Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren (tcmcs0157m000)
Mit diesem Programm können Sie Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren anlegen und verwalten, in denen die Zusammenstellungskriterien, der Inhalt und die Ausgabe für die selbst erstellten Eingangsrechnungen definiert werden. Die in diesem Programm angelegten Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können im entsprechenden Feld des Programms Fakturierungsbedingungen (tctrm1145m000) angegeben werden.
- Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren
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Der Code des Verfahrens für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.
- Artikelcode auf Rechnung
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Wählen Sie den entsprechenden Artikelcode aus, der in der Rechnung verwendet werden muss.
Zur Auswahl stehen:
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Interner Artikel
Ein Artikelcode, der in Artikel (tcibd0501m000) definiert wurde. -
Artikelreferenz
Ein Lieferantenartikelcode, der durch das Artikelkodierungssysteme (tcibd0106m000) eingerichtet wurde. -
Teilenummer des Herstellers
Eine Teilenummer des Herstellers (HTN).
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- Eingänge und Verbrauch verdichten
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wareneingänge und Verbrauch mit demselben Datum/Artikel/Preis in einer Rechnungsposition zusammengefasst. Der Preis ist relevant, weil es für einen Artikel nur einen Preis pro Einheit in einer Rechnungsposition gibt.
- Lieferantennummer verwenden
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Lieferantennummer in der Rechnung verwendet.
- Lieferantenauftragsnummer verwenden
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Lieferantenauftragsnummer anstelle der internen Bestellnummer in der Rechnung verwendet.
- Lieferantenrechnungsnummer verwenden
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Lieferantenrechnungsnummer in der Rechnung verwendet.
In manchen Ländern enthält eine Vereinbarung über die Fakturierung im Gutschriftverfahren einen vereinbarten Bereich von Rechnungsnummern. Der Lieferant gestattet dem Kunden, diese Nummern an seiner Stelle bei der Generierung der Eigenrechnungen zu verwenden. Ein solchen Fällen sollte das Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren optional eine Nummerngruppe für Eigenrechnungen enthalten. Es sollte möglich sein, einen Bereich von Rechnungsnummern (niedrigste und höchste Nummer) festzulegen. Während der Generierung der Eigenrechnung wird diese Nummerngruppe verwendet, um eine Lieferantenrechnungsnummer zu generieren, die dann als Rechnungsnummer des Lieferanten in der Rechnung vermerkt wird. Sobald keine neue Rechnung mehr erstellt werden kann, weil die höchste Nummer erreicht wurde, erhält der Anwender eine Fehlermeldung. Eine Eigenfakturierung ist für diesen Rechnungssteller erst wieder möglich, wenn der Bereich erweitert wurde. Es dürfen keine Lücken in den von uns für den Lieferanten generierten Rechnungsnummern auftreten.
- Zusammenstellungskriterien
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Wählen Sie die Zusammenstellungskriterien aus.
Zur Auswahl stehen:
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Keine Zusammenstellung
Für jeden Wareneingang einer Reihe von Auftragspositionen wird eine Rechnung erstellt. -
Zusammenstellung (Standard)
Alle Wareneingänge von einem Handelspartner werden in einer Rechnung zusammengefasst (logistische Firma und Auftragsart stimmen überein). Auf der Auftragsebene müssen Handelspartner, Währung, Einkaufsart und Wechselkursbestimmung übereinstimmen, um zu verhindern, dass beispielsweise eine Rechnung für Aufträge mit mehreren Währungen erstellt wird. -
Nach Auftrag zusammenstellen
Alle Wareneingänge für einen Auftrag werden in einer Rechnung zusammengefasst (logistische Firma, Auftragsart und Auftragsnummer stimmen überein). -
Nach Lieferschein zusammenstellen
Alle Wareneingänge mit dem gleichen Lieferschein werden in einer Rechnung zusammengefasst (logistische Firma, Auftragsart und Versand stimmen überein). Auf der Auftragsebene müssen Handelspartner, Währung, Einkaufsart und Wechselkursbestimmung übereinstimmen, um zu verhindern, dass beispielsweise eine Rechnung für mehrere Handelspartner erstellt wird.
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- Raster
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Wählen Sie ein Raster im Programm Raster (tcccp0190m000) aus.
- Negative Beträge auf separater Rechnung
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN negative Beträge in separaten Rechnungen aus.