VK-Teilrechnungsaufträge (tdsls4110m000)
Mit diesem Programm:
- Sie können Teilrechnungspositionen eines VK-Teilrechnungsauftrags anzeigen, erfassen und verwalten.
- Ändern Sie Daten für Teilrechnungspositionen, die bereits an Fakturierung freigegeben wurden und deren Rechnungsstatus Genehmigt oder Ausgesetzt lautet.
Dieses Programm rufen Sie auf:
- Über das Programm VK-Teilrechnungsaufträge (tdsls4600m100), indem Sie eine Teilrechnungsposition auswählen und doppelt darauf klicken.
- Über das Hauptmenü.
Im entsprechenden Menü können Sie Folgendes auswählen:
- , um eine Teilrechnung für einen VK-Auftrag abzuschließen. Ein VK-Teilrechnungsauftrag kann nur abgeschlossen werden, wenn alle Auftragspositionen geliefert und alle Nicht-Garantie-Teilrechnungen gestellt wurden.
- Teilrechnungsschemata, um das Programm Teilrechnungsschemata (tcmcs2140m000) zu starten, in dem Sie ein voreingestelltes Teilrechnungsschema auswählen und in das aktuelle Programm kopieren können
- Teilrechnung - Verrechnungen (tdsls4513s000) zu starten. , um das Programm
- VK-Aufträge/Abrufe an Fakturierung freigeben (tdsls4247m000) zu starten, in dem Sie Teilrechnungen an Fakturierung freigeben können , um das Programm
- Fakturierung freizugeben , um eine Teilrechnungsposition direkt nach
- Teilrechnungen für PCS-Projekte anzeigen, um nur die Teilrechnungspositionen anzuzeigen, die mit dem Projekt verknüpft sind Dieser Befehl wird nur angezeigt, wenn dieses Programm über das Programm 360°-Überblick PCS-Projekt (tipcs0320m000) gestartet wird.
- Historie VK-Teilrechnungsaufträge (tdsls4552m000) zu starten. , um das Programm
Der Gesamtteilrechnungsbetrag kann nicht über dem gesamten Warenbetrag liegen (zusätzliche Kosten ausgenommen).
- Auftrag
-
Die Nummer, die den VK-Auftrag identifiziert; dies ist auch der VK-Teilrechnungsauftrag.
- Status
-
Der Status des VK-Auftrags.
Zulässige Werte
- Ausgesetzt
-
Der Auftrag wird durch eine andere Anwendung/einen anderen Prozess erstellt oder abgewickelt und kann daher nicht verwaltet werden.
VK-Aufträge, deren Ursprung von Manuell abweicht, können diesen Status erhalten.
- Frei
-
Der Auftrag erhält diesen Status, wenn:
- der Auftrag aus dem Status Ausgesetzt erstellt oder bestätigt wird.
- alle Positionen eines genehmigten VK-Auftrags gelöscht werden.
Ein freier VK-Auftrag muss genehmigt werden.
- Genehmigt
-
Der Auftrag wurde genehmigt.
- Geändert
-
Der Auftrag erhält diesen Status, wenn:
- Auftragspositionen nach Genehmigung des Auftrags hinzugefügt, geändert, storniert oder gelöscht werden.
- die Sperre eines gesperrten VK-Auftrags aufgehoben wird.
Ein geänderter VK-Auftrag muss erneut genehmigt werden.
- In Bearbeitung
-
Der Auftrag kann sich in verschiedenen Stadien der Lieferprozedur befinden.
- Abgeschlossen
-
Alle in der Auftragsprozedur für die VK-Auftragsart vorgesehenen Schritte wurden ausgeführt.
- Storniert
-
Alle Positionen des Auftrags wurden gelöscht und stehen für eine weitere Bearbeitung nicht mehr zur Verfügung.
- Gesperrt
-
Der Auftrag ist gesperrt und steht (vorübergehend) für eine weitere Bearbeitung nicht zur Verfügung.
- Freigegeben
-
Ein technischer/vorübergehender Status während der Freigabe an das Lager.
- Rechnungsempfänger
-
Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
- Fakturierung nach Teilrechnungen
-
Fakturierte Teilrechnungen werden bei Lieferung und Fakturierung verrechnet (vom Warenbetrag abgezogen).
Die folgenden Verrechnungsarten sind verfügbar:
- Direkte Verrechnung
- Indirekte Verrechnung
Zulässige Werte
- Nein
- Teilrechnungsplan
- Direkte Verrechnung
- Indirekte Verrechnung
- Abgeschlossen
- Währung
-
Die Währung.
- Warensumme
-
Der Gesamtwert der Waren, die im VK-Auftrag aufgelistet sind.
- Angeforderte Rechnung
-
Der Gesamtbetrag der VK-Auftragspositionen, für die bereits eine Rechnung angefordert, aber noch nicht ausgegeben wurde.
- Fakturiert
-
Die gesamte Warenmenge des VK-Auftrags, die den Status Fakturiert aufweist.
- Teilrechnungssumme
-
Die Rechnungssumme der auf dem VK-Auftrag aufgeführten Teilrechnungen.
- Teilrechnungen angefordert
-
Hierbei handelt es sich um dem Gesamtbetrag der Teilrechnungen im VK-Auftrag, für die bereits eine Rechnung angefordert, aber noch nicht ausgestellt wurde.
- Fakturierte Teilrechnungen
-
Der Gesamtbetrag der Teilrechnungspositionen, die den Status Fakturiert aufweisen.
- Teilrechnungen
-
Die Gesamtanzahl von verrechneten Teilrechnungen.
HinweisFakturierte Teilrechnungen werden gegen fakturierte Waren verrechnet, wenn die Waren über das Paket Fakturierung fakturiert werden.
- Teilrechnungsposition
-
Die Positionsnummer der Teilrechnungsposition auf dem VK-Teilrechnungsauftrag.
- Teilrechnungsart
-
Die Art der Teilrechnung.
Hinweis- Die Teilrechnungsarten Korrektur - Normal und Korrektur - Anzahlungsrechnung können nur angewendet werden, wenn der Abruffreigabestatus der ursprünglichen Teilrechnung Fakturiert oder Rechnungsanforderung generiert und der Status im Paket Fakturierung auf Zusammengestellt oder Gedruckt gesetzt ist.
- Das Feld Vorauszahlung verwenden als im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) bestimmt, welche Teilrechnung der Art Anzahlung Sie im aktuellen Feld festlegen können.
- Ein VK-Auftrag kann nur Teilrechnungspositionen der gleichen Teilrechnung der Art Anzahlung enthalten: entweder Anzahlungsrechnung oder Vorauszahlungsanforderung.
Zulässige Werte
- Anzahlungsrechnung
-
Anzahlungsteilrechnungen müssen fakturiert und vom Kunden bezahlt werden, bevor die Waren geliefert werden können.
Für eine Anzahlungsrechnung gilt Folgendes:
- Die Rechnung ist ein offizielles, rechtlich bindendes Dokument. Der Betrag wird damit über die entsprechende Integrationsbelegart als ermittelte Erlöse gebucht.
- Die Rechnung wird in die zusammenfassende Meldung und die Steuererklärung aufgenommen.
- Die VK-Statistik wird aktualisiert; die Art der Erlöse qualifiziert sich als vorübergehende Erlöse.
- Korrektur - Anzahlungsrechnung
-
Eine Korrektur einer Anzahlungsteilrechnung, durch die der ursprüngliche Teilrechnungsbetrag storniert wird.
- Vorauszahlungsanforderung
-
Eine Anforderung gegenüber einem Handelspartner zur Zahlung eines bestimmten Betrags oder eines Prozentsatzes, bevor die Waren geliefert werden können.
Folgendes gilt für eine Vorauszahlungsanforderung:
- Bei der Rechnung handelt es sich nicht um ein offizielles, rechtlich bindendes Dokument. Der Betrag der Vorauszahlungsanforderung wirkt sich daher nicht auf die Erlöse aus.
- Es wird ein offener Posten für den Betrag angelegt, der gemäß Programm Sammelkonten nach Debitorengruppe (tfacr0515m000) auf das Sammelkonto (Vorausrechnungs-/Vorauszahlungsanforderung) gebucht wird. Buchungsschlüssel und Nummernkreis, die für die Erstellung des Finanzbelegs für das Fakturierungsszenario Vorauszahlungsanforderung verwendet werden, werden aus dem Programm Buchungsschlüssel Fakturierung (cisli0101m000) abgerufen.
- Es wird keine USt. berechnet, gedruckt und gebucht, und der Betrag wird in der zusammenfassenden Meldung nicht berücksichtigt.
- Der Betrag der Vorauszahlungsanforderung wird mit den Warenlieferungen verrechnet, nachdem die Umsatzsteuer für die gelieferten Waren berechnet wurde.
- Für den Betrag der Vorauszahlungsanforderung sind keine ermittelten oder vorübergehenden Erlöse verfügbar. Daher kann die VK-Statistik nicht aktualisiert werden.
- Es besteht keine Verknüpfung zwischen der Position der Vorauszahlungsanforderung und den rechnungsbezogenen Daten wie monatlicher Abrechnung oder Kreditprovisionen.
- Korrektur - Anzahlung
-
Die Korrektur einer Vorauszahlungsanforderung, durch die der ursprüngliche Teilrechnungsbetrag storniert wird.
- Normal
-
Normale Teilrechnungen werden vor oder bei Lieferung der Waren ausgestellt.
- Korrektur - Normal
-
Eine Korrektur einer normalen Teilrechnung, durch die der ursprüngliche Teilrechnungsbetrag storniert wird.
- Sicherheit
-
Garantie-Teilrechnungen können nur gestellt werden, nachdem alle anderen Teilrechnungen gestellt und alle Waren geliefert worden sind.
- Korrektur - Garantie
-
Eine Korrektur einer Garantie-Teilrechnung, durch die der ursprüngliche Teilrechnungsbetrag storniert wird.
- Prozentsatz
-
Der Prozentsatz der Nettoauftragssumme, der für die Teilrechnungsposition reserviert ist.
Wenn eine Teilrechnungsposition hinzugefügt wird, wird ein Prozentsatz eingefügt. Für die erste Position sind 100 Prozent vorgegeben. Für jede weitere hinzugefügte Position berechnet sich der voreingestellte Prozentsatz wie folgt:
100 - Gesamtprozentsatz für Teilrechnungspositionen
Bei der Aktualisierung von Prozentsätzen überprüft LN, ob der Gesamtprozentsatz der Teilrechnungspositionen nicht mehr als 100 Prozent beträgt.
- Betrag
-
Der Betrag der Teilrechnungsposition.
- Abruffreigabestatus
-
Der Fakturierungsstatus der Teilrechnungsposition.
Zulässige Werte
- Frei
-
Die Teilzahlungsposition ist nur erfasst und noch nicht zur Fakturierung bereit.
- An Fakturierung (CI) freigeben
-
Die Teilrechnungsposition kann an Fakturierung (CI) freigegeben werden.
- Rechnungsanforderung generiert
-
Die Teilrechnungsposition wurde an Fakturierung (CI) freigegeben, es wurde jedoch noch keine Rechnung für die Teilrechnungsposition erstellt.
- Fakturiert
-
Eine Rechnung wird für die Teilzahlungsposition erstellt.
- Geplante Freigabe am
-
Das Datum, an dem die Freigabe der Teilrechnungsposition an Fakturierung zu erwarten ist.
- Ursprüngliche Teilrechnungsposition
-
Die Positionsnummer der ursprünglichen Teilrechnungsposition, mit der die Korrekturteilrechnung verknüpft ist.
- Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Teilrechnungsposition mit einer monatlichen Abrechnung verknüpft.
- Text
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Teilrechnungsposition verknüpft.
- Betrag bezahlt
-
Der Betrag, der für die Teilrechnungsposition der Art Anzahlung gezahlt wurde.
Hinweis- Dieser Betrag wird durch das Programm Gezahlte Beträge für Anzahlungsrechnungen aktualisieren (tdsls4200m000) aktualisiert, das regelmäßig über einen Job ausgeführt werden kann.
- Wenn alle Anzahlungsteilrechnungen für einen VK-Auftrag vollständig bezahlt wurden, kann das VK-Auftragsverfahren fortgesetzt werden.
- Historie verarbeitet
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Teilrechnungsposition im Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) verarbeitet.
- Steuerklasse
-
Die Steuerklasse.
- Steuerfrei
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.
HinweisWenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:
- Eingeschränkt, und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
- Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Steuerbefreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.
- Steuerland
-
Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.
- Eigene USt-ID-Nr.
-
Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.
- USt-Code
-
Der USt-Code auf der Rechnung.
HinweisDer in diesem Feld angegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen.
- Steuerland des Handelspartners
-
Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.
- USt-ID-Nr. Handelspartner
-
Die USt-ID des Handelspartners.
HinweisDie USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. LN verwendet für die Bestimmung und Anzeige der korrekten USt-ID für den Handelspartner zunächst den geplanten und im Anschluss daran den tatsächlichen Liefertermin.
- Steuerbefreiungsurkunde
-
Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.
Hinweis- LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen.
- Dieses Feld ist nur dann gültig, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert steht und die Teilrechnungspositionen von der Art Anzahlungsrechnung sind.
- Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
- Befreiungsgrund
-
Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann.
Hinweis- Dieses Feld ist nur dann gültig, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert steht und die Teilrechnungspositionen von der Art Anzahlungsrechnung sind.
- Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
- Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Geplante Freigabe am bestimmt wird.
- Zahlungsbedingungen
-
Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.
Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
- den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
- den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
- das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
- das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
- den Skontobetrag
- Kreditprovision
-
Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.
- Zahlungsverfahren
-
Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.
Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:
- Höchstbetrag
- Das Fälligkeitsdatum
- Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.
Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.
- Status im Paket Fakturierung
-
Der Status der Ausgangsrechnung in Fakturierung.
Zulässige Werte
- Ausgesetzt
-
Die Rechnungsdaten können nicht für die Fakturierung ausgewählt werden. Sie müssen die Rechnungsdaten bestätigen, bevor Sie die Rechnungen generieren können.
HinweisEin Rechnungslauf mit dem Status Ausgesetzt kann im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeitet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Status des Rechnungslaufs.
- Storniert
-
Die Rechnungsdatenposition wurde storniert. Wenn Sie die Stornierung rückgängig machen, wird der Rechnungsdatenstatus auf Gesperrt gesetzt.
- Genehmigt
-
Die Rechnungsdaten können für die Fakturierung ausgewählt werden, wenn Sie einen Rechnungslauf im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeiten.
- Zusammengestellt
-
Die Rechnung wurde zusammengestellt. LN hat eine vorläufige Folgenummer zur Kennzeichnung der Rechnung generiert. Sie können das Rechnungsdatum nach Bedarf in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern.
Sie können eine vorläufige Rechnung drucken, um die Rechnung zu prüfen, oder eine Ursprungsrechnung drucken und an den Rechnungsempfänger versenden. Wenn in der vorläufigen Rechnung ein Fehler vorliegt, können Sie die Zusammenstellung des Rechnung rückgängig machen. Der Rechnungsdatenstatus wird dann auf Gesperrt gesetzt.
- Gedruckt
-
Eine Ursprungsrechnung, die Sie an den Kunden versenden können, ist gedruckt worden. LN hat die vorläufige Rechnungsnummer durch die Belegnummer der Ursprungsrechnung ersetzt.
Die Rechnung sind endgültig und Sie müssen die Rechnung buchen. Sie können die Zusammenstellung nicht rückgängig machen oder die Rechnungsdaten ändern. Sie können die Ursprungsrechnung erneut drucken, falls dies erforderlich ist.
- Gebucht
-
Die Rechnung ist an den Kunden versandt und in das Paket Finanzwesen gebucht worden. Im Modul Debitorenbuchhaltung ist ein offener Posten erstellt worden.
Sie können die Ursprungsrechnung erneut drucken, falls dies erforderlich sein sollte, oder Sie können die Rechnungsdaten im Programm Rechnungsdaten archivieren und löschen (cisli3205m000) aus dem Paket Fakturierung löschen.
- Rechnungsdatum
-
Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.
- Rechnung
-
Die kaufmännische Firma auf der Rechnung.
- Buchungsart
-
Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen einer fakturierten Teilrechnungsposition in Fakturierung verwendet wird.
- Rechnung
-
Die Rechnungsnummer der Teilrechnung.