Transfert de budget (tfbgc2600m000)
Cette session permet de transférer les montants budgétés. Vous pouvez utiliser cette session pour débloquer, annuler le déblocage ou transférer les montants budgétés.
- Transfert de budget
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Code Série utilisé pour les transferts de budget.
- Description
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Description ou nom du code.
- Exercice budgétaire
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Exercice pour lequel le budget est valide. L’exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale.
- Desc. abrégée exercice
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Description ou nom du code.
- Budget
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Code Budget.
- Description
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Description ou nom du code.
- Statut transfert
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Statut du transfert de budget.
Ce champ peut avoir les valeurs suivantes
- Ouvert: le transfert de budget est créé.
- Débloqué: le montant transféré est débloqué de Au compte budgétaire.
- Transféré: les montants sont transférés de Du compte budgétaire vers Au compte budgétaire.
- Non débloqué: les montants non débloqués sont non débloqués de Du compte budgétaire.
- Annulé: le transfert n'est plus utilisé.
- Compte
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Code du compte budgétaire à partir duquel les montants doivent être transférés.
- Dimension 1
- Description
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Description de Du compte budgétaire.
- Annulation déblocage direct
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Si cette case est cochée,: l’annulation du déblocage direct depuis le Au compte budgétaire a lieu pour les montants.
- Compte
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Code du compte budgétaire vers lequel les montants doivent être transférés.
- Dimension 1
- Description
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Code du compte budgétaire vers lequel les montants doivent être transférés.
- Déblocage direct
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Si cette case est cochée,: les montants transférés sont débloqués immédiatement de Du compte budgétaire.
- Motif
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Code Motif spécifié pour l’ ajustement de budget.
- Description
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Description ou nom du code.
- Texte
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Si cette case est cochée, un texte existe.
- Traité par
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Code de l’utilisateur qui traite le transfert. Ce champ est mis à jour uniquement lorsque le Statut transfert est égal à Débloqué, Transféré ou Non débloqué.
- Traité par
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Nom de l'utilisateur qui traite le transfert.
- Traité le
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Date à laquelle le transfert est traité.
- Créé par
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Code de l’utilisateur qui a créé l’ ajustement de budget.
- Créé par
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Nom de l'utilisateur.
- Créé le
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Date à laquelle l’ ajustement de budget est effectué.