auftrag um einen Reklamationsauftrag mit einem Lagerverwaltungssystem handelt und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben.
- Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie in dieses Feld keinen Mehrkomponentenartikel eingeben.
- und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.
- und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
- und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
- Lager
-
Das Lager, von dem die Waren versendet werden.
- Transportgrund
-
Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.
- Liefer-Code
-
Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.
- NachlieferMenge
-
Die in der Verkaufseinheit oder einer anderen Einheit angegebene Nachlieferungsmenge.
Die Nachlieferungsmenge wird wie folgt berechnet:
Auftrags-/Bestellmenge - Liefermenge.
- Mengeneinheit Nachlieferung
-
Die Einheit, in der die Nachliefermenge angegeben wird.
- Zurückgehaltene Menge
-
Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die Lieferposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben.
Durch dieses Feld ist es möglich:
- nur einen Teil der Auftrags-/Bestellmenge an Lagerwirtschaft freizugeben. Dadurch können Sie einen begrenzten Bestand auf mehrere Handelspartner aufteilen, anstatt ihn nur einem zuzuweisen.
- den Handelspartner bereits im Voraus darüber zu informieren, wie hoch die Nachlieferung(smenge) vermutlich ausfallen wird.
HinweisWenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die Lieferposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld NachliefermengeIn Auftragseinheit ein.
- Nachliefermenge bestätigen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Nachlieferung um eine bestätigte Nachlieferung.
- Fest reservierte Menge
-
Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit.
- Bestandseinheit
-
Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.
Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.
- Liefermenge
-
Die insgesamt für diese VK-Auftragslieferposition gelieferte Artikel menge, angegeben in der Bestandseinheit.
- Geplanter Liefertermin
-
Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.
Voreinstellung
Voreingestellt ist der Geplanter Liefertermin im VK-Auftragskopf.
Der für die Lieferposition geplante Liefertermin kann jedoch von dem für den Kopf geplanten Liefertermin abweichen, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern
- Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche erneut berechnen lassen
- Buchungsart
-
Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
- Rechnungsnummer
-
Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.
- Rechnungsdatum
-
Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.
HinweisDieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht und der Status der Rechnungsposition daraus folgend auf Fakturiert gesetzt wird.
- Verkaufsart
-
Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.
HinweisFür jede Verkaufsart wird ein Sammelkonto definiert. Wenn Ausgangsrechnungen gebucht werden, ruft LN die Verkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss.
- Zahlungsbedingungen
-
Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.
Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
- den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
- den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
- das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
- das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
- den Skontobetrag
Voreinstellung
Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:
- Wenn die VK-Auftragsposition aus einem Lieferschema generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen.
- Wenn die VK-Auftragsposition aus einem VK-Angebot generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Angebot übernommen.
- Wenn es sich bei der VK-Auftragsposition um eine Reklamationsauftragsposition handelt, die aus einer Abruf dokumentart mit einem verknüpften Vertrag generiert wurde, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
- Wenn die VK-Auftragsposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingung für Gutschriften des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.
- Wenn die VK-Auftragsposition aus einem frei verfügbaren EK-Feinabruf generiert wurde oder der VK-Auftrag ein Auftrag mit rückwirkender Preisänderung ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Ursprungsauftragsposition übernommen.
- Wenn die VK-Auftragsposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge:
- Wenn die VK-Auftragsposition eine Eilauftrags position ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) übernommen.
- Wenn ein Vertrag mit einer VK-Auftragsposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
- Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem VK-Auftragskopf übernommen.
- Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen
-
Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats.
- Zahlung
-
In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Verkaufsabteilung, die den VK-Auftrag erstellt hat, und dem Kunden definieren.
Hinweis- Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt, wenn das Feld Lieferart auf Verkauf, Fakturierung oder Direktlieferung steht.
- Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignationsergänzung für die Auftragsart im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) markiert ist.
- Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt, wenn das Feld Komponente - Abwicklung auf Komponentenpositionen steht.
Voreinstellung
Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) entnommen.
Zulässige Werte
- Bezahlung bei Erhalt
- Bezahlung bei Verwendung
- Keine Zahlung
- ---
- Rückgaben - Eigentumsverhältnisse
-
Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen.
Auf der Basis des Feldes Zahlung auf dem VK-Auftrag kann der Eigentümer die Firma, der Lieferant oder der Kunde sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss.
Zulässige Werte
- Im Firmeneigentum
-
In Firmeneigentum
- Konsignation
-
Konsignation
- Im Kundeneigentum
-
In Kundeneigentum
- Zurückgeben wie Entnommen
-
Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).
- Zurückgestellt
-
Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.
- ---
-
Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.
- Verknüpfte Folge
-
Die Nummer des Versanddatensatzes.
- Bestellpositionsart
-
Die Art dieser Auftragsposition.
Zulässige Werte
- Auftragsposition
-
Diese Auftragsposition ist in mehrere Folgenummern aufgeteilt. Sie zeigt die Gesamtmengen und Gesamtbeträge an. Nur allgemeine Felder können hier geändert werden. Für diese Position werden keine finanziellen oder logistischen Buchungen vorgenommen.
Eine solche Positionsart wird auch "Summenposition" genannt. Ihre Folgenummer ist null.
- Auftrag/Lieferposition
-
Diese Position kann eine der Folgenden sein:
- Eine normale Auftragsposition. Die Position wird entweder manuell oder automatisch erstellt. Ihre Folgenummer ist null.
- Eine aufgeteilte Auftragsposition. Die Position wird entweder manuell oder automatisch erstellt. Die Voreinstellungen für Felder werden aus der Auftragsposition genommen. Die Folgenummer der Lieferposition ist größer als null.
- Nachlieferung
-
Bei dieser Position handelt es sich um eine Nachlieferungsposition. Sie wird durch Bestätigung der Nachlieferung erstellt. Die Voreinstellungen für Felder stammen aus der ursprünglichen Position mit der Nachliefermenge. Die Folgenummer der Nachlieferungsposition ist größer als null.
- Fakturierung im Gutschriftverfahren
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die VK-Auftragslieferposition angewendet werden.
- Steuerfrei
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.
HinweisWenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:
- Eingeschränkt, und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
- Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.
- USt-Land
-
Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.
- USt-Code
-
Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt.
HinweisDer in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen.
- USt-Land Handelspartner
-
Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.
- Steuerklasse
-
Die Steuerklasse.
- Befreiungsgrund
-
Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann.
Hinweis- Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
- Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
- Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird.
- Steuerbefreiungsurkunde
-
Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.
Hinweis- LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen.
- Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
- Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
- Kunden-Auftragsnummer
-
Die Nummer der Bestellung des Kunden.
- Position des Kundenauftrags
-
Die Position, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.
- Lieferart
-
Die Lieferart der Lieferposition.
Zulässige Werte
- Abteilung
-
Die VK-Auftrags(liefer-)position muss an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben werden, jedoch wird anstelle eines Lagers eine Produktionsabteilung an das Paket Lagerwirtschaft weitergegeben. Die Lieferung erfolgt von der Produktionsabteilung zum Handelspartner. Dies gilt für generelle Artikel, die auf der Basis des Moduls Montageplanung zusammengestellt werden.
- Lager
-
Die VK-Auftragsposition (Lieferposition) wird von Lagerwirtschaft geliefert.
- Verkauf
-
Die Lieferung für die VK-Auftragspositionen muss über das Modul Verkauf erfolgen. Daraus folgt, dass Sie die Lieferungen im Programm Verkaufslieferungen (tdsls4101m200) verwalten müssen.
- Einkauf
-
Aus der VK-Auftragsposition muss eine Bestellung generiert werden.
Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:
- manuell, durch Auswahl von Einkauf.
- durch Auswahl der Option Bestellung generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den EK-Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
- nachdem Sie das Programm Bestellungen generieren (tdsls4241m000) mit markiertem Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist, ausgeführt haben. Nachdem für diese Positionen fest reservierte Bestellungen generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Einkauf.
- Produktion
-
Aus der VK-Auftragsposition bzw. VK-Lieferposition muss ein Produktionsauftrag generiert werden.
Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) wie folgt auswählen:
- manuell, durch Auswahl von Produktion.
- durch Auswahl der Option Produktionsauftrag generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den Fertigungsartikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
- nachdem Sie das Programm Produktionsaufträge generieren (tdsls4243m000) mit markiertem Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen ausgeführt haben, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist. Nachdem für diese Positionen fest reservierte Produktionsaufträge generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Produktion.
- ---
-
Es ist keine Lieferart relevant, da es sich um eine Auftragsposition der Art Auftragsposition handelt, was bedeutet, dass die Auftragsposition in mehrere Folgenummern (Lieferpositionen) unterteilt ist. Diese Position zeigt die Gesamtmengen und -beträge an.
- Fakturierung
-
Die VK-Auftrags(liefer)position muss lediglich fakturiert werden; es findet keine tatsächliche Lieferung statt. Dies trifft beispielsweise bei Konsignationsfakturierung und rückwirkender Preisänderung zu.
- Direktlieferung
-
Die VK-Auftragsposition ist eine Direktlieferung.
Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:
- automatisch, wenn die Auftragsmenge größer oder gleich der im Feld Direktlieferung ab Menge im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) festgelegten Menge ist.
- manuell, durch Auswahl von Direktlieferung.
- durch Auswahl der Option Direktlief.-Auftrag generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
Sie können diesen Wert jedoch nur auswählen, wenn das Feld Versandbeschränkung auf Keine gesetzt ist.
- Direktbereitstellung
-
Die VK-Auftragsposition muss direkt bereitgestellt werden.
Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:
- manuell durch Auswahl von Direktbereitstellung.
- durch Auswahl der Option Direktbereitst.Auftr. generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
- nachdem Sie das Programm Bestellvorschlag für VK-Auftrag generieren (tdsls4240m000) mit markiertem Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen ausgeführt haben, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist. Nachdem für diese Positionen Bestellvorschläge generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Direktbereitstellung.
HinweisWenn das Lager über ein Lagerverwaltungssystem gesteuert wird und das Kontrollkästchen Direktbereitstellung für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Direktbereitstellungsaufträge generieren. Im Anschluss daran können Sie dieses Feld nicht mehr auf Direktbereitstellung setzen.
- Folgenr. des Kundenauftrags
-
Die Folgenummer, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.
- Verkaufsbestätigung
-
Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.
- Folgenummer Änderungsauftrag
-
Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition.
- Änderungsgrund
-
Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann.
Voreinstellung
Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen:
- Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen"
- Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern"
- Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren"
HinweisSie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern.
- Änderungsart
-
Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition).
Voreinstellung
Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen:
- Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen"
- Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern"
- Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren"
HinweisFalls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben.
- Referenz für Auftragsposition
-
Die Referenz auf die Nummer der Auftragsposition einer anderen Anwendung.
- VK-Wechselkurs
-
Der Wechselkurs (Einkauf oder Verkauf) für Währungen.
- Kursfaktor
-
Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.
- Status
-
Die Bezeichnung der nächsten Aktivität, die bei der Auftragsabwicklung ausgeführt werden soll.
- Wechselkursdatum
-
Das Datum, das zur Bestimmung des Wechselkurses verwendet wird.
HinweisBei diesem Datum handelt es sich um das Systemdatum des VK-Auftrags, vorausgesetzt:
- Das Auftragsdatum des VK-Auftrags liegt nach dem Systemdatum. In diesem Fall ist das Wechselkursdatum das Auftragsdatum.
- Die Waren sind geliefert und die Wechselkursbestimmung erfolgt über den Liefertermin. In diesem Fall ist das Wechselkursdatum das Lieferdatum.
- Der VK-Auftrag wurde an Fakturierung freigegeben und die Wechselkursbestimmung erfolgt auf Basis des Belegdatum oder des Erwarteter Zahlungstermin. In diesem Fall werden die Werte für das Wechselkursdatum und für alle weiteren wechselkursrelevanten Felder dem Paket Fakturierung entnommen.
- Wechselkursverfahren
-
Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.
- Auftragspriorität
-
Dieses Feld gibt die Zuordnungspriorität der Lieferposition an.
- Rechnungsfirma
-
Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
- Auftragspositionstext
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
- Status im Paket Lagerwirtschaft
-
Der Status der Auftragsposition in Lagerwirtschaft.
Zulässige Werte
- Geplant
-
Der Anfangsstatus für eine Auslagerungsposition. Die Auslagerungsposition wurde neu erstellt. Die Verarbeitung des Auftrags kann gestartet werden. Das Markieren oder das Aufheben der Markierung des Kontrollkästchens Vorschläge für EinlagerungsPositionen generieren im Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000) bestimmt, ob der Status Geplant oder der Status Offen der Ausgangsstatus für Auslagerungspositionen einer bestimmten Lagerauftragsart ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Status "Geplant" für Lageraufträge und Auftragspositionen.
- Offen
-
Die Auslagerungsposition wird neu erstellt oder aktiviert. Es wurden noch keine Ist-Daten zugeordnet; die Auftragsposition ist zur Auftragsverarbeitung bereit. Die Parametereinstellungen geben vor, ob der Ausgangsstatus einer Auftragsposition Geplant oder Offen lautet. Wenn der Ausgangsstatus Geplant lautet, muss die Auftragsposition aktiviert werden, um den Status Offen zu erhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Status "Geplant" für Lageraufträge und Auftragspositionen.
- Vorgeschlagen
-
Es wird ein Auslagerungsvorschlag für die Auslagerungsposition generiert.
- Freigegeben
-
Der Auslagerungsvorschlag der Auslagerungsposition wird freigegeben.
- Zu prüfen
-
Die Artikel in der Auslagerungsposition müssen geprüft werden, nachdem die Kommissionierliste bestätigt wurde oder, sofern keine Kommissionierlisten im Auslagerungsverfahren enthalten sind, nachdem der Auslagerungsvorschlag freigegeben wurde.
- Geprüft
-
Der Status wurde nicht implementiert.
- Zum Versand bereit
-
Die Sendung der Waren in der Auslagerungsposition wird vorbereitet und die Artikel stehen für die Sendung bereit. Dieser Vorgang findet statt, nachdem der Auslagerungsvorschlag der Auslagerungsposition freigegeben, die Kommissionierliste bestätigt oder die Wareneingangsprüfung abgeschlossen wurde.
- Versendet
-
Die Artikel wurden versendet.
- Element
-
Das mit dem Projekt verknüpfte Element.
- Gelieferte Menge
-
Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.
- Liefereinheit
-
Die Einheit, in der die Menge des Artikels geliefert wird.
- Liefertermin
-
Das Datum, an dem die letzte Lieferung erfolgte.
- Bereit für
-
Der Code der nächsten Aktivität, die bei der Auftragsabwicklung ausgeführt werden soll.
- Status im Paket Fakturierung
-
Der Status der Auftragsposition in Fakturierung.
Zulässige Werte
- Ausgesetzt
-
Die Rechnungsdaten können nicht für die Fakturierung ausgewählt werden. Sie müssen die Rechnungsdaten bestätigen, bevor Sie die Rechnungen generieren können.
HinweisEin Rechnungslauf mit dem Status Ausgesetzt kann im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeitet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Status des Rechnungslaufs.
- Storniert
-
Die Rechnungsdatenposition wurde storniert. Wenn Sie die Stornierung rückgängig machen, wird der Rechnungsdatenstatus auf Gesperrt gesetzt.
- Genehmigt
-
Die Rechnungsdaten können für die Fakturierung ausgewählt werden, wenn Sie einen Rechnungslauf im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeiten.
- Zusammengestellt
-
Die Rechnung wurde zusammengestellt. LN hat eine vorläufige Folgenummer zur Kennzeichnung der Rechnung generiert. Sie können das Rechnungsdatum nach Bedarf in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern.
Sie können eine vorläufige Rechnung drucken, um die Rechnung zu prüfen, oder eine Ursprungsrechnung drucken und an den Rechnungsempfänger versenden. Wenn in der vorläufigen Rechnung ein Fehler vorliegt, können Sie die Zusammenstellung des Rechnung rückgängig machen. Der Rechnungsdatenstatus wird dann auf Gesperrt gesetzt.
- Gedruckt
-
Eine Ursprungsrechnung, die Sie an den Kunden versenden können, ist gedruckt worden. LN hat die vorläufige Rechnungsnummer durch die Belegnummer der Ursprungsrechnung ersetzt.
Die Rechnung sind endgültig und Sie müssen die Rechnung buchen. Sie können die Zusammenstellung nicht rückgängig machen oder die Rechnungsdaten ändern. Sie können die Ursprungsrechnung erneut drucken, falls dies erforderlich ist.
- Gebucht
-
Die Rechnung ist an den Kunden versandt und in das Paket Finanzwesen gebucht worden. Im Modul Debitorenbuchhaltung ist ein offener Posten erstellt worden.
Sie können die Ursprungsrechnung erneut drucken, falls dies erforderlich sein sollte, oder Sie können die Rechnungsdaten im Programm Rechnungsdaten archivieren und löschen (cisli3205m000) aus dem Paket Fakturierung löschen.
- Artikelkodierung
-
Das System für die Artikelkodierung.
- Gültigkeitseinheit
-
Die Gültigkeitseinheit.
- Enthält vom Kunden gestelltes Material
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die VK-Auftragsposition vom Kunden gestellte Materialien.
- K-Artikelversion
-
Die Version des Konstruktionsartikels.
- Standardbezeichnung
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Auftragsposition gedruckt. Wenn auch ein Auftragspositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Auftragspositionstextes voraus.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Auftragspositionstext, wenn vorhanden, auf der Auftragsposition gedruckt.
- Produktvariante
-
Die Produktvariante eines konfigurierbaren Artikels.
Sie können Produktvarianten aus den folgenden Programmen auswählen:
- dem Programm Produktvarianten (tipcf5501m000), wenn das Produkt auf einem Artikel basiert, bei dem das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Werkstattfertigung gesetzt ist.
- dem Programm Produktvarianten - Bestand (Montage) (tiapl3600m000), wenn das Produkt auf einem Artikel basiert, bei dem das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist.
Hinweis- Wenn die Voreingestellte Lieferquelle eines Artikels Werkstattfertigung lautet, können Sie nur solche Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) auf VK-Auftrag, Projekt (PCS) oder Standardvariante gesetzt ist.
- Wenn die Voreingestellte Lieferquelle eines Artikels Zusammenstellung/Montage lautet, können Sie nur solche Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (Montage) (tiapl3500m000) auf VK-Auftrag, Standardvariante oder Pseudoauftrag gesetzt ist.
- Kundenspezifisch anpassen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel kundenspezifisch angepasst. Daher muss eine Projektstruktur oder eine Produktstruktur im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generiert werden.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie auf Basis der Einstellung der Kontrollkästchen Projektteile (PCS) für alle Aufträge generieren und Projektteile (PCS) für Kosten-/Service-Artikel generieren im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) Produkte, EK-Artikel, Fertigungsartikel, Kostenartikel oder Service-Artikel als PCS-Projektteile mit einem Projekt verknüpfen.
Hinweis- Die Einstellung dieses Kontrollkästchens wird als Voreinstellung aus dem Kontrollkästchen Anpassbar im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen, sie kann jedoch im aktuellen Programm geändert werden.
- Nachdem für den Artikel eine Projekt- oder eine Produktstruktur generiert worden ist, hebt LN die Markierung dieses Kontrollkästchens auf.
- MKA-Gruppe
-
Die MKA-Gruppe, die mit dem Kunden verknüpft ist und die verwendet wird, um die Komponenten eines Mehrkomponentenartikels zu finden, wenn Sie dem Kunden einen Mehrkomponentenartikel verkaufen.
HinweisWenn das Kontrollkästchen Alternative MKA-Gruppen zulassen im Programm Kunde (tccom4110s000) während der Erfassung der VK-Auftragsposition markiert ist, können Sie Mehrkomponentenartikel nicht nur aus der mit dem Kunden im Feld MKA-Gruppe des Programms Kunde (tccom4110s000) verknüpfen MKA-Gruppe auswählen, sondern auch aus anderen MKA-Gruppen.
- Gesperrt
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Lieferposition gesperrt.
- Zusatzkostenposition
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition eine Zusatzkostenposition.
- Auftragsdatum
-
Das Auftragsdatum.
Voreinstellung
Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen.
- Auftrags-/Bestellmenge
-
Die vom Kunden bestellte Artikel menge, angegeben in der Verkaufseinheit.
HinweisDieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:
- Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
- Bedarfsmenge, wenn die Bestätigte Menge gleich null (0) ist.
- VK-Einheit
-
Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.
- Storniert
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Lieferposition storniert.
- Geändert
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Lieferposition nach der Genehmigung geändert.
- Preis
-
Der Einheitenpreis der VK-Auftragsposition, angegeben in der Währung des VK-Auftragskopfes.
HinweisWenn der Artikel eine Gültigkeitseinheit ist, wird der Aufschlag im Preis berücksichtigt. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Anforderung im Programm Anforderungen (tcuef0106m000) definieren. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) anzeigen.
Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Verkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialpreise enthalten.
- Betrag
-
Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition
- Währung
-
Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.
Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:
- Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
- Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
- Preisursprung
-
Die Herkunft des Preises.
Zulässige Werte
- Artikeldaten (Einkauf)
- Artikeldaten (Verkauf)
- Artikeldaten (Service)
- Lieferanten-Preisbuch
- Voreingestelltes Preisbuch
- Preisstruktur
- ---
- Extern
- Verbrauch
- Generelle Preisliste
- Manuell
- Projektbezogenes Kostenobjekt
- Vertrag
- Produktvariante
- Voreingestelltes Preisbuch
-
Die Herkunft des voreingestellten Preisbuchs, auf dem die Berechnung des Preises basiert.
Zulässige Werte
- Verkauf
-
Der Preis basiert auf dem VK-Preis des Artikels.
- Service (TS)
-
Der Preis basiert auf dem Service-Preis des Artikels.
- Preismatrixdefinition
-
Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist.
- Preismatrixpriorität
-
Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.
- Rabattursprung
-
Die Herkunft des Rabatts.
Zulässige Werte
- Rabattstruktur Preisbuch
-
Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.
- Extern
-
Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.
- Manuell
-
Der Rabatt wird manuell erfasst.
- Vertrag
-
Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.
- Rabattstruktur
-
Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix
- Rabatt-Code
-
Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.
Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:
- Standardrabatte
- Zuschläge
- Zahlbare Provisionen
- Zahlbare Boni
- Strukturrabatt
-
Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.
Der Prozentsatz für den Strukturrabatt umfasst die Summe aller Rabatte mit dem Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch. Der Gesamtstrukturrabatt der Position wird mit Hilfe einer Preis- oder einer Rabattmatrix eingelesen. Dies ist der Rabatt, bevor Rabatte manuell hinzugefügt oder Matrixrabatte geändert oder gelöscht werden.
- Positionsrabatt
-
Der Rabattprozentsatz, der für die VK-Auftragsposition gilt.
- Rabattmatrixart
-
Definiert die Art einer Matrixdefinition und ist mit einer Gruppe von Matrixattributen verknüpft.
Die folgenden Matrixarten sind in Modul Preisfindung verfügbar:
- Verkaufspreis
- VK-Positionsrabatt
- VK-Gesamtrabatt
- Einkaufspreis
- EK-Positionsrabatt
- EK-Gesamtrabatt
- Interner Verrechnungspreis
- Positionsgest. Absatzförderungen
- Auftragsgest. Absatzförderungen
- Frachttarife Kunde
- Frachttarife Spediteur
Jede Art weist ihre eigene Auswahl an Attributen auf. Bei einer Matrixart wird die Matrixdefinition durch eine Kombination von höchstens sechs Attributen gekennzeichnet.
- Rabattmatrix
-
Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.
- Rabattmatrixpriorität
-
Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.
- Rabattverfahren
-
- Brutto
-
Rabatte werden aus dem Bruttobetrag berechnet.
- Netto
-
Rabatte werden aus dem Nettobetrag berechnet.
- Auftragsrabattbetrag
-
Der Auftragsrabattbetrag.
- Rabattbetrag
-
Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die VK-Auftragsposition.
- Rabattbetrag Auftragsposition
-
Der Rabattbetrag der Auftragsposition.
HinweisDer Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen.
- Bestimmend
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte VK-Auftragsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtauftragswert bei Anwendung des Gesamt- Auftragsrabatts berechnet wird.
- Wählbar
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte VK-Auftragsposition angewendet.
- Gesamtrabatt bei Absatzförderung
-
Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen für die Position geltenden Absatzförderungen basiert.
- Mehrere Absatzförderungsverfahren
-
Bestimmt wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf Ebene der VK-Auftragsposition mehrere Absatzförderungen auswählen.
Zulässige Werte
- Parallel
-
Der Rabattbetrag für jede Absatzförderung wird individuell unter Verwendung des Auftragspositionsbetrags oder des Gesamtauftragsbetrags berechnet. Rabatte aus allen Absatzförderungen werden addiert. Nach der Berechnung der Rabattbeträge für Absatzförderungen wird dieser Betrag vom Auftrags(positions)betrag abgezogen.
- Kumuliert
-
Der Rabattbetrag für eine Absatzförderung wird unter Verwendung des Auftragspositionsbetrags oder des Gesamtauftragsbetrags berechnet und sofort vom Auftrags(positions)betrag abgezogen. Der verbleibende Auftrags(positions)betrag wird zur Berechnung des Rabatts für die nächste Absatzförderung für diesen Auftrag/diese Position verwendet. Der Auftrags(positions)betrag wird jedes Mal reduziert, wenn eine Absatzförderung angewandt wird.
- Warenempfänger
-
Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.
- Lager Warenempfänger
-
Das Lager, an das die Waren versendet werden.
Hinweis- Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung oder Bezahlung bei Verwendung gesetzt wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung aus dem Feld Lager Warenempfänger im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) übernommen.
- Wenn der Wert im Feld Herkunft für den VK-Auftrag Einkauf lautet, muss dieses Feld ausgefüllt werden.
- Adresse Warenempfänger
-
Die Adresse (Code) des Warenempfängers.
HinweisSie können das Feld Adresse Warenempfänger überschreiben, um eine für diese Lieferposition geltende Adresse einzugeben.
- Lieferort
-
Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen.
- Ansprechpartner Warenempfänger
-
Der Ansprechpartner des Warenempfängers.
- Geplantes WE-Datum
-
Das geplante WE-Datum.
Hinweis- Voreingestellt ist das Geplantes WE-Datum des VK-Auftragskopfes.
- Dieses Feld wird mit dem Wert des Feldes Bestätigtes WE-Datum gefüllt, wenn dieses bestätigte Wareneingangsdatum angegeben wird.
- Zollwert
-
Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird.
Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten.
Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an den VK-Auftrag weitergeleitet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktlieferung.
HinweisDer Zollwert kann nur angewendet werden, wenn die Waren von Lagerwirtschaft geliefert werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den VK-Auftrag an Lagerwirtschaft freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Paket Lagerwirtschaft übernommen.
Voreinstellung
Dieses Feld wird als Voreinstellung mit dem Verkaufspreis des Artikels befüllt. Wenn der Verkaufspreis gleich null (0) ist, werden als Voreinstellung die Selbstkosten angezeigt.
Der voreingestellte Zollwert wird wie folgt berechnet:
Preis - Auftragspositionsrabatte - Auftragskopfrabatt
Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern.
Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern:
- Eine Firma liefert ein Ersatzteil, auf das Garantie besteht. Der Preis des Ersatzteils ist null (0), aber der Wert des Ersatzteils und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
- Eine Firma verleiht eine Maschine an einen Handelspartner im Ausland. Der Preis für diesen Dienst ist null (0), aber der Wert der Maschine und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
- Einheit ist verbindlich
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Mengeneinheit bindend. Diese Waren können nicht in einer anderen Verpackungseinheit als in der zur Mengeneinheit gehörenden Einheit verschickt werden.
HinweisLN prüft, ob die Auftragsmenge beim Versand der Waren nicht zu Problemen führt.
Beispiel
Mengeneinheit Kartons Auftragsmenge 10 Paletten (à 10 Kartons) Im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000):
- Das Kontrollkästchen Überlieferungen zulassen ist markiert.
- Das Feld Toleranzart steht auf Prozentsatz.
- Das Feld Maßnahme steht auf Sperren.
- Der Wert im Feld Maximale Toleranz lautet 15.
Folglich können Sie höchstens 11 Paletten liefern, was einer Menge von 110 Kartons entspricht. Wenn Sie versuchen, 12 Paletten zu senden, ist die Toleranz von 15% überschritten und Sie erhalten zum Versenden der Waren keine Genehmigung.
HinweisWenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens als Voreinstellung aufgehoben und das Kontrollkästchen deaktiviert.
- Länge
-
Die Länge des Artikels.
Die Länge des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat.
- Breite
-
Die Breite des Artikels.
Die Breite des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat.
- Höhe
-
Die Stärke des Artikels.
Die Stärke des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat.
- Versandbeschränkung
-
Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.
Zulässige Werte
- Keine
-
Es gibt keine Versandbeschränkung. LN bearbeitet die Aufträge auf der Basis des verfügbaren Bestands. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine vollständige Lieferung. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine Nachlieferung.
- Auftrag vollständig versenden
-
Der gesamte Auftrag muss mit einer einzigen Sendung versendet werden. Das heißt, LN lässt keine Teillieferungen zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand des Auftrags verschoben.
- Satz vollständig versenden
-
Alle Auftragspositionen mit den folgenden gleichen Lieferkriterien müssen mit einer einzigen Sendung versendet werden:
- Liefertermin
- Spediteur
- Lager
- Warenempfänger
- Adresse Warenempfänger
LN ordnet diesen Auftragspositionen die gleiche Satznummer zu. Andere Auftragspositionen können separat versendet werden.
- Position vollständig versenden
-
Jede Auftragsposition muss vollständig versendet werden. LN ordnet jeder Auftragsposition eine eindeutige Satznummer zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand der Auftragsposition verschoben.
- Position versenden und stornieren
-
Der verfügbare Bestand wird versendet. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, wird die Sendung vollständig geliefert. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird die restliche Menge nicht nachgeliefert, sondern storniert. LN ordnet der Auftragsposition einen vordefinierten Stornierungsgrund zu. Dieser wird im Feld Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert.
- Bausatz vollständig versenden
-
Ein Hauptartikel muss als Ganzes geliefert werden. LN weist den Komponentenpositionen, die zusammen einen Hauptartikel darstellen und als vollständiger Satz geliefert werden müssen, eine eindeutige Satznummer zu. Unzureichender Bestand führt zu einer Nachlieferung für den Hauptartikel, der vollständig geliefert werden muss.
- ---
-
Es gibt keine Versandbeschränkung auf dieser Ebene.
- Lieferbedingungen
-
Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.
- Ort der Eigentumsübergabe
-
Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.
- Zusatzangaben (Intrastat)
-
Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.
Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.
- Frachtauftrag vom Modul "Verkauf" aus generieren
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragslieferposition ein Frachtauftrag generiert werden.
- Fakturierung für Fracht
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.
- Frachtbetrag verbindlich
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden.
HinweisSie können den Frachtbetrag jedoch im aktuellen Programm aktualisieren.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Fracht aktualisiert werden.
- Spediteur verbindlich
-
Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.
- Frachtkosten fakturieren nach
-
Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:
- Frachtkosten
- Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)
- Frachttarife Kunde
HinweisDie Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.
- Frachtbetrag
-
Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird.
HinweisJe nach Wert des Feldes Zu fakturierende Frachtkosten im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) bestimmt LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist.
- Tour
-
Die Tour, mit der die VK-Auftragsposition normalerweise geliefert wird.
HinweisDas Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellte Tour für Auftragsposition im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie die Tour für die VK-Auftragsposition abgerufen wird.
- Spediteur/LDL
-
Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.
Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.
HinweisDas Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellten Spediteur für Auftragspos. im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie der Spediteur für die VK-Auftragsposition abgerufen wird.
- Fracht-Service-Grad
-
Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:
- Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
- Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags
Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird.
- Abteilung
-
Die Produktionsabteilung des Artikels, die zur Direktübertragung von Bestand verwendet wird.
- Absatzweg
-
Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden.
Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden.
Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.
- Freigabe am
-
Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft.
Um zum geplanten Liefertermin liefern zu können, berechnet LN das geplante Freigabedatum folgendermaßen:
Geplanter Liefertermin - Auslagerungsdauer
- Lageraktivitäten
-
In diesem Feld wird angegeben, ob ein vollständiger Artikel oder seine Komponenten geliefert werden.
HinweisWenn das Kontrollkästchen CTP-Überprüfung für Verkauf im Programm Parameter Unternehmensplanung (cprpd0100m000) markiert ist und die VK-Auftragsposition auf Nach Einzelteil gesetzt wurde, wird der frei verfügbare Bestand für alle Komponenten überprüft, wenn der frei verfügbare Bestand für die VK-Auftragsposition geprüft wurde. Wenn der frei verfügbare Bestand bei einer der Komponenten unzureichend ist, können Sie die VK-Auftragsposition nicht speichern.
Voreinstellung
- Wenn es sich bei dem Artikel um einen Bausatzartikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Einzelteil.
- Wenn es sich bei dem Artikel um einen Fertigungsartikel oder einen generellen Artikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Hauptartikel. Sie können diesen Wert bei Bedarf in Nach Einzelteil ändern.
- Wenn es sich bei dem Artikel um einen fiktiven Artikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Einzelteil. Um den fiktiven Artikel als Endprodukt liefern und die zugehörige Auftragsplanung in Unternehmensplanung generieren zu können, müssen Sie den Wert von Nach Einzelteil in Nach Hauptartikel ändern.
- In allen anderen Fällen steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Hauptartikel.
HinweisDieses Feld darf nicht den Wert Nach Einzelteil haben, wenn Folgendes zutrifft:
- es sich bei dem Artikel um einen Bausatzartikel, einen fiktiven Artikel, einen generellen Artikel, eine EK-Artikelstückliste oder um eine Fertigungsartikelstückliste handelt.
- Das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich ist markiert.
- Die VK-Auftragsart ist auf Konsignationsergänzung oder Konsignationsfakturierung gesetzt. Sie können dies im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) definieren.
- Die Komponenten der VK-Stückliste sind nicht länger gültig.
- Der VK-Auftrag ist ein Reklamationsauftrag mit einem über WMS gesteuerten Lager, und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel ist für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert.
- Das Lager wird über WMS gesteuert, und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager ist im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert.
- Komponente - Abwicklung
-
Legen Sie fest, wie Komponenten für die VK-Auftragsposition behandelt werden.
Hinweis- Dieses Feld kann nur dann definiert werden, wenn das Kontrollkästchen Erweiterte Abwicklung von Bausätzen implementiert im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert und das Feld Lageraktivitäten in diesem Programm auf Nach Einzelteil gesetzt ist.
- Bei Abholaufträgen, Kostenaufträgen, Aufträgen mit rückwirkender Preisänderung, Konsignationsaufträgen und Reklamationsaufträgen für Ausschuss wird dieses Feld automatisch auf --- gesetzt.
Voreinstellung
Die Voreinstellungen für dieses Feld können aus den folgenden Programmen abgerufen werden:
- Über das Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000).
- Wenn das Feld Komponente - Abwicklung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) auf --- gesetzt ist, aus dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000).
- Wenn die Felder Komponente - Abwicklung in den Programmen und Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) und VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) auf --- stehen, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung auf VK-Stückliste gesetzt.
Zulässige Werte
- VK-Stückliste
-
Komponenten werden mithilfe einer VK-Stückliste abgewickelt.
- Komponentenpositionen
-
Komponenten werden mithilfe von Komponentenpositionen abgewickelt.
- Beendet
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die VK-Auftragsposition beendet. Folglich wird die Verarbeitung der verbleibenden Komponenten einer teilweise gelieferten VK-Auftragsposition beendet.
Die Auftragsposition kann nur beendet werden, wenn Folgendes zutrifft:
- Es ist ein Überschuss vorhanden. Das bedeutet, dass bereits Lieferungen für verknüpfte Komponenten positionen erfasst wurden.
- Der Status des/der verknüpften Lagerauftrags/Bestellung lässt die Beendigung zu.
Sie können Verkaufsauftragspositionen in den Programmen VK-Auftragsposition beenden (tdsls4201s400) oder Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) beenden.
HinweisSo lange Sie eine Auftragsposition stornieren können, können Sie sie nicht beenden.
- Chargenauswahl
-
Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen.
Zulässige Werte
- Beliebige Charge
-
Die eingegangenen oder versendeten Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden.
- Gleiche Charge
-
Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören.
- Bestimmte Charge
-
Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich.
- Charge
-
Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.
Wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge steht, können Sie eine Charge aus den folgenden Programmen auswählen:
- Artikel - Charge (whltc1100m000)
- Chargenbestand nach Lager und Artikel (whltc1505m000)
- Bestand am Bestandspunkt (whinr1540m000)
Hinweis- Jede Lieferung muss von dieser Charge erfolgen. Wenn eine Lieferung erfolgt ist und der Wert des Feldes Chargenauswahl auf Gleiche Charge steht, trägt LN in das Feld Charge den Code der nächsten zu liefernden Charge ein.
- Eine Charge kann im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft werden. Sie können den Satz für Charge und ID-Artikel, mit dem der Artikel verknüpft ist, anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) klicken.
- Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge und/oder Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können.
- Auswahl ID-Nummer
-
Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel (tcibd0501m000) festgelegt.
- Beliebig
-
Es muss keine bestimmte ID-Nummer mit der Auftragsposition verknüpft sein. Entsprechend wird die ID-Nummer vom Paket Lagerwirtschaft oder dem Modul Einkauf bestimmt (wenn es sich um Nicht-Bestandsartikel handelt).
- Bestimmt
-
Sie können die ID-Nummer, die mit der Auftragsposition aus dem Programm Artikel - ID-Nummern und Läger (whltc5100m000) verknüpft sein muss, manuell auswählen. Sie können nur Artikel auswählen, für die das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.
- ID-Nummer
-
Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird.
HinweisWenn die Auftrags-/Bestellmenge des Artikels mit ID-Nummer die Menge übersteigt, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) angegeben ist, und der Artikel im Bestand vorhanden ist, generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100), nachdem die Sendung im Paket Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nach Empfang eines Lieferavis, wenn es sich um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft. Durch einen Klick auf die Schaltfläche im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) können Sie den Satz für die Charge und den ID-Artikel anzeigen, mit der/dem die ID-Nummer verknüpft ist.
Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand vorhanden ist, speichert LN den/die ID-Nummer(n) nicht auf die VK-Auftragsposition oder die Lieferpositionen, sondern nimmt die Speicherung in einem Satz für Charge und ID-Nummer im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) vor. Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die mit dem ID-Nummernsatz verknüpften ID-Nummern durch Klicken auf die Schaltfläche im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) anzeigen.
- Eilauftragsposition
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Auftragsposition um eine Eilauftragsposition.
Voreinstellung
Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Eilauftrag im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen. Sie können die Einstellung dieser Position jedoch ändern. Sie können z. B. für den Artikel eine Auftragsposition als Eilauftragsposition erstellen.
- Lieferfirma
-
Die Lieferfirma, in der der Artikel verfügbar ist.
Die Lieferfirma wird als Lieferant angesehen, wenn eine Bestellung generiert wird.
- Versandlager
-
Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist.
Das Versand lager wird an den Einkauf weitergemeldet, wenn eine Bestellung generiert wird.
- Vertrag
-
Der VK-Vertrag.
Sie können auf Folgendes klicken:
- , um einen Vertrag mit der VK-Auftragsposition zu verknüpfen.
- , um eine bereits bestehende Verknüpfung mit einem Vertrag aufzuheben.
- Vertragsposition
-
Die Nummer der VK-Vertragsposition.
- VK-Abteilung für Vertrag
-
Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist.
- Vertrag ignoriert
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.
Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:
- Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
- Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.
HinweisWenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.
- Status Auftragszusage
-
Der Status der Auftragszusage.
Zulässige Werte
- Akzeptiert
-
Die Position kann rechtzeitig an den Kunden geliefert werden.
Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Es ist ein ausreichender Bestand verfügbar oder eine Bestandsunterdeckungsoption wurde erfolgreich durchgeführt.
- Für die Position muss nicht der verfügbare Bestand geprüft werden.
- Nicht akzeptiert
-
Die Position kann nicht rechtzeitig an den Kunden geliefert werden.
Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Es ist kein ausreichender Bestand verfügbar oder eine Bestandsunterdeckungsoption wurde erfolglos durchgeführt.
- Eine Position mit dem Status Ausnahme wird manuell auf Nicht akzeptiert gesetzt.
Dies kann in den folgenden Programmen geschehen:
- VK-Angebotszusage - Positionen (tdsls1501m200)
- VK-Auftragszusage - Positionen (tdsls4101m400)
- VK-Auftragszusageposition - Komponenten (tdsls4563m200)
- VK-Auftragszusage - Positionen (tdsls4117m000)
- Ausstehend
-
Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- der verfügbare Bestand muss noch geprüft werden
- Positionen mit dem Status Akzeptiert oder Nicht akzeptiert wurden manuell geändert und müssen erneut auf verfügbaren Bestand geprüft werden
- Ausnahme
-
Das Bestandsprüfungsverfahren kann nicht bestimmen, ob ein Status Akzeptiert oder Nicht akzeptiert lautet. Falls möglich, wird eine Fehlermeldung im Programm Meldungsprotokoll (tcstl1500m000) protokolliert.
Sie müssen den Fehler manuell beheben.