Transactions d'intégration de stock (whina1524m000)

Cette session permet d'afficher lestransactions d'intégration imputées dans Finances.

Cette session ne répertorie que les transactions qui sont créées pour les origines de transactions suivantes :

  • Réception magasin
  • Sortie magasin
  • Ordre magasin
  • Ordre de réévaluation
  • Ordre d'inventaire
  • Ordre de correction

Les champs de l'onglet De (crédit) représentent le côté crédit de la transaction et l'onglet A (débit), le côté débit. Par exemple, quand une réception de transfert a lieu; le magasin d'origine représente le côté crédit et le magasin de destination, le côté débit. D'un point de vue financier, le magasin d'origine sera en effet crédité et le magasin de destination sera débité.

Général
Code Transaction de stock

Code généré pour la transaction d'intégration.

Remarque

Ne s'affiche que pour l'origine des transactions Réception magasin, Sortie magasin, Ordre d'inventaire, et Ordre de correction.

Séquence du code Transaction de stock

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

Remarque

Ne s'affiche que pour l'origine des transactions Réception magasin, Sortie magasin, Ordre d'inventaire, et Ordre de correction.

Séquence d'écart de stock

Numéro de séquence de l'écart de stock. Un ou plusieurs écarts peuvent intervenir pour une origine d'ordre, un ordre, une ligne d'ordre, une séquence de ligne, une réception et une ligne de réception donnés. Chacun de ces écarts est numéroté en fonction du numéro de séquence d'écart de stock affiché dans ce champ. Vous pouvez ainsi constater l'écart à l'origine d'une transaction financière donnée. La séquence d'écart de stock ne peut prendre une valeur de zéro que si l'origine de la transaction est Réception magasin ou Sortie magasin.

Origine de la réévaluation

Origine de la réévaluation.

Valeurs autorisées

Actualiser coût standard

Le coût standard est actualisé dans la session Calcul du coût standard (ticpr2210m000).

Sans objet

La réévaluation n'a pas exécutée.

Antidatage

Entrer une date passée lors de l'enregistrement du problème concernant les matériaux ou la livraison de produits finis pour mise en stock. Il est utile que l'utilisateur mette parfois à jour le système une fois que le processus de fabrication réel a eu lieu.

Correction prix moyen pondéré

Valeur des articles du stock corrigés au moyen de la méthode de valorisation PUMP (prix unitaire moyen pondéré).

Correction des coûts réels

La correction des coûts réels est réalisée au moyen de la session Correction des coûts réels (whina1230m000).

Changer de méthode de valorisation

La méthode de valorisation des stocks est modifiée.

Remarque

Ne s'affiche que pour l'origine de transaction Ordre de réévaluation.

Ordre de réévaluation

Numéro d'ordre de la réévaluation.

Remarque

Ne s'affiche que pour l'origine de transaction Ordre de réévaluation.

Société de l'ordre

Société de l'ordre à l'origine de la transaction.

Séquence de l'ordre de réévaluation

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

Remarque

Ne s'affiche que pour l'origine de transaction Ordre de réévaluation.

Ordre de type Magasin

Type d'ordre magasin.

Valeurs autorisées

Ordre de fabrication

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Sans objet

Non utilisé dans le contexte actuel.

Prévision

prévision

Réservation CTP

disponible à la vente

Devis

devis

Contrat d'achat

contrat d’achat

Contrat de vente

contrat de vente

Ordre magasin

ordre magasin

Ordre de service

ordre de service

Commande fournisseur PRP

Ordre magasin PRP
Commande fournisseur

commande fournisseur

Ordre d'assemblage magasin

Ordres d'assemblage magasin

Transfert magasin

transfert magasin

Lot de production
Commande client

commande client

Ordre de distribution planifié

ordre de distribution planifié

Demande de pièce

Ordre de fabrication (manuel)

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Commande fournisseur (manuelle)

commande fournisseur

Commande client (manuelle)

commande client

Ordre de service (manuel)

ordre de service

Transfert magasin (manuel)

transfert magasin

Ordre de maintenance externe

ordre de maintenance sur article client

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance externe (manuel)

ordre de maintenance sur article client

Ordre de fabrication planifié

ordre de fabrication planifié

Appel d'offres

appel d'offres (RFQ)

Prévision programme de vente
Ordre de maintenance (manuel)

ordre de maintenance

Fret/transport

ordre de transport

Stock

Stock de sécurité

stock de sécurité

Ordre d'assemblage (manuel)
Demande d'achat

demande d’achat

Plan de production

Planification d'atelier de fabrication sur mesure dans Planification d'entreprise

Commande fournisseur planifiée

commande fournisseur planifiée

Plan d'achat

plan d'achat

Ordre d'inventaire

ordre d'inventaire tournant

Ordre de correction

ordre d'ajustement

Ordre de réévaluation

réévaluation

Programme de fabrication

programme de fabrication

Kanban
Projet
Projet (manuel)
Programme d'achat

programme d’achat

Transfert magasin (distribution)

ordre de transfert

Projet PCS
Ordre de modification de réservation

ordre de modification de réservation

Programme de vente

programme de vente

Demande changement de propriété de stock

demande de changement de propriété de stock

Approvisionnement prévu
Approvisionnement confirmé
Prévision issue du client
Prévision destinée au fournisseur
Transfert tiers vendeur (achat)
Proposition commande fournisseur

proposition de commande fournisseur

Transfert tiers vendeur (échéancier)
Transfert tiers acheteur (vente)
Transfert tiers acheteur (échéancier)
Transfert tiers acheteur (WH - manuel)
Transfert tiers acheteur (manuel)
Ordre d'assemblage
Transfert tiers acheteur (WH - distrib.)
Transfert rattach. de coût planifié
Transfert de rattachement de coût
Contrat de projet
Réclamation client
Réclamation fournisseur
Service d'activités planifiées

activités planifiées

Stock en quarantaine

stock en quarantaine

Remarque

Ne s'affiche que pour l'origine des transactions Réception magasin, Sortie magasin, Ordre magasin, Ordre d'inventaire, et Ordre de correction.

Ordre magasin

Numéro de l'ordre magasin.

Remarque

Ne s'affiche que pour l'origine des transactions Réception magasin, Sortie magasin, Ordre magasin, Ordre d'inventaire, et Ordre de correction.

Ligne d'ordre de magasin

Numéro de la ligne d'ordre magasin. Si l'ordre a été généré par une application autre que Magasin, ce numéro est identique à celui de la ligne d'ordre d'origine.

Remarque

Ne s'affiche que pour l'origine des transactions Réception magasin, Sortie magasin, Ordre magasin, Ordre d'inventaire, et Ordre de correction.

Ligne d'ordre magasin

Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.

Remarque

Ne s'affiche que pour l'origine des transactions Réception magasin, Sortie magasin, Ordre magasin, Ordre d'inventaire, et Ordre de correction.

Origine de la transaction

Origine de la transaction.

Valeurs autorisées

Commande fournisseur
Réclamation client
Réclamation fournisseur
Projet (PCS)
Ordre de fabrication
Ordre de service
Appel de service
Commande client
Coûts et engagements du projet
Revenus du projet
Sans objet
Contrat
Données du personnel (BP)
Ordre de maintenance sur article client
Ordre de maintenance externe
Contrat d'achat
Contrat de vente
Programme d'achat
Programme de vente
Ligne d'assemblage
Ordre d'assemblage
Contrat de service
Demande d'achat
Ordre de correction
Ordre d'inventaire
Sortie magasin
Réception magasin
Ordre magasin
Ordre de réévaluation
Ordre de transport
Expédition
Cluster d'ordre de transport
Intérêt de retard
Facture client manuelle
Budget d'achat
Budget de sortie magasin
Transfert de rattachement de coût
Ecriture financière

Type d'écriture financière.

Propr. client

Les articles concernés par la transaction sont la propriété du client.

Date de transaction

Date et heure de la transaction d'intégration.

Date de création

Date et heure de création de la transaction d'intégration.

De (crédit)
Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Quantité

Quantité d'articles concernée par la transaction d'intégration.

Unité De

Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles concernée par la transaction d'intégration.

Entité

Société dont sont issues les marchandises.

Type d'entité De

Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin.

Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants :

  • Tiers
  • Magasin
  • Centre de charge
  • Projet
Code Entité De

Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin.

Elément de coût

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

  • Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
  • Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
  • Calcul des écarts de production.
  • Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

  • Coûts opératoires
  • Coûts matières
  • Majoration
  • Coûts généraux
  • Sans objet
Remarque

Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.

Montant

Montant crédité de la transaction.

Montant

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Heures

Nombre d'heures de la transaction d'intégration de stock actuelle pour un élément de prix de revient.

Remarque

Vous ne pouvez afficher ce champ que si la case Afficher heures dans calcul des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

A (débit)
Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Quantité

Quantité d'articles concernée par la transaction d'intégration.

Unité A

Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles.

Entité

Société de destination des marchandises.

Type d'entité A

Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Les types de destinataires possibles sont les suivants :

  • Tiers
  • Magasin
  • Centre de charge
  • Projet
Code Entité A

Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Elément de coût

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

  • Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
  • Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
  • Calcul des écarts de production.
  • Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

  • Coûts opératoires
  • Coûts matières
  • Majoration
  • Coûts généraux
  • Sans objet
Remarque

Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.

Montant

Montant débité de la transaction.

Montant

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures