匹配到岸成本行 (tfacp2144m000)

使用此进程以到岸成本行与发票进行人工匹配。

到岸成本行与发票匹配后,关闭此进程。价差字段和匹配的金额字段在采购发票输入 (tfacp2600m000)处理采购发票 (tfacp2107m000)进程中进行更新,可以从上述进程启动此进程。

单据

发票标识的事务处理类型部分。

单据

发票标识的单据编号部分。

发票状态

发票在匹配/核准过程中所处的阶段。

发票状态反映处理过程的不同阶段,该状态可以按如下所示进行更改:

  1. 拟定--> 已登记
  2. 已登记--> 已匹配
  3. 已匹配--> 已核准
  4. 已核准--> 已匹配(如果撤消核准发票)。

登记代码

用于标识税务登记的用户定义的代码或名称。

注意

仅当在概念激活 (tcemm4600m100) 进程中将扩展的登记管理设置为活动时,才会显示此字段。

业务伙伴标识号

由税务机关指定的业务伙伴的唯一税务标识号,用于在签发国家/地区标识企业。

注意

仅当在概念激活 (tcemm4600m100) 进程中将扩展的登记管理设置为活动时,才会显示此字段。

物流公司

已在其中创建订单的物流公司

净额

发票净额。

净额是发票总金额减去以下金额:

  • 税额合计
  • 更正
  • 贷方票据

净额

发票币种。

待指定的成本

物料组 (tcmcs0123m000) 进程中,物料组的成本待指定复选框被选中时的金额。

物流公司

在其中创建收据行的采购订单的物流公司的代码。

订单

必须与发票匹配的采购订单编号。

如果发票必须与单个订单匹配,Infor LN 允许指定订单编号。对于自动匹配,您必须指定采购订单编号。当发票行上未指定订单编号和装箱单时,该值用于将订单与发票匹配以及将订单与发票行匹配。

装箱单

装箱单编号

该值用于选择要匹配的订单,这些订单在指定装箱单的装运中收到。

物料

物料的代码。

注意

该值使用外部扫描设备确定,并且只用于订单相关的发票行。

物料说明

物料的说明。

订单

可以使用采购订单编号在采购发票匹配程序中选择收货。如果发票对应一个订单,可以在此字段中输入订单编号。

对于自动匹配,您必须输入订单编号。如果不输入订单编号,则只能人工匹配发票。

付款条款

Agreements about the way in which invoices are paid.

The payment terms include:

  • The period within which invoices must be paid.
  • The discount granted if an invoice is paid within a given period

The payment terms allow you to calculate:

  • The date on which the payment is due
  • The date on which the discount periods expire
  • The discount amount
付款协议

定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。

例如,可以定义付款协议,采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分,剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2,另外 60 % 采用付款方式 PM3,可以通过应付商业票据付款。

匹配的金额

已与采购订单或收货匹配的发票金额。

卖方业务伙伴

The business partner from whom you order goods or services; this usually represents a supplier's sales department. The definition includes the default price and discount agreements, purchase-order defaults, delivery terms, and the related ship-from and invoice-from business partner.

收款方业务伙伴

The business partner to whom you pay invoices. This usually represents a supplier's accounts receivable department. The definition includes the default currency and exchange rate, the supplier's bank relation, the number of days within which you must pay the invoices, and if the business partner uses a factoring company.

滞纳金

The percentage that is charged over the goods amount or over rendered services that the recipient of the invoice must pay if the invoice is not paid within a specified period.

到岸成本本币金额

以到岸本币表示的到岸成本金额。

汇率

The factor by which an amount in a different currency is multiplied to calculate the amount in the currency base.

货币因子

The factor by which the amount in the transaction currency or the invoice currency is divided before LN converts it to a home currency. A rate factor is often used for currencies that have a relatively low price, for example, Korean Won.

货币因子

用于转换货币的汇率。

汇率日期

在此日期和时间内使用的汇率有效。

汇率类型

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

汇率确定方式

决定使用哪个日期来确定汇率的方式。

在组合处理中,所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。

业务伙伴征税国家

The country in which the tax must be paid or reported. The tax country can be different from the country where the goods are issued or delivered.

征税国家/代码

纳税所在国家。

税码

A code that identifies the tax rate and which determines how LN calculates and registers tax amounts.

待指定的成本事务处理

物料组 (tcmcs0123m000) 进程中,物料组的成本待指定复选框被选中时的事务处理金额。

免税证明

用于进行免税授权的证书。

免税原因代码

基于事务处理和事务处理类型的自定义说明。 原因代码有助于在查询和制作报表时选择数据。

财务业务对象名称

业务对象名称。

财务业务对象标识

标识特定业务对象的唯一代码。 例如,采购订单业务对象的业务对象标识是采购订单编号。

财务业务对象参考

比业务对象更详细的事务处理标识,例如,收据编号或订单编号。 如果业务对象独自不能提供足够的信息(例如在 GRNI 调节过程中),则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。

注意

业务对象参考与参考链接不相同。

装箱单

详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括:物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。

匹配的到岸成本

已匹配的到岸成本金额。

发票开具方业务伙伴

The business partner that sends invoices to your organization. This usually represents a supplier's accounts receivable department. The definition includes the default currency and exchange rate, invoicing method and frequency, information about your organization's credit limit, the terms and method of payment, and the related pay-to business partner.

输入的事务处理

匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 进程中为此发票输入的成本物料额外成本事务处理的总额。要输入发票的事务处理,请单击appropriate菜单上的添加成本

针对当前发票显示匹配收据的到岸成本行

如果选中此复选框,网格中仅显示已与当前发票匹配的收据的到岸成本行。

未分配金额

仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。如果此金额为零,则表明发票已完全匹配。

发票价格差异

指发票金额与订单金额或收货金额之间的差额,此差额是因为订单单价与发票单价之间存在差异而产生的。

该价差的计算方法如下:

价差 = 开票数量 * (订单单价 - 发票单价) 

物流公司

在其中创建采购订单的公司。

订单

可以使用采购订单编号在采购发票匹配程序中选择收货。如果发票对应一个订单,可以在此字段中输入订单编号。

对于自动匹配,您必须输入订单编号。如果不输入订单编号,则只能人工匹配发票。

订单行

采购订单行的编号。

订单行顺序

采购订单行序号

装箱单

详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括:物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。

收货编号

收取的付款。

收据行

链接至采购发票的收货序号。

到岸成本行号

到岸成本行的编号。

发票开具方业务伙伴

The business partner that sends invoices to your organization. This usually represents a supplier's accounts receivable department. The definition includes the default currency and exchange rate, invoicing method and frequency, information about your organization's credit limit, the terms and method of payment, and the related pay-to business partner.

业务对象类型

用于挂钩分配的业务对象的类型。

此字段可以拥有下列值

  • 采购订单收据
  • 采购进度计划收货数据
  • 供应商阶段付款行
  • 仓库收货行
完全匹配

如果选中此复选框,则会完全匹配到岸成本行。

业务对象来源

业务对象的来源。

业务对象

在财务集成事务处理上下文中,业务对象是指物流实体或事件,如物料、采购订单、业务伙伴或仓库发料。

业务对象参考

比业务对象更详细的事务处理标识,例如,收据编号或订单编号。 如果业务对象独自不能提供足够的信息(例如在 GRNI 调节过程中),则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。

注意

业务对象参考与参考链接不相同。

到岸成本金额

以到岸成本货币表示的到岸成本金额。

到岸成本货币

到岸成本货币。

匹配的金额合计

已匹配的总金额。

匹配的到岸成本币种到岸成本金额

以到岸成本货币表示的匹配到岸成本金额。

匹配的发票币种到岸成本金额

以发票货币表示的匹配到岸成本金额。

货币

表示发票金额的货币。

匹配的发票币种发票金额

以发票币种表示的匹配发票金额。

匹配的到岸成本币种发票金额

以到岸成本货币表示的匹配发票金额。

匹配

如果选中此复选框,则已匹配到岸成本行。

到岸成本类型

A user-defined category of landed costs, for example, "Freight", "Handling", "Insurance."

成本构成

A cost component is a user-defined category for the classification of costs.

Cost components have the following functions:

  • To break down an item's standard cost, sales price, or valuation price.
  • To create a comparison between the estimated production order costs and the actual production order costs.
  • To calculate production variances.
  • To view the distribution of your costs over the various cost components in the 成本会计 module.

Cost components can be of the following cost types:

  • 工序成本
  • 材料成本
  • 附加费
  • 一般费用
  • 不适用
注意

If you use 装配控制 (ASC), you cannot use cost components of the 一般费用 type.

物料

收到的物料

事务处理输入日期

收到物料的日期。

采购类型

已完成采购的采购类型

要为与采购订单/货运单相关的发票检索最明确的默认采购类型,LN 会按以下顺序检查采购类型:

  1. 未匹配订单行的采购类型。
  2. 采购类型例外 (tcmcs2103m000) 进程中与发票开具方业务伙伴和采购订单来源有关的采购类型,其中各个详细资料字段为空。
  3. 发票开具方业务伙伴的业务伙伴组的默认采购类型。

要检索最明确的默认采购类型,LN 检查发票开具方业务伙伴和业务伙伴组的默认采购类型。

更新平均/上次采购价格

如果选中此复选框,则会更新物料实际到岸成本 (tclct3600m000) 进程中的平均和最新到岸成本价。

财务公司发票开具部门

发票开具部门所属的财务公司

项目

对于项目发票,此字段显示与发票有关的项目。

发票开具部门

发票所来自的部门。

仓库

LN 从中检索收货的仓库。