Règlements échelonnés du contrat (tsctm4100m000)
Cette session permet de gérer les règlements échelonnés de contrats de service.
Le statut du contrat de service doit être Actif pour que vous puissiez mettre à jour les règlements échelonnés.
Facturation pro forma
Pour créer une facture pro forma pour le contrat de service et les règlements échelonnés du contrat, vous pouvez utiliser l’option Traitement des factures pro forma de règlements échelonnés de contrat du menu Action. La session Traitement des factures pro forma règlts échelonnés contrat (tsctm4291m000) s’affiche pour traiter les factures pro forma pour le contrat de service et les règlements échelonnés du contrat.
Pour afficher la Console de facturation pro forma (cisli3640m000), vous pouvez utiliser les Factures pro forma dans le menu Référence.
- Contrat de service
-
Contrat de service lié au règlement échelonné.
- Description
-
Description du contrat de service.
- Montant du contrat
-
Montant total du contrat facturé en plusieurs fois, périodiquement ou selon le paramétrage de l'utilisateur.
Ce montant est déterminé en fonction du prix des conditions.
Remarque
Si le contrat a été annulé, la date d'annulation et le mode de facturation déterminent le montant du contrat.
- Numéro du règlement échelonné
-
Numéro de séquence d'identification de la ligne de règlement échelonné.
- Statut
-
- Ouvert
-
Le règlement échelonné peut être mis à jour.
- Accepté
-
Le règlement échelonné a été accepté et vous ne pouvez pas le modifier. Vous pouvez le lancer dans le module Facturation de l'application Facturation.
- Transféré
-
Vous ne pouvez pas modifier le règlement échelonné. Il a été transféré vers le module Facturation. Vous pouvez facturer et imprimer le règlement échelonné dans Facturation.
- Imputé
-
Le module Facturation a enregistré le règlement échelonné dans le module Comptabilité générale de Finances. Le règlement échelonné peut être supprimé une fois consigné dans l'historique.
- Annulé
-
Le règlement échelonné a été annulé. Le règlement échelonné peut être supprimé une fois consigné dans l'historique.
Relations de statut
Le tableau suivant indique les valeurs possibles du nouveau statut par rapport aux anciennes :
Ouvert X X(S+A) X(S+A) Accepté X X(S) X(S+A) Transféré X(I) X X(I) Imputé X Annulé X
- Type du règlement échelonné
-
- Règlement échelonné
-
Règlement échelonné généré conformément au modèle de règlement échelonné défini pour le contrat ou la ligne de configuration.
- Règlement échelonné des pénalités
-
Règlement échelonné généré en cas de modifications secondaires.
- Dernier règlement échelonné
-
Règlement échelonné généré lors de l'annulation d'un contrat.
- Pénalité de temps d'arrêt
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Règlement échelonné généré lorsque les accords sur les temps d'arrêt ne sont pas respectés.
- Règlement échelonné manuel
-
Règlement échelonné créé manuellement.
- Date d'application
-
Période pendant laquelle le règlement échelonné du contrat est applicable.
- Date de facturation planifiée
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Date à laquelle vous prévoyez de facturer le règlement échelonné.
RemarqueIl s'agit également de la date à laquelle le montant est calculé.
- Modification du contrat
-
La modification du contrat, conjointement avec le contrat de service, permet d'extraire tous les règlements échelonnés du contrat associés au contrat de service d'origine ou à tout renouvellement de contrat.
- Numéro de la ligne de configuration
-
Configuration pour laquelle ce règlement échelonné est défini.
- Groupe d'installation
-
Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un groupe d'installation, vous pouvez les gérer collectivement.
- Article
-
Article auquel le règlement échelonné du contrat est applicable.
- Numéro de série
-
Numéro de série de l'article.
- Texte du règlement échelonné
- Devise
-
Devise définie dans le contrat de service.
- Montant
-
Montant du règlement échelonné (sans remise) dans la devise du contrat.
Valeur par défaut
montant du règlement échelonné = montant total du contrat - montant total des règlements échelonnés
Remarque
Si le montant total des règlements échelonnés est supérieur au montant total du contrat, LN affiche un avertissement.
- % de remise
-
Pourcentage de remise du règlement échelonné.
- Pourcentage de la remise
-
Montant de la remise du règlement échelonné dans la devise du contrat.
Valeur par défaut
montant de la remise = pourcentage de remise * montant du règlement échelonné
- Montant net
-
Montant net du règlement échelonné.
Valeur par défaut
montant net du règlement échelonné = montant du règlement échelonné - montant de la remise
- Montant de la TVA
-
L'application Facturation saisit le montant de la TVA du règlement échelonné. Facturez le tiers facturé pour ce montant dans la devise du contrat.
- Pourcentage
-
Coûts prévus pour cette période du règlement échelonné. LN affiche les coûts sous forme de pourcentage du montant du règlement échelonné.
- Montant des coûts
-
Devise de référence de votre société définie dans la session Sociétés (tcemm1170m000).
- Montant des coûts
-
Montant des coûts prévus pour la durée du règlement échelonné.
RemarqueVous pouvez inclure une remise en utilisant la formule suivante :
montant de la remise = pourcentage de remise * montant du règlement échelonné
- Règlements échelonnés nets
-
Montant total brut de tous les règlements échelonnés facturés et non facturés.
RemarqueSi le montant total des règlements échelonnés est supérieur au montant du contrat, LN affiche un avertissement.
- Montant de la modification secondaire
-
Montant total résultant des modifications secondaires.
- Montant de l'indexation
-
Montant total résultant de l'indexation.
- Montant
-
Montant du revenu total exprimé en devise société.
- Date de début
-
Date et heure à compter desquelles les écritures financières du règlement échelonné de ce contrat seront valides et commenceront dans le module Comptabilité générale des Finances.
- Périodes comptables
-
Nombre de périodes comptables sur lesquelles les montants du règlement échelonné et les coûts prévus sont répartis.
RemarqueLe nombre de périodes comptables est compté à partir de la date de début de l'étalement, qui doit être antérieure aux périodes comptables de la société.
- Numéro de facture
-
L'application Facturation saisit le code de la société financière liée au règlement échelonné.
- Type de transaction
-
L'application Facturation saisit le code du type de transaction lié au règlement échelonné.
- Numéro de facture
-
L'application Facturation saisit le numéro de séquence de la facture du règlement échelonné.
- Date de facturation
-
L'application Facturation saisit la date à laquelle vous facturez le règlement échelonné.
- Date d'imputation
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L'application Facturation saisit la date à laquelle vous inscrivez le règlement échelonné dans le module Comptabilité générale des Finances.
- Période fiscale réelle
-
Période indépendante ou exercice en finance.
Il existe trois types de périodes financières :
- Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
- Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
- Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
- Montant de revenu en devise société
-
Montant du revenu exprimé en devise société. Infor LN met à jour cette valeur lors du traitement du règlement échelonné du contrat à des fins de facturation.
RemarqueCe champ n'est affiché que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.
- Taux
-
Taux de change de la devise société et de la devise du contrat.
RemarqueCe champ n'est affiché que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.
- Facteurs de conversion pour devises société
-
Facteur de conversion de la devise société et de la devise du contrat.
RemarqueCe champ n'est affiché que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.
- Date du taux
-
Date et heure auxquelles le taux de change est autorisé.
RemarqueCe champ n'est affiché que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.