Rapprochement des lignes de réception achats (tfacp2544m000)
Cette session permet de rapprocher manuellement les lignes de réception et les factures fournisseurs.
- Document
-
Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.
- Document
-
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
- Statut de la facture
-
Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte.
Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante :
- Brouillon--> Enregistré
- Enregistré--> Rapproché
- Rapproché--> Approuvé
- Approuvé--> Rapproché si la facture n'est pas approuvée
- Code d'enregistrement
-
Code ou nom défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement de TVA.
RemarqueCe champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
- N° identification tiers
-
Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.
RemarqueCe champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
- Sté logistique
-
Code de la société logistique dans laquelle la commande fournisseur de la ligne de réception est créée.
- Commande
-
Numéro de commande fournisseur à rapprocher de la facture.
Si la facture doit être rapprochée d'une commande unique, Infor LN vous permet d'indiquer le numéro de commande. Dans le cas d'un rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande fournisseur. Cette valeur permet de rapprocher les commandes et les factures et de rapprocher la commande et les lignes de facture lorsque le numéro de commande et le bon de livraison ne sont pas spécifiés sur la ligne de facture.
- Bon de livraison
-
Numéro du bon de livraison.
Cette valeur permet de sélectionner les ordres à rapprocher, qui sont reçus dans l'expédition du bon de livraison spécifié.
- Appliquer le filtre
-
Applique le filtre spécifié et affiche les données filtrées.
- Afficher tout
-
Efface le filtre et affiche toutes les données.
- Montant net
-
Montant net de la facture.
Le montant net correspond au montant facturé total moins :
- Montant total de la TVA
- Corrections
- Credit notes
- Montant net
-
Devise de facturation.
- Coûts à préciser
-
Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)
- Montant rapproché
-
Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions.
- Ecritures portant sur des coûts à préciser
-
Montant de la transaction lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)
- Coûts globaux rapprochés
-
Montant du coût global déjà rapproché.
- Ecritures saisies
-
Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d'une facture, cliquez sur Comptabiliser dans le menu approprié.
- Montant non affecté
-
Montant de la facture en attente d'affectation aux lignes de règlement.
- Ecart prix facture
-
Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture.
Cette différence est calculée comme suit :
Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).
- N° bon de livraison
-
Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.
- Commande
-
Lignes figurant sur les commandes fournisseurs et contenant des informations détaillées, notamment sur les éléments suivants :
- Articles commandés
- les accords de prix,
- Dates de livraison
- Expédition
- Facturation
Une commande fournisseur peut comporter une ou plusieurs lignes.
- Position de commande
-
Numéro de la ligne de commande fournisseur.
- N° de séquence
-
Numéro de séquence de la ligne de réception.
- Société logistique
-
Société dans laquelle la commande fournisseur a été créée.
- Article
-
Article reçu.
- Matière article
-
Matière de composition de l'article. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.
- Norme article
-
Norme industrielle utilisée pour produire ou acheter l'article. Par exemple, NEN3140 ou ISO9000. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.
- Taille article
-
Taille de l'article. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.
- Référence importation
-
Numéro de référence spécifié pour la réception de l'ordre d'importation. Ce numéro est défini par défaut à partir de la réception en magasin de la commande fournisseur.
RemarqueCe champ est affiché uniquement si le numéro de Commande et le Bon de livraison sont spécifiés pour la réception en magasin.
- Numéro d'article de fabricant
-
Identification unique d'un code d'article de fabricant, utilisé dans le processus de commande et d'identification.
- Fabricant
-
Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.
- Tiers vendeur
-
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
- Réception
-
Numéro de réception.
- Ligne règlement
-
Numéro de séquence de la réception.
- Date de réception
-
Date de réception des articles.
- Quantité reçue approuvée en unité de stock
-
Quantité d'articles commandés qui a été reçue, exprimée dans l'unité de stock.
- Quantité reçue approuvée en unité de stock
-
Quantité d'articles commandés qui a été reçue, exprimée dans l'unité d'achat.
- Quantité à rapprocher
-
Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture.
- Quantité à rapprocher
-
Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture, exprimé dans l'unité d'achat.
- Montant ligne de réception
-
Montant à régler en fonction de la ligne de réception.
- Devise
-
Devise de la commande.
- Quantité facturée
-
Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture.
- Quantité facturée en unités d'achat
-
Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture, exprimé dans l'unité d'achat.
- Montant facturé
-
Montant total pour lequel le tiers facturant a envoyé une facture.
- Article
-
Article commandé.
- Description de l'article
-
Description de l'article commandé.
- Devise
-
Devise de la commande.
- Projet
-
Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée.