采购订单 - 行 (tdpur4100m900)

使用此进程以查看、输入、维护和处理特定的采购订单及链接的采购订单行。

可以在一个屏幕上指定采购订单页眉和采购订单行。在此进程中,可以为采购订单快速输入最重要的信息以及处理订单。

标签

标签上的行涉及下列进程:

  • 订单行

    请参阅采购订单行 (tdpur4101m000) 进程。在该标签上,可以输入和查看采购订单行。双击此行可获得更多详细信息。
  • 更改请求

    请参阅采购订单更改请求 (tdpur4100m500) 进程。在此标签上,可以查看和维护链接至采购订单的更改请求。双击某行时,采购订单更改请求 (tdpur4600m000) 进程将启动。
  • 材料供应线

    请参阅采购订单材料供应线 (tdpur4116m000) 进程。在该标签上,可以查看、输入和维护链接至采购订单行的材料供应行,材料供应行指明由制造商向分包商提供的所有材料和子装配件。
  • 将交付物下达至仓储业务子系统

    请参阅待下达的采购订单行 (tdpur4501m140) 进程。可以查看等待下达至仓储的采购订单行。当下达交货行后,该交货行会从当前标签上删除。
  • 收货

    请参阅采购收货 (tdpur4106m000) 进程。可以指定和查看采购订单行的收货数据。
  • 应付收据

    请参阅采购项目应付收据 (tdpur4130m000) 进程。在该标签上,可以查看采购订单的采购项目应付收据
  • 可能的延交订单行

    请参阅潜在采购延交订单 (tdpur4101m700) 进程。将显示其延期交货量大于 0 并且其延交订单未经确认的所有采购订单行。可以修改诸如延期交货量和延交订单交货日期等可能的延交订单详细资料,并且必须在此进程中确认可能的延交订单。经过确认之后,该行会从当前标签上删除。
  • 监控

    请参阅采购订单行监控 (tdpur4501m500) 进程。可以查看链接至采购订单的所有采购订单行及其相关数据。
注意
  • 如果在下达至仓储管理子系统标签上找不到特定的采购订单行,则说明该采购订单行的下达可能尚未就绪。可以验证是否必须对采购订单行状态 (tdpur4534m000)进程中的订单行先执行另一活动,该进程可以通过单击订单行标签相应菜单上的采购订单行状态启动。
  • 可以将现有订单行复制到新订单行。如果选择订单行并单击“复制订单行”按钮,则选定行便会复制到当前采购订单。
  • 如果选择订单行并单击显示附件按钮,则可以在对象链接 (dmcom8110m000) 进程中,将单据修订链接到采购订单行,以及/或者在文件链接 (dmdoc4540m002)进程中,将文件链接到单据修订。
业务伙伴

The business partner from whom you order goods or services; this usually represents a supplier's sales department. The definition includes the default price and discount agreements, purchase-order defaults, delivery terms, and the related ship-from and invoice-from business partner.

地址

卖方业务伙伴的地址代码。

业务范围

卖方业务伙伴进行分组所依据的业务范围

区域

A region used to group business partners, customers, suppliers and employees on a geographical basis.

默认值

指定给卖方业务伙伴的默认区域源自卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程。

订单折扣

要从订单总金额中减去的折扣百分比或金额。

注意

对于成本物料和服务物料,不计算订单页眉上的折扣。

默认值

默认的订单折扣源自卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程。

采购价格表

List of default prices and discounts for customers and suppliers. You can link price lists to items and item groups, and to sold-to and buy-from business partners.

业务伙伴价格/折扣

可以选择业务伙伴作为“父项”。这表示为此业务伙伴指定的价格和折扣将输入到相关订单中。

如果在订单中定义了父业务伙伴,则 LN 会先查找为该父业务伙伴定义的价格和折扣数据。

如果未指定父业务伙伴的价格或折扣信息,或未指定父业务伙伴,则 LN 会在订单中查找为该业务伙伴指定的价格和折扣数据。

业务伙伴文本

可以选择业务伙伴作为父业务伙伴。这意味着为此业务伙伴指定的文本将输入到相关订单中。

如果在订单中定义了父业务伙伴,LN 会首先查找为父业务伙伴定义的文本。

如果没有为父业务伙伴指定文本,或没有指定父业务伙伴,则 LN 会查找为订单上的业务伙伴指定的文本。

邮政编码/邮政代码

业务伙伴的邮政编码。

联系人

卖方业务伙伴联系人代码。

姓名

联系人的全名。

电话

联系人的(直拨)电话号码

卖方业务伙伴

卖方业务伙伴分配给订单的编号。

从目标价格计算中排除

如果选中此复选框,则从目标价格计算排除采购订单。

注意
  • 只有在采购参数 (tdpur0100m000) 进程中选中目标价格复选框,才会显示此复选框。
  • 此值默认来自采购订单类型 (tdpur0194m000) 进程。
  • 仅在对于指定的采购订单类型,在采购订单类型 (tdpur0194m000) 进程中将退货单字段设置为且清除以下复选框时,才启用此复选框: 
    • 分包订单
    • 由客户提供的材料
    • 寄存库存付款
  • 如果修改此字段并且对于采购订单存在订单行,则您可以使用订单 - 行 - 同步选项同步订单和行之间的修改。

参考 A

可根据它来标识订单或征求报价单的第一个额外参考。 此参考会打印在各种订单文档和列表上。

参考 B

可以在其中填入额外信息的第二个额外参考字段。 此参考打印在订单文档和清单中。

合同

一种面向客户的合同,由卖方业务伙伴和买方业务伙伴共同议定、用于记录特定项目的特定协议。 特殊合同也可以是促销合同。

对于特殊合同,在有效期间允许相同物料/业务伙伴组合存在重叠。

输入合同编号后,系统会以相关合同页眉中的默认值来加载订单页眉数据。还将复制特定地址。由此,便在订单层上采用合同条款,同时也允许采用合同价格和/或合同折扣。

此字段的用途是作为采购订单行的默认值。LN 将合同链接至合同行时所执行的操作取决于采购合同参数 (tdpur0100m300) 进程中交互合同链接复选框的值。

原始单据类型

采购订单类型退货单时链接至原始单据的单据类型。

允许值

订单

原始采购订单编号。

订单收货

原始采购订单收货单编号

进度计划

原始采购进度计划编号。

计划收货

原始采购进度计划收货单编号

原始单据编号

退货单的原始单据编号。

注意

如果填入返回组框中的字段,并在appropriate菜单上单击自原始单据复制,则会根据原始单据类型启动一个进程,可从此进程中选择要复制到当前订单中的原始单据行。结果,会创建原始订单行与退货单行之间的链接。

退货原因

拒收和退回已交付货物的原因。

采购员

贵公司负责与相关卖方业务伙伴进行联系的员工。 采购员也称为采购代理。

计划员

负责计划物料的生产、采购和分配的员工或部门。 计划员会考虑库存级别、材料可用性和资源能力,并对 LN 生成的重排进度计划信息等信号做出响应。

采购订单类型

订单类型决定了哪些进程是订单过程的组成部分以及执行该过程的顺序和方式。

默认值

默认值为在卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程中指定给卖方业务伙伴的订单类型。如果没有为卖方业务伙伴指定订单类型,则默认值为在用户配置文件 (tdpur0143m000) 进程中指定给登录代码的订单类型。

注意

如果仓库由仓库管理系统控制,且在仓库管理系统接口参数 (whwmd2105m000) 进程中针对仓库清除了现提即付订单复选框,则无法在该字段中输入“现提即付”订单类型。

采购订单

标识采购订单的编号。

修订号

采购订单的修订号,在使用更改请求处理采购订单的已核准更改后该号码会增加。

订单日期

人工指定订单或自动生成订单的日期。

注意

可以将此日期人工更改为过去的日期或未来的日期。

默认值

  • 人工订单输入

    当前(创建)日期。
  • 自动订单生成

    采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程的生成采购订单时使用“创建日期”作为“订单日期”字段中指定的日期。
采购部门

A department in your organization that is responsible for buying the materials and services required by your organization. You assign number groups to the purchase office.

计划收货日期

计划接收订单/进度计划行物料的日期。 在订单日期/进度计划生成日期之前,不能生成计划收货日期。

确认收货日期

由卖方业务伙伴确认或向买方业务伙伴确认的物料收货日期。

该日期有以下几种用途:

  • 作为确定供应商评级的依据之一。
  • 作为订单行上确认的收货日期的默认值。
  • 作为催单打印的参考日期。
仓库

A place for storing goods. For each warehouse, you can enter address data and data relating to its type.

收货地址

The actual address where goods must be delivered that you recorded for each supplier. In practice, this can be one of your warehouses.

路线

Line of travel from your warehouses to the ship-to or ship-from business partner's warehouse and vice versa. Use routes to group business partners that are located in the same area or along one convenient route.

You can arrange addresses by routes to print picking lists and shipping notes sorted by route.

承运人/LSP

An organization that provides transport services. You can link a default carrier to both ship-to and ship-from business partners. In addition, you can print sales and purchase orders on a packing list, sorted by carrier.

For ordering and invoicing, you must define a carrier as a business partner.

交货条款

The agreements with the business partner, concerning the way the goods are delivered. Relevant information is printed on various order documents.

所有权转移点

The point at which the legal ownership changes. At this point, the risk passes from the seller to the buyer.

业务伙伴

The business partner that sends invoices to your organization. This usually represents a supplier's accounts receivable department. The definition includes the default currency and exchange rate, invoicing method and frequency, information about your organization's credit limit, the terms and method of payment, and the related pay-to business partner.

地址

发票开具方业务伙伴的地址代码。

联系人

发票开具方业务伙伴 联系人的代码。

状态

采购订单页眉的状态。

允许值

已创建

订单正在等待混合或核准。

已核准

已核准订单。

已修改

由于添加或更改订单行,订单在核准后被修改。 因此,必须重新核准采购订单。

已发送

已将订单发送给供应商,正在等待接收。

处理中

订单可能处于收货过程的不同阶段。

已冻结

订单已冻结。 在解冻之前,无法继续订货过程。

已取消

已取消订单中的所有行。

已结算

已在该过程中针对采购管理中的采购订单类型执行所有步骤。

已下达

下达至仓库活动期间的技术/临时状态。

工作流状态

业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时适用的状态。

在执行需要授权的更改时,会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。

  • 检出和检入的对象显示在检出的对象 (ttocm9599m000) 进程中。
  • 从此进程的appropriate菜单中选择“工作流”,并为业务伙伴选择所需的操作。

允许值

草稿

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

未决

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

已申请收回

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes 草稿(修订号). If the Recall is rejected, the object status becomes 未决.

草稿(修订号)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

已拒绝

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

已收到核准

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains 已收到核准. An administrator must decide what to do with the object.

已核准

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

不适用

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

不适用

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未启动

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be 已收到核准.

已核准

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

如果在工作流信息字段 (ttocm0106m000) 进程(在对象类型 (ttocm0102m000) 进程中显示为标签)中为对象类型指定了说明,无论是检入还是检出对象,则此字段始终显示相应说明字段的值。

注意

如需在 LN 中针对业务对象设置和使用 ION Workflow 的更多信息,请参阅 Infor Xtreme 上的 Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors。

混合

如果选中此复选框,则 LN 会生成等待混合的采购订单。您必须混合并核准已混合的采购订单。

注意
  • 只有在采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中针对相关来源选中了混合复选框时,此复选框才可用。
  • 只有在采购订单状态为已创建时,才可选中此复选框。

文本

如果选中此复选框,则采购订单上存在页眉文本或页脚文本。

业务伙伴

The business partner who ships the ordered goods to your organization. This usually represents a supplier's distribution center or warehouse. The definition includes the default warehouse at which you want to receive the goods and if you want to inspect the goods, the carrier that takes care of the transport, and the related buy-from business partner.

地址

供货方业务伙伴的地址代码。

联系人

供货方业务伙伴 联系人的代码。

订单重量

采购订单行上订购的物料总重量。此重量基于订货数量计算并以公司基本重量单位表示,如生产管理系统参数 (tcmcs0100s000) 进程的重量字段中所定义。

注意

物料的重量可在物料 (tcibd0501m000) 进程中定义。

不对下列订单行进行订单重量计算:

  • 数量为负的订单行。
  • 已取消的行。
  • 可能延交的订单行。
  • 合计行。
注意
  • 必须单击计算按钮才能计算订单重量。
  • 可对冻结行和直接交付行进行订单重量计算。
  • 可对延交订单行进行订单重量计算,但在进行订单重量计算时会使用订单行的交货数量 - 拒收数量的结果。
  • 不考虑包装重量。
货币

用于表示采购价格的货币单位。

注意

如果将订单行链接至采购订单,则无法更改该货币。

订单金额

订单总金额。这是扣除了折扣后的所有采购订单行金额的累计值。

注意

如果在延交订单行上更改了订货数量,则此更改会通过订单金额得以体现。不过,如果取消或删除了延交订单行,则仍旧由原始订货数量来确定订单金额。

汇率类型

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

汇率确定方式

决定使用哪个日期来确定汇率的方式。

在组合处理中,所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。

注意

可使用的选项取决于公司的货币系统,您可以在公司 (tcemm1170m000) 进程的货币系统字段中定义公司的货币系统。

允许值

按单据日期

LN 会使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 按单据日期汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 可以通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

人工输入

可以通过人工方式输入此汇率。 默认情况下,LN 使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 人工输入汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

按交货日期

如果货物尚未交付,LN 将使用在订单日期有效的汇率。 但是,如果订单日期是过去时间,则 LN 使用当前日期有效的汇率。

如果货物已交付,LN 将使用在实际交货日期有效的汇率。

按交货日期汇率确定方式只适用于销售订单、服务订单和销售发票。 不能通过人工方式更改此汇率。

按收货日期

LN 会使用在预期收货日期和时间有效的汇率。 按收货日期汇率确定方式只适用于采购订单和采购发票。 不能通过人工方式更改此汇率。

按预期付款日期

LN 会使用在销售发票或采购发票的预期付款日期和时间有效的汇率。

预期付款日期 = 预期交货/收货日期 + 付款期 

付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中已指定付款期。 按预期付款日期汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 不能通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

固定汇率

只可以在相关转换货币系统或单一货币系统中使用此汇率确定方式。 固定汇率汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与参考货币之间的汇率,则此汇率是固定汇率。 如果不是人工输入汇率,则汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 固定变向汇率汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币和报表货币之间的汇率,则此汇率为固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与报表货币之间的汇率,则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 固定外汇汇率汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与当地货币之间的汇率,则此汇率是固定汇率。 其它汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入当地汇率,则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率及变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 固定外汇汇率及变向汇率汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与本币之间的汇率,则此汇率是固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与本币之间的汇率,则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

使用收货的采购费率

如果选中此复选框,则 LN 对于采购订单/收货事务处理的借方使用采购费率数据。

注意

此字段的值从卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的相应字段检索。

采购汇率

The factor by which purchase transaction amounts in a foreign currency are multiplied to produce the amounts in the home currency.

默认值

默认的采购费率源自汇率 (tcmcs0108m000) 进程。您可以使用某些限制条件来调整采购汇率。

创建或生成采购订单时,系统会将采购汇率指定给采购订单,以便在整个订单处理过程中使用同一汇率。

在下列任一情况下,均无法修改此字段:

  • 已经为该订单输入了订单行。
  • 订单货币与本币相同。
  • 汇率确定方式字段的值为按单据日期按收货日期按预期付款日期
货币因子

The factor by which the amount in the transaction currency or the invoice currency is divided before LN converts it to a home currency. A rate factor is often used for currencies that have a relatively low price, for example, Korean Won.

默认值

默认货币因子是指定给货币的因子。您可以根据很多条件来调整货币因子(请参见汇率/货币因子字段)。

注意

如果创建或生成了某个采购订单,则指定给货币的货币因子也会指定给该采购订单。因此,同一货币因子在整个处理过程中均有效。

汇率/货币因子

本币与采购订单所用货币之间的换算。

自开票

如果选中此复选框,则自开票将用于发放给卖方业务伙伴的采购订单。

默认值

此字段的默认值来自卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的自开票字段。

如果清除此复选框,则由卖方业务伙伴开具采购发票,而您的公司接收该发票。

开票起始日期

可以在采购订单中指出自开发票的生成时间。

  • 检验

    可以在检验和核准货物后生成自开票。
  • 收货

    可以在接收或消耗货物后生成自开票。

默认值

此字段的默认值来自卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的开票起始日期字段。

自开票方式

如果选中了自开票复选框,则使用此字段选择自开票方式,该方式可确定执行自开票的方法。

自开票方法及其它因素共同确定构成发票的标准、开票间隔和输出介质等。

税目分类

An attribute of order headers and order lines that you can use to define tax exceptions for the transaction. LN retrieves the default tax classification from the invoice-from and invoice-to business partners.

For example, you can use the tax classification to indicate:

  • That payments to an invoice-from business partner are subject to withholding tax and social contributions
  • To group business partners who have the same tax aspects for your company, for example, subcontractors, or agents
  • That the tax must be paid in a country other than the sales office or service office's home country

默认值

此字段的默认值来自发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中的业务伙伴税分类字段。

到岸成本分类

Attribute that allows users to link a logistic transaction to a specific landed costs set, overruling the landed costs settings of that transaction. If required, users can specify a landed costs classification and use this classification on the transaction.

开票给外部业务伙伴

如果选中此复选框,则向外部业务伙伴开具您承担的货运成本发票。

注意
  • 如果选中此复选框,则无法链接计算方法按货运管理到岸成本行到采购订单。
  • 如果发票开具方业务伙伴还充当发票接受方角色,则发票接受方业务伙伴发票开具方业务伙伴相同。否则,系统会通过父业务伙伴来确定发票接受方业务伙伴。
  • 此字段的默认值来自卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的向业务伙伴开具货运发票字段。

货运成本的开票依据

公司可以根据货运成本客户费率货运成本(允许更新),向外部业务伙伴开具货运费率发票。

注意

此字段的默认值来自发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中的货运发票依据字段。

业务伙伴

The business partner to whom you pay invoices. This usually represents a supplier's accounts receivable department. The definition includes the default currency and exchange rate, the supplier's bank relation, the number of days within which you must pay the invoices, and if the business partner uses a factoring company.

地址

收款方业务伙伴的地址代码。

联系人

收款方业务伙伴联系人代码。

付款条款

Agreements about the way in which invoices are paid.

The payment terms include:

  • The period within which invoices must be paid.
  • The discount granted if an invoice is paid within a given period

The payment terms allow you to calculate:

  • The date on which the payment is due
  • The date on which the discount periods expire
  • The discount amount
滞纳金

The percentage that is charged over the goods amount or over rendered services that the recipient of the invoice must pay if the invoice is not paid within a specified period.

支付协议

这是一份包含项目款支付协议的分包文档。 例如,在汇款协议中规定有一部分发票金额必须支付给分包商的工业保险委员会 (IAB) 及税务机关。

需要信用证

如果选中此复选框,则信用证 (L/C) 必须链接到当前单据。

信用证标识

链接到当前单据的信用证 (L/C)

贸易类型

信用证 (L/C) 的贸易类型。

需要银行担保 - 受益人

如果选中此复选框,则定义为受益人的银行担保必须链接至当前单据。

注意

仅在以下情况下,才会显示此字段:

  • 已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选中贸易管理复选框。
  • 财务贸易管理参数 (tcgtc9199m000) 进程中为任何财务公司选中进口国内入库复选框。

在以下情况下,此字段不适用:

  • 采购订单为退货单行。
  • 如果没有为订单行指定仓库
  • 至少一个相关订单行链接至作为受益人的银行担保。

在以下情况下无法修改此字段的值:

  • 银行担保作为受益人链接至采购订单。
  • 对订单行执行收货时。
  • 至少一个相关订单行下达到仓储管理子系统

如果在采购订单 (tdpur4100m000) 进程中为采购订单选中需要银行担保 - 受益人复选框,则该值默认来自明细订单行和延交订单行的需要银行担保 - 受益人字段。

银行担保标识

作为受益人链接至当前单据的银行担保的唯一标识号。

多个银行担保

如果显示复选标记,则多个银行担保会作为受益人链接至当前单据。

需要银行担保 - 申请人

如果选中此复选框,则定义为申请人的银行担保必须链接至当前单据。

注意

仅在以下情况下,才会显示此字段:

  • 已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选中贸易管理复选框。
  • 财务贸易管理参数 (tcgtc9199m000) 进程中为任何财务公司选中进口国内入库复选框。

在以下情况下,此字段不适用:

  • 采购订单为退货单
  • 至少一个相关订单行链接至作为申请人的银行担保。

在以下情况下无法修改此字段的值:

  • 银行担保作为受益人链接至采购订单。
  • 对订单行执行收货时。
  • 至少一个相关订单行下达到仓储管理子系统

如果在采购订单 (tdpur4100m000) 进程中为采购订单选中需要银行担保 - 申请人复选框,则该值默认来自明细订单行和延交订单行的需要银行担保 - 申请人字段。

银行担保标识

作为申请人链接至当前单据的银行担保的唯一标识号。

多个银行担保

如果显示复选标记,则多个银行担保会作为申请人链接至当前单据。

确认

回执的代码。

更改单序号

用来指定对采购订单或销售订单进行更改的编号。

更改原因

用于标识销售订单或采购订单更改原因的一种方式,例如,合同限制、可行性问题或运输限制。 更改原因由代码标识。

更改类型

可用于标识对订单所做更改的类型的自定义代码,例如价格更改或数量增加。

税额

以订单货币表示的采购订单的增值税额合计。

附加信息
其他字段

各种字段格式的用户定义字段,可添加到各种进程,在这些进程中用户可以编辑这些字段。没有功能逻辑链接至这些字段的内容。

附加信息字段可以链接至数据库表。链接至表格时,这些字段会在对应于数据库表的进程中显示。例如,为 whinh200 表定义的字段会在仓单(多份) (whinh2100m000) 进程中显示为额外的字段。

附加字段的内容可以在数据库表之间转移。例如,用户在仓单(多份) (whinh2100m000) 进程的附加信息字段 A 中指定的信息会转移至装运 (whinh4130m000) 进程中的附加信息字段 A。鉴于此,具有相同字段格式和字段名 A 的附加信息字段必须针对 whinh200 和 whinh430 表存在(whinh430 对应于装运 (whinh4130m000) 进程)。

Click 扩展的附加信息 to view all additional information fields that are linked to the purchase document in the 扩展的附加信息 (tcstl2110m000) session.