Code TVA par pays (tcmcs0636m000)
Cette session permet de créer les détails des codes TVA pour un pays donné. Vous pouvez gérer les détails du code TVA dans la session Code TVA par pays (tcmcs0136s000).
- Pays
-
Pays TVA.
- Code TVA
-
Code TVA.
- Administration fiscale
-
Administration fiscale.
- Taux de TVA
-
Le taux de TVA.
- Approuvé
-
Si cette case est cochée, LN utilise les codes TVA pour calculer et déclarer les montants de TVA des transactions liées au code groupe de taxes.
Pour approuver un code de groupe de taxes, sélectionnez le code TVA dans le menu approprié et cliquez sur Approuver.
- Texte
-
Si cette case est cochée, un texte existe.
LN imprime le texte des factures et des confirmations de commande fournisseur avec ce code TVA. Par exemple, pour les taux de TVA spéciaux et les exonérations de TVA, vous pouvez employer ce texte pour les références à l'article de la législation sur la TVA applicable.
- Code TVA pour Aucune TVA
-
Si cette case est cochée, le code TVA utilisé pour les transactions non imposables.
RemarqueVous devez sélectionner un code TVA. Vous ne pouvez pas créer de transactions comportant un champ Code TVA vide.
- TVA agrégée
-
Si cette case est cochée, le code TVA est un code TVA agrégé.
RemarqueVous pouvez attribuer au type de TVA, la valeur Normal, Reporté ou Sur règlements pour un code TVA agrégée.
- Groupe de taxes
-
Si cette case est cochée, le code TVA est un code groupe de taxes.
RemarqueCe champ est désactivé si le champ Utilisation de code TVA est réglé sur Ventes.
- TVA simple
-
Si cette case est cochée, le code TVA fait référence à un pourcentage de TVA simple. Un montant de TVA est calculé à partir d'un pourcentage, puis imputé dans un compte général de TVA dans l'application Finances.
- Impôt indirect
-
Si cette case est cochée, le code TVA est un code TVA indirect.
RemarqueCe champ est activé pour tous les types de TVA autres que Taxe Droit de timbre, Exclure de la retenue à la source et Règlement TVA.
- Type d'impôt indirect
-
Type de TVA indirect. Les impôts indirects sont les impôts qui sont prélevés sur les marchandises et les services.
- Scénario de taxe
-
Pour créer des factures de TVA séparées, précisez l'option appropriée.
- Facture TVA seulement - Réclamé
- Facture TVA seulement - Non réclamé
- TVA sur facture distincte
- Sans objet
- Catégorie de TVA
-
Le type de TVA pour lequel le code TVA est défini.
Valeurs autorisées
- TVA
-
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) standard appliquée aux ventes et aux achats.
RemarqueDu point de vue de l'enregistrement de la TVA, ce type de taxe représente également la TVA sur les ventes.
- Taxe Droit de timbre
-
Type de TVA appliqué aux effets de commerce.
- Retenue d'impôt à la source
-
Retenue à la source que vous devez extraire des factures d'achat de vos fournisseurs et payer directement au service des encaissements.
- Charges sociales retenues à la source
-
Retenue à la source des charges sociales que vous devez extraire des factures d'achat de vos fournisseurs et payer directement au service des encaissements.
- Charges sociales (frais société)
-
Charges sociales (dépense) que vous devez imputer en tant que coûts.
- Exclure de la retenue à la source
-
Vous pouvez lier des codes TVA de ce type à des écritures d'achat qui ne sont pas sujettes à une retenue à la source mais que vous devez déclarer au service des encaissements pour la retenue à source de l'impôt et des charges sociales.
- Règlement TVA
-
Sur les rapports d'analyse de TVA, les règlements de la TVA au service des encaissements sont représentés par ce type de code TVA.
- Sans objet
-
Aucun des types précédents ne s'applique. Par exemple, pour un code Groupe de taxes, le type de taxe est Sans objet.
Remarque- Si le champ Utilisation de code TVA est défini sur Achat, la valeur dans ce champ ne peut pas être Taxe Droit de timbre.
- Si le champ Utilisation de code TVA a la valeur Ventes, la valeur de ce champ ne peut être définie sur Charges sociales retenues à la source, Retenue d'impôt à la source ou Charges sociales (frais société).
- TVA sur charges/achats
-
Si cette case est cochée, pour appliquer la TVA sur achats imputée aux écritures utilisant ce code TVA.
- Différer déclaration de toutes les écritures de TVA
-
Si cette case est cochée, la déclaration de toutes les écritures de TVA ayant ce code de TVA est différée.
Si cette case est cochée, vous pouvez déclarer manuellement ces écritures de TVA différées. Cela est utilisé en cas d'exportations, lorsqu'une preuve d'exportation est requise avant la déclaration des transactions de TVA.
Remarque- Par défaut, cette case n'est pas cochée.
- Ce champ est disponible même si le Code TVA est approuvé.
- Différer déclaration des écritures de TVA sur ventes
-
Si cette case est cochée, la déclaration des écritures de TVA sur ventes ayant ce code de TVA est différée.
Remarque- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- la case Différer déclaration de toutes les écritures de TVA n'est pas cochée.
- le champ Utilisation de code TVA a la valeur Ventes ou Tout.
- Ce champ est disponible même si le Code TVA est approuvé.
- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- Différer déclaration des écritures de TVA sur achats
-
Si cette case est cochée, la déclaration des écritures de TVA sur achats ayant ce code de TVA est différée.
Remarque- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- la case Différer déclaration de toutes les écritures de TVA n'est pas cochée.
- le champ Utilisation de code TVA a la valeur Achat ou Tout.
- Ce champ est disponible même si le Code TVA est approuvé.
- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- Différer déclaration des écritures d'entrée de TVA reportées
-
Si cette case est cochée, la déclaration des écritures de TVA reportée d'entrée ayant ce code de TVA est différée.
Remarque- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- la case Différer déclaration de toutes les écritures de TVA n'est pas cochée.
- le champ Type de TVA a la valeur Reporté.
- Ce champ est disponible même si le Code TVA est approuvé.
- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- Différer déclaration des écritures de TVA reportée de sortie
-
Si cette case est cochée, la déclaration de toutes les écritures de TVA reportée de sortie ayant ce code de TVA est différée.
Remarque- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- la case Différer déclaration de toutes les écritures de TVA n'est pas cochée.
- le champ Type de TVA a la valeur Reporté.
- Ce champ est disponible même si le Code TVA est approuvé.
- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- Méthode d'arrondi
-
Sélectionnez la méthode d'arrondi appliquée aux décimales dont le nombre dépasse celui indiqué pour le format numérique.
Valeurs autorisées
- Vers le bas
-
Les valeurs décimales sont arrondies à la valeur d'entier précédente.
- Normal
-
Les valeurs décimales qui se terminent par cinq et par des chiffres inférieurs à cinq sont arrondies à l'unité inférieure, les autres valeurs étant arrondies à l'unité supérieure.
- Vers le haut
-
Les valeurs décimales sont arrondies à la valeur d'entier supérieure suivante.
- Inclure dans le registre de TVA
-
Si cette case est cochée, LN inclut les transactions avec ce code de TVA dans les états Registre de TVA.
- Règle d'imposition
-
Section de la loi associée au code TVA.
Pour certains types de taxes incluses dans le registre de TVA, vous devez imprimer la section de la loi associée à la taxation dans l'état ou la déclaration de TVA. Vous pouvez définir la règle d'imposition comme code motif dans la session Motifs (tcmcs0105m000).
Si vous cochez la case Inclure dans le registre de TVA, vous pouvez saisir une valeur dans ce champ.
- Catégorie de taxes
-
Catégorie de TVA.
Si Catégorie de TVA correspond à la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales, vous pouvez sélectionner une catégorie de TVA.
RemarqueDans un pays donné, tous les codes TVA d'une catégorie de TVA doivent être associés à la même formule de valeur TVA de référence ou n'être associés à aucune formule.
- Formule de la valeur TVA de référence
-
Définition de la formule de valeur TVA de référence.
Si ce champ est vide, LN fonde le calcul de la TVA sur le montant net de la commande fournisseur ou sur celui de la facture d'achat.
Si Catégorie de TVA correspond à la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales, vous pouvez sélectionner une formule.
RemarqueDans un pays donné, les codes TVA d'une même sorte de TVA et d'une même catégorie de TVA, ou un champ Catégorie de taxes vide, doivent faire appel à la même formule de la valeur TVA de référence.
- Service des encaissements
-
Service des encaissements auquel vous payez la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales.
- Code Règlement TVA
-
Code TVA de règlement de TVA pour la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales.