Fact. reçues enr. (tfacp1210m100)
Cette session permet d'enregistrer les factures fournisseurs reçues. Les factures enregistrées sont basées sur la facture fournisseur et les lignes associées (c'est-à-dire les en-cours incluant les lignes de facture).
- Sélections
-
Utilisez les champs de la zone de groupe Sélections pour spécifier la plage de factures enregistrées à enregistrer.
- Sélections
-
- Facture fournisseur reçue
-
Les champs De et A permettent de définir une plage : factures fournisseurs reçues à enregistrer.
- Sté financière
-
Les champs De et A permettent de définir une plage : sociétés financières dans lesquelles les factures fournisseurs reçues doivent être enregistrées
- Groupe financier tiers
-
Les champs De et A permettent de définir une plage : groupes financier tiers des factures fournisseurs reçues.
- Tiers facturant
-
Les champs De et A permettent de définir une plage : tiers facturant des factures fournisseurs reçues.
- Date de facture
-
Les champs De et A permettent de définir une plage : dates d'échéance des factures fournisseurs reçues.
- Statut facture
-
Les champs De et A permettent de définir une plage : statut des factures fournisseurs reçues à enregistrer.
- Type de facture
-
Les champs De et A permettent de définir une plage : types de factures fournisseurs reçues à enregistrer.
- Sélection
-
- Origine de facture
-
Origine de la facture reçue.
Valeurs autorisées
- Manuel
-
La facture fournisseur reçue est générée manuellement.
- Externe
-
La facture fournisseur reçue est générée à l'aide d'un périphérique externe, par exemple un logiciel de numérisation.
- Les deux
- Exercice/période lot
-
- Date de saisie d'écriture
-
Date à laquelle le lot d'enregistrement des factures reçues est créé.
- Période comptable
-
Exercice et période auxquels sont liées les écritures financières associées aux factures reçues.
- Période de reporting
-
Exercice et période de reporting dans lesquels les écritures de facture reçues sont imputées.
- Période de TVA
-
Exercice et période comptable pendant lesquels les écritures financières associées aux factures reçues sont traitées dans le compte général.
- Référence de lot
-
Référence utilisée pour identifier le lot des factures reçues.
- Options
-
- Rapport de traitement
-
Si cette case est cochée, Infor LN génère l'état de processus avec les factures reçues enregistrées.
- Rapprochement automatique
-
Si cette case est cochée, la fonctionnalité de rapprochement est activée pour les factures associées à une commande.
- Utilisateur du lot
-
- Utilisateur spécifique
-
Si cette case est cochée, vous pouvez indiquer l'utilisateur qui génère le lot pour enregistrer les factures reçues.
- Utilisateur du lot
-
Code de l'utilisateur qui génère le lot pour enregistrer les factures reçues.
- Nom
-
Nom de l'utilisateur qui génère le lot pour enregistrer les factures reçues.