En-cours tiers facturant (tfacp2520m000)
Cette session permet d'afficher les factures impayées répertoriées ainsi que les en-cours créés lors de l'enregistrement des factures fournisseurs.
La session fournit les informations suivantes :
- le journal et le numéro de document identifiant la facture,
- le tiers vendeur,
- Date du document.
- la date d'échéance calculée selon des conditions à 30 jours nets, même si des conditions de règlement d'escompte s'appliquent pour le fournisseur ou la commande fournisseur ;
- les montants de remise et les dates d'échéance, le cas échéant ;
- le solde et le montant à payer.
Le montant à payer s'affiche dans la devise de facturation et dans l'une des devises société.
- Document
-
Journal associé à la facture et à l'écriture en cours.
- N° de document
-
Numéro du document de facturation.
La combinaison du journal et du numéro de document permet d'identifier les factures.
- N° de document
-
Numéro de ligne, qui identifie en partie la facture.
- Date de règlement de la facture
-
Date à laquelle la société reçoit la facture.
Remarque- La valeur par défaut est la date courante.
- Si la facture fournisseur est copiée depuis la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), cette valeur est extraite par défaut avec la Date de règlement de la facture.
- Général
-
- Type de document
-
Type d'écriture auquel le document fait référence.
- Facture fournisseur
-
facture fournisseur
- Règlement non affecté
-
règlement non affecté
- Avance\règlement émis
- Règlement émis non affecté
- Ordre de virement permanent.
- Affectation
- Effets de commerce
- Ecritures de trésorerie
- Règlement standard
- Facture client
-
facture client
- Avoir
- Correction
- Différence de change
- Différence de règlement
- Règlement émis
- Avance fournisseur
-
avance fournisseur
- Symbole variable
-
Code numérique à 10 chiffres qui représente la référence aux informations de règlement, qui est utilisé pour rapprocher le règlement au crédit, contrat ou payeur.
RemarqueCette valeur est définie par défaut avec les dix premiers chiffres du numéro de la Facture fournisseur, si la Facture fournisseur est spécifiée. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.
- Tiers facturant
-
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
- Facture fournisseur
-
Numéro que le tiers facturant utilise pour identifier la facture. LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lors du règlement de la facture.
- Tiers payé
-
Description du tiers payé.
- Tiers société d'affacturage
-
Tiers d'affacturage.
- Référence bancaire
-
Numéro de référence bancaire de la facture.
- Date de document
-
Date de création de la facture. Cette date permet de calculer la date d'échéance et les escomptes.
- Date d'échéance
-
Date d'échéance.
- Date 1er escompte
-
Date 1er escompte.
- Montant 1er escompte
-
Montant 1er escompte.
- Devise
-
Devise dans laquelle les montants escomptés sont exprimés.
- Montant 1er escompteen devise société
-
Montant 1er escompte exprimé en devise société.
- Date 2ème escompte
-
Date 2ème escompte.
- Montant 2ème escompte
-
Montant 2ème escompte.
- Montant 2ème escompteen devise société
-
Montant 2ème escompte exprimé en devise société.
- Date 3ème escompte
-
Date 3ème escompte.
- Montant 3ème escompte
-
Montant 3ème escompte.
- Montant 3ème escompteen devise société
-
Montant 3ème escompte exprimé en devise société.
- Statut de la facture
-
Statut de la facture.
- Etape de la procédure de réception
-
Etape courante de la procédure de règlement client/fournisseur.
- Rapprocher des commandes
-
Indique si la facture est associée à des commandes fournisseurs ou à d'autres coûts.
- Montant en dev. facturation
-
montant de la facture,
- Devise
-
Devise de facturation dans laquelle le montant est exprimé.
- Montant en devise société
-
Montant facturé exprimé dans la devise société.
- Devise société
-
Devise société dans laquelle le montant facturé est exprimé.
- Référence d'écriture
-
Numéro de référence d'écriture
- Soldes
-
- Montant solde
-
Montant du solde.
- Solde facture Solde règlt émisen devise société
-
Montant du solde facture dans l'une des devises société.
- Solde règlements émis
-
Montant du solde émis de la facture.
- Soldeanticipé endevise société
-
Devise dans laquelle les soldes sont exprimés.
- Type d'achat
-
Type de l'achat.
- Commande
-
Commande fournisseur liée à la facture.
- Conditions de règlement
-
Code des conditions de règlement.
- TVA
-
- Code d'enregistrement
-
Code ou nom défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement de TVA du document de facture.
RemarqueCe champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
Cette valeur est extraite par défaut du code d'enregistrement de l'ordre associé ou du bon de livraison si la case Autorisé pour les autres enregistrements est cochée dans la session Série de journaux (tfgld0114m000).
- Votre n° identification
-
Numéro d'identification de TVA propre du pays TVA associé au document de facture.
RemarqueCe champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
- Votre nom légal
-
Nom lié à l'ID d'enregistrement propre qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.
- N° identification tiers
-
Numéro d'identification de TVA du tiers associé au document de facture.
RemarqueCe champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
Cette valeur est mise à jour avec le numéro d'identification du tiers de l'ordre associé ou du bon de livraison.
- Divers
-
- Code Motif retour
-
Code Motif de retour applicable à la facture fournisseur et indiquant le motif du retour et du rejet des marchandises.
Remarque- Ce champ n'est applicable que si :
- la catégorie d'écriture est définie sur Avoirs fournisseurs;
- le type de motif est Retour des marchandises.
- Les codes motif retour doivent être définis dans la session Motifs (tcmcs0105m000) et sont applicables à la date de facture.
- Cette valeur est définie par défaut à partir du champ Motif de retour d'un retour de marchandises achetées dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900).
- Ce champ n'est applicable que si :