Transactions d'intégration de stock (whina1524m000)
Cette session permet d'afficher lestransactions d'intégration imputées dans Finances.
Cette session ne répertorie que les transactions qui sont créées pour les origines de transactions suivantes :
- Réception magasin
- Sortie magasin
- Ordre magasin
- Ordre de réévaluation
- Ordre d'inventaire
- Ordre de correction
Les champs de l'onglet De (crédit) représentent le côté crédit de la transaction et l'onglet A (débit), le côté débit. Par exemple, quand une réception de transfert a lieu; le magasin d'origine représente le côté crédit et le magasin de destination, le côté débit. D'un point de vue financier, le magasin d'origine sera en effet crédité et le magasin de destination sera débité.
- Général
-
- Code Transaction de stock
-
Code généré pour la transaction d'intégration.
RemarqueNe s'affiche que pour l'origine des transactions Réception magasin, Sortie magasin, Ordre d'inventaire, et Ordre de correction.
- Séquence du code Transaction de stock
-
Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.
RemarqueNe s'affiche que pour l'origine des transactions Réception magasin, Sortie magasin, Ordre d'inventaire, et Ordre de correction.
- Séquence d'écart de stock
-
Numéro de séquence de l'écart de stock. Un ou plusieurs écarts peuvent intervenir pour une origine d'ordre, un ordre, une ligne d'ordre, une séquence de ligne, une réception et une ligne de réception donnés. Chacun de ces écarts est numéroté en fonction du numéro de séquence d'écart de stock affiché dans ce champ. Vous pouvez ainsi constater l'écart à l'origine d'une transaction financière donnée. La séquence d'écart de stock ne peut prendre une valeur de zéro que si l'origine de la transaction est Réception magasin ou Sortie magasin.
- Origine de la réévaluation
-
Origine de la réévaluation.
Valeurs autorisées
- Actualiser coût standard
-
Le coût standard est actualisé dans la session Calcul du coût standard (ticpr2210m000).
- Sans objet
-
La réévaluation n'a pas exécutée.
- Antidatage
-
Entrer une date passée lors de l'enregistrement du problème concernant les matériaux ou la livraison de produits finis pour mise en stock. Il est utile que l'utilisateur mette parfois à jour le système une fois que le processus de fabrication réel a eu lieu.
- Correction prix moyen pondéré
-
Valeur des articles du stock corrigés au moyen de la méthode de valorisation PUMP (prix unitaire moyen pondéré).
- Correction des coûts réels
-
La correction des coûts réels est réalisée au moyen de la session Correction des coûts réels (whina1230m000).
- Changer de méthode de valorisation
-
La méthode de valorisation des stocks est modifiée.
RemarqueNe s'affiche que pour l'origine de transaction Ordre de réévaluation.
- Ordre de réévaluation
-
Numéro d'ordre de la réévaluation.
RemarqueNe s'affiche que pour l'origine de transaction Ordre de réévaluation.
- Société de l'ordre
-
Société de l'ordre à l'origine de la transaction.
- Séquence de l'ordre de réévaluation
-
Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.
RemarqueNe s'affiche que pour l'origine de transaction Ordre de réévaluation.
- Ordre de type Magasin
-
Type d'ordre magasin.
Valeurs autorisées
- Ordre de fabrication
-
Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle
- Sans objet
-
Non utilisé dans le contexte actuel.
- Prévision
-
prévision
- Réservation CTP
-
disponible à la vente
- Devis
-
devis
- Contrat d'achat
-
contrat d’achat
- Contrat de vente
-
contrat de vente
- Ordre magasin
- Ordre de service
-
ordre de service
- Commande fournisseur PRP
- Ordre magasin PRP
- Commande fournisseur
-
commande fournisseur
- Ordre d'assemblage magasin
-
Ordres d'assemblage magasin
- Transfert magasin
-
transfert magasin
- Lot de production
- Commande client
-
commande client
- Ordre de distribution planifié
-
ordre de distribution planifié
- Demande de pièce
- Ordre de fabrication (manuel)
-
Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle
- Commande fournisseur (manuelle)
-
commande fournisseur
- Commande client (manuelle)
-
commande client
- Ordre de service (manuel)
-
ordre de service
- Transfert magasin (manuel)
-
transfert magasin
- Ordre de maintenance externe
-
ordre de maintenance sur article client
- Ordre de maintenance
-
ordre de maintenance
- Ordre de maintenance externe (manuel)
-
ordre de maintenance sur article client
- Ordre de fabrication planifié
-
ordre de fabrication planifié
- Appel d'offres
-
appel d'offres (RFQ)
- Prévision programme de vente
- Ordre de maintenance (manuel)
-
ordre de maintenance
- Fret/transport
-
ordre de transport
- Stock
- Stock de sécurité
- Ordre d'assemblage (manuel)
- Demande d'achat
-
demande d’achat
- Plan de production
-
Planification d'atelier de fabrication sur mesure dans Planification d'entreprise
- Commande fournisseur planifiée
-
commande fournisseur planifiée
- Plan d'achat
-
plan d'achat
- Ordre d'inventaire
- Ordre de correction
-
ordre d'ajustement
- Ordre de réévaluation
-
réévaluation
- Programme de fabrication
-
programme de fabrication
- Kanban
- Projet
- Projet (manuel)
- Programme d'achat
-
programme d’achat
- Transfert magasin (distribution)
- Projet PCS
- Ordre de modification de réservation
- Programme de vente
-
programme de vente
- Demande changement de propriété de stock
- Approvisionnement prévu
- Approvisionnement confirmé
- Prévision issue du client
- Prévision destinée au fournisseur
- Transfert tiers vendeur (achat)
- Proposition commande fournisseur
- Transfert tiers vendeur (échéancier)
- Transfert tiers acheteur (vente)
- Transfert tiers acheteur (échéancier)
- Transfert tiers acheteur (WH - manuel)
- Transfert tiers acheteur (manuel)
- Ordre d'assemblage
- Transfert tiers acheteur (WH - distrib.)
- Transfert rattach. de coût planifié
- Transfert de rattachement de coût
- Contrat de projet
- Réclamation client
- Réclamation fournisseur
- Service d'activités planifiées
-
activités planifiées
- Stock en quarantaine
-
stock en quarantaine
RemarqueNe s'affiche que pour l'origine des transactions Réception magasin, Sortie magasin, Ordre magasin, Ordre d'inventaire, et Ordre de correction.
- Ordre magasin
-
Numéro de l'ordre magasin.
RemarqueNe s'affiche que pour l'origine des transactions Réception magasin, Sortie magasin, Ordre magasin, Ordre d'inventaire, et Ordre de correction.
- Ligne d'ordre de magasin
-
Numéro de la ligne d'ordre magasin. Si l'ordre a été généré par une application autre que Magasin, ce numéro est identique à celui de la ligne d'ordre d'origine.
RemarqueNe s'affiche que pour l'origine des transactions Réception magasin, Sortie magasin, Ordre magasin, Ordre d'inventaire, et Ordre de correction.
- Ligne d'ordre magasin
-
Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.
RemarqueNe s'affiche que pour l'origine des transactions Réception magasin, Sortie magasin, Ordre magasin, Ordre d'inventaire, et Ordre de correction.
- Origine de la transaction
-
Origine de la transaction.
Valeurs autorisées
- Commande fournisseur
- Réclamation client
- Réclamation fournisseur
- Projet (PCS)
- Ordre de fabrication
- Ordre de service
- Appel de service
- Commande client
- Coûts et engagements du projet
- Revenus du projet
- Sans objet
- Contrat
- Données du personnel (BP)
- Ordre de maintenance sur article client
- Ordre de maintenance externe
- Contrat d'achat
- Contrat de vente
- Programme d'achat
- Programme de vente
- Ligne d'assemblage
- Ordre d'assemblage
- Contrat de service
- Demande d'achat
- Ordre de correction
- Ordre d'inventaire
- Sortie magasin
- Réception magasin
- Ordre magasin
- Ordre de réévaluation
- Ordre de transport
- Expédition
- Cluster d'ordre de transport
- Intérêt de retard
- Facture client manuelle
- Budget d'achat
- Budget de sortie magasin
- Transfert de rattachement de coût
- Ecriture financière
-
Type d'écriture financière.
- Propr. client
-
Les articles concernés par la transaction sont la propriété du client.
- Date de transaction
-
Date et heure de la transaction d'intégration.
- Date de création
-
Date et heure de création de la transaction d'intégration.
- De (crédit)
-
- Article
-
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.
Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.
Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
- articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
- Quantité
-
Quantité d'articles concernée par la transaction d'intégration.
- Unité De
-
Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles concernée par la transaction d'intégration.
- Entité
-
Société dont sont issues les marchandises.
- Type d'entité De
-
Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin.
Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants :
- Tiers
- Magasin
- Centre de charge
- Projet
- Code Entité De
-
Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin.
- Elément de coût
-
L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.
Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :
- Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
- Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
- Calcul des écarts de production.
- Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.
Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :
- Coûts opératoires
- Coûts matières
- Majoration
- Coûts généraux
- Sans objet
RemarqueSi vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.
- Montant
-
Montant crédité de la transaction.
- Montant
-
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.
LN propose divers types de devises :
- la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
- la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
- Heures
-
Nombre d'heures de la transaction d'intégration de stock actuelle pour un élément de prix de revient.
RemarqueVous ne pouvez afficher ce champ que si la case Afficher heures dans calcul des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- A (débit)
-
- Article
-
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.
Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.
Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
- articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
- Quantité
-
Quantité d'articles concernée par la transaction d'intégration.
- Unité A
-
Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles.
- Entité
-
Société de destination des marchandises.
- Type d'entité A
-
Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées.
Les types de destinataires possibles sont les suivants :
- Tiers
- Magasin
- Centre de charge
- Projet
- Code Entité A
-
Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées.
- Elément de coût
-
L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.
Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :
- Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
- Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
- Calcul des écarts de production.
- Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.
Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :
- Coûts opératoires
- Coûts matières
- Majoration
- Coûts généraux
- Sans objet
RemarqueSi vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.
- Montant
-
Montant débité de la transaction.
- Montant
-
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.
LN propose divers types de devises :
- la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
- la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures