授权数据 (tfacp1101m000)

使用此进程以指定的审核人链接到已收到的采购发票。

可以将多个指定的审核人链接到一个发票。对于每个审核人,必须已指定他们确认发票的截止日期。

将指定的审核人链接到已收到的采购发票:

  • 单击“新建”。
  • 指定的核准人字段中,选择一个来自指定的审核人 (tfacp0130m000) 进程的审核人。
  • 核准日期(早于)字段中指定日期。
单据

发票的事务处理类型。

对于状态为拟定的发票,此字段为空。

单据

发票的序列号。

业务伙伴

The business partner that sends invoices to your organization. This usually represents a supplier's accounts receivable department. The definition includes the default currency and exchange rate, invoicing method and frequency, information about your organization's credit limit, the terms and method of payment, and the related pay-to business partner.

金额

表示发票金额的货币。

金额

发票金额。

指定的核准人

负责删除已登记发票的冻结原因并下达发票供进一步处理的人员和部门。

核准日期(早于)

指定的审核人必须确认发票的截止日期。

核准时间

指定的审核人已处理发票的日期。

已确认

如果选中此复选框,则指定的审核人已确认选定发票可进一步处理。