Abonar y volver a facturar
La funcionalidad Abonar y volver a facturar se utiliza para crear una factura de sustitución.
Se revierte toda la factura, para lo que se generan las siguientes líneas facturables:
- Para cada factura, una nota de abono, que se procesa automáticamente.
- Para cada línea de factura, una nueva línea facturable.
Este comando solamente está disponible si se cumplen las siguientes condiciones:
- El estatus de la factura es Contabilizado.
- La factura aún no se ha pagado.
- La factura no está relacionada con plazos ni con peticiones de anticipo de cobro.
- La factura no es una autofactura.
- La factura no es interna.
- El escenario de facturación de la factura original es Todos los escenarios.
El tipo de origen no es ninguno de los siguientes:
- Reclamación del cliente
- Ráppel
- Nota de débito/abono
- Orden de compra
- Orden PCS
- Orden de almacenaje
El tipo de documento no es ninguno de los siguientes:
- Petición de anticipo
- Cobro de pagador
- Nota de abono
- Ninguna de las líneas de factura está relacionada con una Factura de intereses.
La orden de origen aún no se ha cerrado:
- Para contratos, puede que el proyecto aún no se haya cerrado.
- Para Ventas, puede que la orden de venta no se haya procesado todavía (procese las órdenes entregadas).
- Para Servicio, puede que el servicio aún no se haya cerrado.
- El período en el que se encuentra la fecha de la factura original todavía está abierto.
-
Tiene permiso para realizar cambios.
(Permitir cambios de datos de facturación seleccionado en la sesión Perfiles de usuarios de facturación (cisli0110m000)).