Ordem planejada de compra PRP (equipamento) (tppss6111m000)

O Utilize essa sessão para realiza a manutenção das ordens de compra planejadas relacionadas a um equipamento externo.

Nota

Inicialmente, a data da ordem planejada e a data de entrega planejada são definidas com base no orçamento de controle e no lead time. A data de entrega planejada é determinada desta forma:

  • Se o orçamento de controle é do tipo Atividade, a data de entrega planejada é gerada a partir da linha de orçamento da atividade.
  • Se o orçamento de controle é do tipo Elemento, a data de entrega planejada é gerada a partir do elemento.
  • Se a necessidade é causada por uma extensão e a data da extensão é posterior, a data da extensão torna-se a data de entrega planejada.
  • Se nenhuma data inicial é encontrada, a data de entrega planejada do projeto é utilizada.
  • Se uma data da ordem planejada gerada ocorre no passado, ela é alterada para a data atual. Isso também desloca a data de entrega planejada.
Nota

Se a funcionalidade de Authorization and Security for implementada para o projeto, o uso de vários campos, como projeto, armazém, contrato de compra e unidade empresarial, será determinado com base nas permissões especificadas. Consulte Autorização e segurança

Projeto

O código que identifica o projeto de maneira exclusiva.

Status ordem de alteração de campo

O status atual do projeto. Esse status deve ser Livre ou Ativo para todas as ordens PRP nessa sessão.

Valores permitidos

Livre
Ativo
Finalizado
Fechado
Arquivado
Ordem

O código que identifica de maneira exclusiva a ordem de compra de equipamento PRP planejada.

Se você criar uma nova ordem, esse campo exibirá a série da ordem escolhida. Se você salvar a ordem PRP, o primeiro número livre da série será alocado automaticamente.

Ordem planejada
Ordem do equip.
Equipamento

O código de equipamento.

Tipo de referência

O tipo de referência da ordem planejada de compra PRP.

Valores permitidos

Projeto

Específico do projeto selecionado.

Padrão

Comum a todos os projetos.

Valor de tempo

O número de unidades de tempo para o qual o equipamento é solicitado.

Unidade de medida

A unidade de medida em que o valor de tempo é expresso.

Endereço receptor

O código do receptor e a descrição.

Nota

O padrão desse valor é baseado no endereço definido para a atividade. Se o endereço não estiver definido para a atividade, o endereço do projeto será adotado como padrão.

Status da ordem

O status da ordem atual. Mostra até que ponto a ordem foi processada.

Valores permitidos

Planejado

A ordem pode ser inserida manualmente ou gerada automaticamente. Ela será substituída pela execução da próxima geração.

Planejado firme

A ordem não pode ser alterada nem excluída pela execução de uma geração subsequente. Porém, ela pode ser alterada manualmente.

Aprovado

A ordem está protegida contra alterações manuais e também contra a execução da próxima geração. Além disso, ela pode ser transferida.

Transferido

A ordem planejada de compra pode ser transferida para uma ordem de compra em Aquisição.

Cancelado

A ordem está definida para ser excluída na execução da próxima geração. (Se a execução for realizada, essa ordem será excluída, a menos que você revise sua decisão.)

Texto de ordem

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Parceiros de negócios
Solicitação de cotação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará uma solicitação de cotação (SC), em vez de uma ordem de compra.

Nota

Essa caixa de seleção ficará visível somente se a opção Solicitações de cotação estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

PN fornecedor

O código que identifica de maneira exclusiva o parceiro de negócios fornecedor.

Se esse campo estiver desmarcado e você transferir a ordem de compra PRP, o LN criará uma solicitação de cotação (em vez de uma ordem de compra).

Nota

Ao modificar os dados nesse campo, o aplicativo exibirá uma mensagem para confirmar a recuperação da Taxa de compra e do Desconto do parceiro de negócios selecionado.

Nome

O nome do parceiro de negócios.

PN expedidor

O código que identifica de maneira exclusiva o parceiro de negócios expedidor.

Controle de custos
Elemento

O elemento ao qual o objeto de custo dessa ordem pertence.

Atividade

A atividade à qual o objeto de custo dessa ordem pertence.

Extensão

A extensão do contrato à qual o objeto de custo dessa ordem pertence.

Componente de custo

O componente de custo do objeto de custo dessa ordem.

Nota

Somente é possível especificar um componente de custo cujo Tipo componente seja definido como Detalhe ou Coleta na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).

Datas
Data da ordem planejada

A data e hora planejadas para solicitar a compra.

Clique em Calcular se desejar redefinir a data da ordem.

Data inicial

O primeiro dia do período para o qual você precisa do equipamento.

Clique em Calcular para calcular a data de entrega com base na data da ordem planejada mais o lead time.

Hora final

O último dia do período para o qual você precisa do equipamento.

Hora da transação

A hora e a data da transação para a ordem de compra planejada.

Planejamento
Comprador

O código que identifica de maneira exclusiva o comprador.

Nota
  • O LN padroniza esse valor usando a sessão Gerar ordens PRP planejadas (tppss6200m000) quando as ordens PRP planejadas são geradas.
  • Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem.
Nome

O nome do comprador.

Planejador

O planejador.

Nota
  • O valor nesse campo é padronizado a partir do campo Planejador na sessão Equipamento do projeto (tppdm6512m000) ou Equipamento (tppdm0512m000).
  • Ao transferir uma Ordem planejada de compra PRP (equipamento), essa data é transferida para a linha de Ordem de compra e para o Saldo da linha de ordem (equipamento) (tppss6501m000).
  • Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem.
Compra
Compra
Departamento de compras

O departamento de compras que compra equipamento de acordo com as ordens de compra PRP transferidas.

Tipo de compra

O tipo de compra padrão. Você pode alterar o valor ou deixar esse campo em branco.

Preços
Contrato de compra

O contrato de compra (definido em Aquisição) com base no qual o item é comprado.

Nota

Esse campo estará visível somente se a opção Contratos estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Nº de posição

O número da posição do contrato de compra ao qual a ordem planejada de compra está relacionada.

Nota

Esse campo estará visível somente se a opção Contratos estiver selecionada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Taxa de compra

A moeda do preço de compra da ordem planejada de compra.

Taxa de Compra

O preço por unidade de tempo em que você compra o equipamento selecionado. Clique no botão Calcular taxa de arrendamento para calcular a taxa de preço da ordem de compra planejada de equipamento.

A taxa de preço é determinada pelas informações no módulo Preço, em Comum. Se a moeda corresponder, você poderá recuperar preços das matrizes de preço. Se esses preços não estiverem disponíveis nas matrizes, o LN examinará os contratos e, em seguida, o preço do objeto de custo.

Custo de unidade final

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço de compra será considerado o preço final. No entanto, se você modificar a Taxa de compra, a Origem do preço será definida como Manual.

Origem do preço

A origem do preço especificada para a ordem de compra planejada.

Valores permitidos

Dados de compra do item

O preço de venda origina-se da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Dados de venda do item

O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).

Dados de serviço do item

O preço de venda origina-se da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).

Livro de preços do fornecedor

Livro de preços padrão

O preço de venda origina-se do livro de preços de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).

Estrutura de preço

O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.

Não aplicável
Externo

O preço origina-se de um pacote externo.

Lista genérica de preços
Manual

O preço de venda é inserido manualmente.

Contrato

O preço de venda origina-se de um contrato de venda.

Variante de produto

O preço origina-se do módulo Configuração do produto.

Preço a partir de equipamento derivado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço será recuperado do objeto de custo do equipamento padrão.

Desconto

O percentual de desconto aplicável para a ordem de compra planejada.

Nota

Ao adicionar ou modificar os dados nesse campo, por padrão, o campo Origem de desconto é definido como Manual.

Origem de desconto

A origem do desconto, conforme especificado para o parceiro de negócios na ordem de compra planejada.

Valores permitidos

Contrato

O desconto é originado de um contrato de compra.

Estrutura de desconto

O desconto é originado de uma matriz de Controle de preço (PCG) do tipo matriz de desconto. Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

Estrutura de desconto do livro de preços

O desconto é originado do livro de preços ao qual uma programação de desconto está vinculada.

Equipamento do projeto

A origem do desconto é baseada nos dados especificados no equipamento do projeto.

Equipamento padrão

A origem do desconto é baseada nos dados especificados no equipamento padrão.

Subcontratação do projeto

A origem do desconto é baseada nos dados especificados na subcontratação do projeto.

Subcontratação padrão

A origem do desconto é baseada nos dados especificados na subcontratação padrão.

Externo

O desconto é originado de um pacote externo.

Manual

O desconto é inserido manualmente.

Não aplicável

O desconto não é aplicável.

Nota

Esse campo é definido como Manual quando você adiciona ou modifica os dados no campo Desconto.

Valor

O preço total da ordem planejada de compra.

Informações adicionais
Campo adicional

Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam nenhum valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos.

Nota

Ao criar ou gerar a ordem de compra PRP planejada, o LN adota como padrão os campos de informações adicionais da Linha de contrato, vinculada à rastreabilidade de projeto da ordem planejada.

Texto
Texto

As informações adicionais relacionadas ao item como parte da ordem planejada.

Imagem

A imagem do item definido nos dados mestres do equipamento.