Lignes de facture automatique (cisli5105m000)

Cette session permet d'afficher les lignes de facture automatique. Si nécessaire, vous pouvez lier manuellement les factures automatiques aux données de commandes clients ou supprimer les liens existants.

Logistique
Numéro de facture

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Numéro de document

Partie série du numéro de document.

Ligne

Numéro de ligne de facture automatique.

Article
Société logistique source

Société logistique à partir de laquelle la commande client est lancée.

Commande client

Numéro de la commande client.

Article

Code Article.

Code Article client

Code Article utilisé par le client.

Quantité livrée

Quantité d'articles livrée.

Quantité unité livrée

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Prix (hors TVA)

Prix de l'article, hors TVA et remise.

Prix (hors TVA)

Devise dans laquelle le prix est exprimé.

Unité de prix

Unité utilisée pour le prix de la commande.

Expédition
Expédition

Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement.

Ligne d'expédition

Entité qui fournit des informations sur l'un des articles recensés dans une expédition, par exemple le poids, la quantité ou les coûts supplémentaires.

Expédition du fournisseur

Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur, en cas de livraison directe. Le fabricant correspond à la facture ayant ce numéro d'avis d'expédition.

Ligne expédition fournisseur

Numéro de ligne de l'avis d'expédition du fournisseur. Le fabricant correspond à la facture ayant ce numéro d'avis d'expédition.

Adresse destinataire

Adresse du destinataire.

Point de livraison

Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison.

Référence expédition

Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps.

Données financières
Données financières
Pays

Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Montant de TVA

Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.

Pourcentage de remise

Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.

Montant remise en devise de facturation

Montant absolu, hors TVA.

Montant (TVA incluse)

Montant total de la facture.

Rapprochement avec Infor LN
Statut

Statut de la facture automatique, qui peut avoir les valeurs suivantes :

  • Approuvé
  • Traité
  • Rapproché
  • Rejeté
Montant total facture client

Montant total des lignes de facture de commande client.

N° TVA client

Code TVA du client.

N° TVA fournisseur

Code TVA du fournisseur.

Devise

Devise de facturation.

Référence facture client

Identificateur de facture utilisé par le client.

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Commande client

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Méthode règlement

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

  • le montant maximum,
  • la date d'exigibilité,
  • les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Date de règlement

Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.

Date facture client